CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
Mês de Julho de 2010
13/08/2010 13:03
U.G./U.E. Câmara Municipal de Belo Horizonte Pág. 1 / 5
Item Emp. no Mês Emp. até Mês Liq. no Mês Liq. Até Mês Saldo Emp. Pago no Mês Pago Até Mês Saldo Liq.
1 0.1.01.01.031.001.2001.31901100.0100
01 Vencimentos e Salários 0,00 57.820.000,00 4.651.523,84 31.572.986,40 26.247.013,60 4.651.523,84 31.572.986,40 0,00
19 Remuneração de Vereadores 0,00 5.700.000,00 380.810,05 3.038.753,14 2.661.246,86 380.810,05 3.038.753,14 0,00
Total:
0,00 63.520.000,00 5.032.333,89 34.611.739,54 28.908.260,46 5.032.333,89 34.611.739,54 0,00
2 0.1.01.01.031.001.2001.31901300.0100
02 INSS Patronal 0,00 6.510.000,00 493.466,51 3.411.561,41 3.098.438,59 443.617,62 2.918.094,90 493.466,51
06 Outros Encargos Patronais 0,00 10.610,00 767,44 5.331,64 5.278,36 311,99 4.115,49 1.216,15
Total: 0,00 6.520.610,00 494.233,95 3.416.893,05 3.103.716,95 443.929,61 2.922.210,39 494.682,66
3 0.1.01.01.031.001.2001.31901600.0100
01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
0,00 300.000,00 16.516,92 81.138,12 218.861,88 16.516,92 81.138,12 0,00
Total: 0,00 300.000,00 16.516,92 81.138,12 218.861,88 16.516,92 81.138,12 0,00
4 0.1.01.01.031.001.2001.31903400.0100
03 Outras Despesas de Pessoal - Contratos Administrativos
0,00 1.280.000,00 84.642,52 537.651,63 742.348,37 84.642,52 537.651,63 0,00
Total: 0,00 1.280.000,00 84.642,52 537.651,63 742.348,37 84.642,52 537.651,63 0,00
6 0.1.01.01.031.001.2001.31909200.0100
01 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 50.825,00 0,00 50.825,00 0,00 0,00 50.825,00 0,00
Total: 0,00 50.825,00 0,00 50.825,00 0,00 0,00 50.825,00 0,00
7
0.1.01.01.031.001.2001.31909400.0100
01 Indenizações e Restituições Trabalhistas
0,00 765.675,00 35.817,78 201.928,59 563.746,41 35.817,78 201.928,59 0,00
Total: 0,00 765.675,00 35.817,78 201.928,59 563.746,41 35.817,78 201.928,59 0,00
8
0.1.01.01.031.001.2001.31911300.0100
01 Contribuição Previdenciária do RPPS
0,00 6.300.000,00 549.109,94 3.697.914,42 2.602.085,58 549.109,94 3.697.914,42 0,00
Total: 0,00 6.300.000,00 549.109,94 3.697.914,42 2.602.085,58 549.109,94 3.697.914,42 0,00
10
0.1.01.01.031.001.2001.33900800.0300
01 Outros Benefícios Assistenciais 0,00 70.000,00 4.386,35 30.978,48 39.021,52 4.386,35 30.978,48 0,00
Total: 0,00 70.000,00 4.386,35 30.978,48 39.021,52 4.386,35 30.978,48 0,00
11 0.1.01.01.031.001.2001.33901400.0300
01 Diárias - Civil 1.207,89 3.742,55 1.207,89 3.742,55 0,00 1.207,89 3.742,55 0,00
Total: 1.207,89 3.742,55 1.207,89 3.742,55 0,00 1.207,89 3.742,55 0,00
12 0.1.01.01.031.001.2001.33903000.0300
03 Sementes, mudas de plantas e insumos
0,00 2.864,00 2.864,00 2.864,00 0,00 2.864,00 2.864,00 0,00
04 Combustíveis e Lubrificantes automotivos
0,00 25.920,00 1.993,28 13.142,03 12.777,97 1.041,92 12.190,67 951,36
06 Gás engarrafado 0,00 130,00 0,00 130,00 0,00 0,00 130,00 0,00

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DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
Mês de Julho de 2010
13/08/2010 13:03
U.G./U.E. Câmara Municipal de Belo Horizonte Pág. 2 / 5
Item Emp. no Mês Emp. até Mês Liq. no Mês Liq. Até Mês Saldo Emp. Pago no Mês Pago Até Mês Saldo Liq.
