Contratos e Convênios finalizados até 31/03/2023
CONTRATO 021/22 |
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Objeto: Aquisição de notebooks | ||||||||||||||||
Empresa: LFS TECH LTDA | ||||||||||||||||
Assinatura: 06/12/2022 | Vigência Inicial: 06/12/2022 a 31/12/2022 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 038/22 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 242.017,50 valor total estimado | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0601/22 de 24/11/2022 - Dotação:4490-52-16 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 022/22 |
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Objeto: Aquisição de notebooks | |
Empresa: AZULDATA TECNOLOGIAS EIRELI | |
Assinatura: 06/12/2022 | Vigência Inicial: 06/12/2022 a 31/12/2022 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 038/22 | |
Valor Total Original: R$ 86.000,00 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0602/22 de 24/11/2022 - Dotação:4490-52-16 |
CONTRATO 019/22 |
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Objeto: Fornecimento e impressão digital de crachás de identificação funcional para os servidores efetivos, à disposição, de recrutamento amplo e estagiários | |
Empresa: BH CARD CRACHÁS LTDA | |
Assinatura: 01/11/2022 | Vigência Inicial: 01/11/2022 a 31/10/2027 |
Fundamento: Dispensa de Licitação 008/22 | |
Valor Total Original: R$ 17.700,00 valor total estimado para 60 meses | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0546/22 de 07/10/2022 - Dotação:3390-30-41 |
CONTRATO 008/22 |
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Objeto: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médicos | |
Empresa: PROLAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | |
Assinatura: 24/08/2022 | Vigência Inicial: 24/08/2022 a 23/08/2023 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 013/22 | |
Valor Total Original: R$ 28.830,00 valor total estimado para 12 meses | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0339/22 de 26/05/2022 - Dotação:3390-39-29 |
CONTRATO 005/22 |
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Objeto: Curso de oratoria | |
Empresa: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL EM MINAS GERAIS - SENAC MINAS | |
Assinatura: 28/06/2022 | Vigência Inicial: 28/06/2022 a 31/12/2022 |
Fundamento: Dispensa de Licitação 002/22 | |
Valor Total Original: R$ 5.202,00 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0332/22 de 25/05/2022 - Dotação:3390-39-54 |
CONTRATO 010/22 |
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Objeto: Aquisicao de material grafico para Vereadores da CMBH | |
Empresa: AVOHAI EVENTOS LTDA ME | |
Assinatura: 23/06/2022 | Vigência Inicial: 23/06/2022 a 31/12/2022 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 016/22 | |
Valor Total Original: R$ 7.463,60 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0356/22 de 03/06/2022 - Dotação:3390-30-12 |
CONTRATO 011/22 |
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Objeto: Aquisicao de material grafico para Vereadores da CMBH | |
Empresa: VALTRUDES MOTA CARDOSO - MEI | |
Assinatura: 23/06/2022 | Vigência Inicial: 23/06/2022 a 31/12/2022 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 016/22 | |
Valor Total Original: R$ 6.799,92 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0357/22 de 03/06/2022 - Dotação:3390-30-12 |
CONTRATO 012/22 |
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Objeto: Aquisicao de materal grafico para Vereadores da CMBH | |
Empresa: AYER FELIPE DE FARIA NETO - EPP | |
Assinatura: 23/06/2022 | Vigência Inicial: 23/06/2022 a 31/12/2022 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 016/22 | |
Valor Total Original: R$ 13.500,00 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0358/22 de 03/06/2022 - Dotação:3390-30-12 |
CONTRATO 009/22 |
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Objeto: Aquisição de material grafico para Vereadores da CMBH | |
Empresa: HEBROM EDITORA E ARTES GRAFICAS LTDA | |
Assinatura: 17/06/2022 | Vigência Inicial: 17/06/2022 a 31/12/2022 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 016/22 | |
Valor Total Original: R$ 1.496,68 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0355/22 de 03/06/2022 - Dotação:3390-30-12 |
CONTRATO 013/22 |
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Objeto: Prestação não onerosa - DOAÇÃO , por parte da DOADORA, de serviço de revitalização da obra do artista Amilcar de Castro na entrada da portaria 1 da Câmara Municipal de Belo Horizonte. | |
Empresa: ASSOCIAÇÃO AMILCAR DE CASTRO | |
Assinatura: 13/06/2022 | Vigência Inicial: 13/06/2022 a 30/06/2022 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 999/99 | |
Valor Total Original: R$ 0,00 sem ônus | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: |
CONTRATO 002/22 |
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Objeto: Execução de obra de engenharia para reforma da cobertura da ala A da sede da CMBH | |||||||||||||||||||||
Empresa: MCM EMPREENDIMENTOS EIRELI | |||||||||||||||||||||
Assinatura: 22/02/2022 | Vigência Inicial: 22/02/2022 a 21/02/2023 | ||||||||||||||||||||
Fundamento: Concorrência 005/21 | |||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 2.054.053,79 valor total estimado | |||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0139/22 de 01/02/2022 - Dotação:4490-51-12 | |||||||||||||||||||||
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CONTRATO 044/21 |