12 0.1.01.01.031.001.2001.33903000.0300
07 Ferramentas e Utensílios 0,00 123,51 0,00 123,51 0,00 0,00 123,51 0,00
08 Material de acondicionamento e embalagem
0,00 1.964,70 0,00 1.964,70 0,00 0,00 1.964,70 0,00
10 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 0,00 2.769,30 0,00 2.769,30 0,00 0,00 2.769,30 0,00
12 Material para Escritório 0,00 32.407,71 5.230,05 23.762,03 8.645,68 5.230,05 23.762,03 0,00
13 Material Bibliográfico Não Imobilizável
0,00 129,10 0,00 129,10 0,00 0,00 129,10 0,00
14 Material Elétrico e Eletrônico 0,00 13.706,76 0,00 13.706,76 0,00 0,00 13.706,76 0,00
18 Material para Áudio, Vídeo e Foto 43,50 1.545,45 0,00 1.501,95 43,50 0,00 1.501,95 0,00
20 Material de Informática 0,00 107.079,63 1.373,20 92.725,12 14.354,51 1.373,20 92.725,12 0,00
21 Material Softwares de Base 0,00 29.640,00 0,00 26.676,00 2.964,00 0,00 26.676,00 0,00
23 Medicamentos 0,00 430,30 410,06 410,06 20,24 203,70 203,70 206,36
25 Material Hospitalar 0,00 2.181,10 848,02 2.118,10 63,00 786,12 2.056,20 61,90
26 Material Odontológico 207,00 887,00 207,00 887,00 0,00 207,00 887,00 0,00
31 Material de Limpeza e Produção de Higienização
0,00 82.324,30 6.758,10 42.720,40 39.603,90 6.758,10 42.720,40 0,00
32 Material para Manutenção de Bens Imóveis Públicos
1.752,69 4.005,43 1.797,69 2.825,43 1.180,00 168,09 1.195,83 1.629,60
33 Material para Manutenção de Bens Móveis
0,00 15.758,56 10.152,68 10.920,68 4.837,88 10.152,68 10.920,68 0,00
37 Peças e Acessórios para Equiptos e Outros Mat. Permanentes
0,00 2.981,96 0,00 2.981,96 0,00 95,00 2.981,96 0,00
38 Material para Manutenção de Veículos
0,00 38.500,00 4.217,11 12.144,30 26.355,70 1.903,42 9.830,61 2.313,69
39 Gêneros de Alimentação 0,00 39.932,00 2.178,80 16.712,40 23.219,60 2.178,80 16.712,40 0,00
40 Material de Copa e Cozinha 0,00 1.125,22 0,00 1.125,22 0,00 0,00 1.125,22 0,00
41 Material de Sinalização Visual e Afins
0,00 4.865,50 1.096,00 4.865,50 0,00 1.096,00 4.865,50 0,00
45 Despesas de Pronto Pagamento 1.931,10 11.347,87 1.931,10 11.347,87 0,00 1.931,10 11.347,87 0,00
99 Outros Materiais de Consumo 0,00 6.883,45 0,00 6.883,45 0,00 0,00 6.883,45 0,00
Total: 3.934,29 429.502,85 41.057,09 295.436,87 134.065,98 35.989,18 290.273,96 5.162,91
13 0.1.01.01.031.001.2001.33903200.0300
01 Prêmios, Diplomas, Condecorações, Medalhas
0,00 24.477,00 8.940,00 24.477,00 0,00 8.940,00 24.477,00 0,00
Total: 0,00 24.477,00 8.940,00 24.477,00 0,00 8.940,00 24.477,00 0,00
14 0.1.01.01.031.001.2001.33903300.0300
01 Passagens e Despesas com Locomoção
200,00 30.600,00 1.284,32 4.503,94 26.096,06 1.284,32 4.503,94 0,00
Total: 200,00 30.600,00 1.284,32 4.503,94 26.096,06 1.284,32 4.503,94 0,00
15 0.1.01.01.031.001.2001.33903500.0300
01 Locação de Serviços de Consultoria 2.700,00 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00

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Item Emp. no Mês Emp. até Mês Liq. no Mês Liq. Até Mês Saldo Emp. Pago no Mês Pago Até Mês Saldo Liq.
15 0.1.01.01.031.001.2001.33903500.0300
Total: 2.700,00 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00
16 0.1.01.01.031.001.2001.33903600.0300
22 Serviços de Seleção e Treinamento 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00
Total: 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00
17 0.1.01.01.031.001.2001.33903700.0300
01 Locação de Serviços de Conservação e Limpeza
0,00 431.656,00 74.054,18 389.972,49 41.683,51 74.054,18 389.972,49 0,00
02 Locação de Serviços de Vigilância 55.000,00 825.000,00 62.387,27 377.613,14 447.386,86 62.387,27 377.613,14 0,00
03 Serviços de Apoio Administrativo 0,00 1.042.000,00 91.045,34 532.883,04 509.116,96 91.045,34 532.883,04 0,00
04 Serviços Técnicos Profissionais 0,00 1.053.870,00 74.702,26 446.791,86 607.078,14 74.702,26 446.791,86 0,00
05 Outras Locações de Mão-de-Obra -383.922,37 843.299,75 71.840,92 358.674,14 484.625,61 71.840,92 358.674,14 0,00
Total: -328.922,37 4.195.825,75 374.029,97 2.105.934,67 2.089.891,08 374.029,97 2.105.934,67 0,00
18 0.1.01.01.031.001.2001.33903900.0300
01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades
1.356,80 11.557,20 1.432,80 8.477,40 3.079,80 1.641,60 7.607,40 870,00
02 Confecção em Geral 1.300,00 6.172,34 468,00 1.063,34 5.109,00 468,00 1.063,34 0,00
03 Exposições, Congressos e Conferências
0,00 3.939,00 3.339,00 3.339,00 600,00 3.339,00 3.339,00 0,00
04 Serviços de Energia Elétrica 0,00 620.000,00 0,00 273.349,30 346.650,70 46.697,80 273.349,30 0,00
05 Serviços de Água e Esgoto 0,00 400.000,00 26.622,36 181.449,11 218.550,89 26.622,36 181.449,11 0,00
07 Serviços de Telecomunicações 1.454,00 720.780,95 45.194,76 200.071,64 520.709,31 45.814,76 200.071,64 0,00
08 Despesas de Pronto Pagamento 0,00 2.139,17 0,00 2.139,17 0,00 0,00 2.139,17 0,00
09 Serviços Bancários 0,00 500,00 0,00 83,22 416,78 0,00 83,22 0,00
12 Fornecimento de Alimentação 0,00 82.472,80 0,00 20.169,13 62.303,67 0,00 20.169,13 0,00
13 Serviços Gráficos 0,00 268.267,82 18.684,74 71.687,19 196.580,63 18.684,74 71.687,19 0,00
14 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
0,00 92.634,54 6.988,53 44.839,70 47.794,84 6.988,53 44.839,70 0,00
17 Locação de Máquinas e Equipamentos
4.750,00 139.347,38 20.573,72 71.578,54 67.768,84 11.804,36 61.509,18 10.069,36
18 Locação de Veículos 0,00 18.000,00 1.316,00 8.883,00 9.117,00 1.316,00 8.883,00 0,00
20 Seguros em Geral 0,00 7.012,44 0,00 7.012,44 0,00 0,00 7.012,44 0,00
22 Promoção de Eventos de Interesse Público
0,00 54.000,00 10.200,00 10.200,00 43.800,00 10.200,00 10.200,00 0,00
23 Serviços de Publicidade e Propaganda
0,00 3.000.000,00 104.021,04 131.421,36 2.868.578,64 93.095,14 120.495,46 10.925,90
24 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto 0,00 9.354,50 0,00 1.369,50 7.985,00 0,00 1.369,50 0,00
29 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos
19.300,00 240.561,60 14.523,00 95.412,10 145.149,50 16.574,24 94.562,10 850,00
30 Manutenção e Conservação de Veículos
0,00 38.500,00 3.300,00 8.250,00 30.250,00 1.325,00 6.275,00 1.975,00

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DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
Mês de Julho de 2010
13/08/2010 13:03
U.G./U.E. Câmara Municipal de Belo Horizonte Pág. 4 / 5
Item Emp. no Mês Emp. até Mês Liq. no Mês Liq. Até Mês Saldo Emp. Pago no Mês Pago Até Mês Saldo Liq.
18 0.1.01.01.031.001.2001.33903900.0300
32 Serviços de Processamento de Dados
0,00 382.500,00 4.526,98 110.966,82 271.533,18 9.053,96 110.966,82 0,00
33 Aquisição de Softwares de Aplicação
0,00 73.460,00 0,00 68.660,00 4.800,00 0,00 68.660,00 0,00
35 Manutenção de Software -31.658,48 152.532,46 7.273,21 50.215,68 102.316,78 7.273,21 50.215,68 0,00
37 Vale-Transporte 0,00 442.287,77 15.649,74 167.536,17 274.751,60 15.649,74 167.536,17 0,00
49 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial
0,00 400.000,00 0,00 50.070,84 349.929,16 0,00 50.070,84 0,00
53 Serviços de Comunicação em Geral 0,00 220.260,03 2.541,42 34.849,84 185.410,19 2.541,42 34.849,84 0,00
54 Serviços de Seleção e Treinamento 0,00 54.560,00 6.580,00 18.160,00 36.400,00 5.550,00 17.130,00 1.030,00
62 Serviços de Limpeza Urbana 0,00 2.600,00 323,68 1.511,58 1.088,42 323,68 1.511,58 0,00
99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
43.600,00 945.356,13 77.318,65 383.416,49 561.939,64 62.222,22 368.320,06 15.096,43
Total: 40.102,32 8.388.796,13 370.877,63 2.026.182,56 6.362.613,57 387.185,76 1.985.365,87 40.816,69
19 0.1.01.01.031.001.2001.33904600.0300
01 Vale Refeição 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00
Total: 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00
21 0.1.01.01.031.001.2001.33909200.0300
02 Outras Despesas de Custeio 0,00 53.478,14 -28,37 53.393,01 85,13 -28,37 53.393,01 0,00
Total: 0,00 53.478,14 -28,37 53.393,01 85,13 -28,37 53.393,01 0,00
22 0.1.01.01.031.001.2001.33909300.0300
01 Indenizações e Restituições 0,00 7.379.778,11 554.606,16 3.585.719,24 3.794.058,87 586.193,42 3.473.167,52 112.551,72
Total: 0,00 7.379.778,11 554.606,16 3.585.719,24 3.794.058,87 586.193,42 3.473.167,52 112.551,72
23 0.1.01.01.031.001.2001.44905100.0400
01 Estudos e Projetos 13.000,00 72.040,00 22.910,00 59.040,00 13.000,00 22.910,00 59.040,00 0,00
04 Execução de Obras por Contrato 5.418,60 266.353,63 0,00 151.165,64 115.187,99 40.558,55 151.165,64 0,00
05 Instalações 560,00 94.110,00 4.545,00 66.695,00 27.415,00 4.545,00 66.695,00 0,00
Total: 18.978,60 432.503,63 27.455,00 276.900,64 155.602,99 68.013,55 276.900,64 0,00
24 0.1.01.01.031.001.2001.44905200.0400
01 Aparelhos de Medição e Orientação 0,00 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00
02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
0,00 7.560,30 0,00 7.560,30 0,00 0,00 7.560,30 0,00
03 Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico, Odontológico, Laboratorial e Hospitalar
559,60 10.963,22 0,00 7.885,38 3.077,84 0,00 7.885,38 0,00
05 Aparelhos e Utensílios Domésticos 0,00 363,76 0,00 0,00 363,76 0,00 0,00 0,00
07 Coleções e Materiais Bibliográficos 906,48 2.477,37 260,00 1.830,89 646,48 260,00 1.830,89 0,00
09 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro
0,00 7.436,00 0,00 7.436,00 0,00 0,00 7.436,00 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
Mês de Julho de 2010
13/08/2010 13:03
U.G./U.E. Câmara Municipal de Belo Horizonte Pág. 5 / 5
Item Emp. no Mês Emp. até Mês Liq. no Mês Liq. Até Mês Saldo Emp. Pago no Mês Pago Até Mês Saldo Liq.
24 0.1.01.01.031.001.2001.44905200.0400
14 Equipamentos para Áudios, Vídeo e Foto
0,00 7.977,00 0,00 7.977,00 0,00 0,00 7.977,00 0,00
15 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
0,00 1.795,17 0,00 1.795,17 0,00 0,00 1.795,17 0,00
16 Equipamentos de Informática e Programas de Processamento de Dados
134.999,99 572.436,29 120.908,40 437.436,29 135.000,00 124.016,29 437.436,29 0,00
21 Mobiliário em Geral 1.560,00 95.016,70 1.796,40 93.456,70 1.560,00 1.796,40 93.456,70 0,00
22 Obras de Arte e Peças para Museu 0,00 148.000,00 103.600,00 148.000,00 0,00 103.600,00 148.000,00 0,00
29 Outros Materiais Permanentes 200,00 1.945,00 0,00 1.745,00 200,00 0,00 1.745,00 0,00
Total: 138.226,07 856.010,81 226.564,80 715.162,73 140.848,08 229.672,69 715.162,73 0,00
25 0.1.01.01.031.001.2002.33903900.0300
23 Serviços de Publicidade e Propaganda
0,00 6.151,85 560,00 3.231,85 2.920,00 700,00 3.231,85 0,00
53 Serviços de Comunicação em Geral 0,00 12.000,00 1.502,90 6.169,80 5.830,20 474,60 4.904,20 1.265,60
Total: 0,00 18.151,85 2.062,90 9.401,65 8.750,20 1.174,60 8.136,05 1.265,60
26 0.1.01.09.272.033.3003.31900100.0900
01 Proventos de Aposentados 0,00 9.390.000,00 731.530,84 5.018.936,35 4.371.063,65 731.530,84 5.018.936,35 0,00
Total: 0,00 9.390.000,00 731.530,84 5.018.936,35 4.371.063,65 731.530,84 5.018.936,35 0,00
Total: 626.426,80 110.789.676,82 8.556.629,58 56.775.860,04 54.013.816,78 8.591.930,86 56.121.380,46 654.479,58





Janine Maria dos Santos CM 324 Joice Maria Jeunon S. Lins CM 309 Renato Goulart Cipriano CM 390 Kennedy Guttierrez da Luz CM 220 Luzia Maria Ferreira
Contadora CRCMG 63031 Chefe da Seção de Contabilidade Chefe da Divisão de Finanças Diretor de Administração e Finanças Presidente