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Objeto: Contratação de licenças de uso para solução - software, plataforma ou programa - que propicie a realização de videoconferência destinada à realização de reuniões remotas | |
Empresa: SATURNO SOFTWARE E SISTEMAS LTDA | |
Assinatura: 09/12/2021 | Vigência Inicial: 09/12/2021 a 08/12/2022 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 040/21 | |
Valor Total Original: R$ 12.899,92 valor total anual | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0505/21 de 26/11/2021 - Dotação:3390-40-02 |
CONTRATO 037/21 |
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Objeto: Aquisição de computador Apple, de modelo equivalente ou superior ao Mac Mini | |
Empresa: VILLARD COMERCIAL EIRELI | |
Assinatura: 03/12/2021 | Vigência Inicial: 03/12/2021 a 31/12/2021 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 043/21 | |
Valor Total Original: R$ 8.586,00 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0482/21 de 16/11/2021 - Dotação:4490-52-16 |
CONTRATO 040/21 |
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Objeto: Prestação de serviços de assistência médica ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica, farmacêutica na internação e odontológica | ||||||||||||||||
Empresa: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A. | ||||||||||||||||
Assinatura: 01/12/2021 | Vigência Inicial: 01/12/2021 a 30/11/2022 | |||||||||||||||
Fundamento: Partícipe em outro órgão 999/99 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 180.706,51 valor estimado do subsídio | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0527/21 de 20/12/2021 - Dotação:3390-08-01 | ||||||||||||||||
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CONTRATO S/N |
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Objeto: Serviços de Gestão de Margem Consignável em folha de pagamento dos servidores, aposentados e pensionistas, no âmbito do Sistema de Gestão de Pagamento de Pessoal junto às consignatárias | |
Empresa: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | |
Assinatura: 09/11/2021 | Vigência Inicial: 09/11/2021 a 08/11/2022 |
Fundamento: Dispensa de Licitação | |
Valor Total Original: R$ 0,00 sem repasse financeiro | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: |
CONTRATO 034/21 |
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Objeto: Aquisição de ativos de rede - switches de acesso, switches core, transceivers e cabos DAC | |
Empresa: VS TELECOM LTDA | |
Assinatura: 22/10/2021 | Vigência Inicial: 22/10/2021 a 31/12/2021 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 032/21 | |
Valor Total Original: R$ 436.142,44 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0433/21 de 13/10/2021 - Dotação:4490-52-16 0434/21 de 13/10/2021 - Dotação:3390-30-20 |
CONTRATO 030/21 |
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Objeto: Promoção e realização de treinamentos e cursos para capacitação nas áreas de comunicação, informática e gestão | |
Empresa: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL EM MINAS GERAIS - SENAC MINAS | |
Assinatura: 05/10/2021 | Vigência Inicial: 05/10/2021 a 31/12/2021 |
Fundamento: Dispensa de Licitação 005/21 | |
Valor Total Original: R$ 21.620,00 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0422/21 de 29/09/2021 - Dotação:3390-39-54 |
CONTRATO 027/21 |
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Objeto: | |
Empresa: SUPERMERCADO E PANIFICADORA GABIROBA LTDA. - ME | |
Assinatura: 02/09/2021 | Vigência Inicial: 02/09/2021 A 31/12/2021 |
Fundamento: Adesão Reg. Preços | |
Valor Total Original: R$ 43.430,00 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0394/21 de 03/09/2021 - Dotação:3390-30-12 |
CONVÊNIO 002/21 |
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Objeto: Otimizar medidas e conferir maior eficiência, efetividade e eficácia à atuação dos partícipes no cumprimento de suas missões institucionais, no âmbito do Município de Belo Horizonte | |
Empresa: MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Assinatura: 27/08/2021 | Vigência Inicial: 27/08/2021 a 31/05/2022 |
Fundamento: Inexigibilidade 011/21 | |
Valor Total Original: R$ 0,00 sem ônus financeiro | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente |
CONTRATO 025/21 |
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Objeto: Aquisição de memórias para notebooks | |
Empresa: ANDERSON SOARES DE SOUZA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | |
Assinatura: 18/08/2021 | Vigência Inicial: 18/08/2021 a 31/12/2021 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 009/21 | |
Valor Total Original: R$ 5.800,95 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0339/21 de 30/07/2021 - Dotação:4490-40-04 |
CONTRATO 021/21 |
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Objeto: Aquisição de material gráfico para vereadores da CMBH | |
Empresa: PRINTIDEIAS BSB COM DE PAPELARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI | |
Assinatura: 09/07/2021 | Vigência Inicial: 09/07/2021 A 31/12/2021 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 015/21 | |
Valor Total Original: R$ 4.619,00 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0285/21 de 29/06/2021 - Dotação:3390-30-12 |
CONTRATO 020/21 |
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Objeto: Aquisição de material gráfico para vereadores da CMBH | |
Empresa: VALTRUDES MOTA CARDOSO - MEI | |
Assinatura: 08/07/2021 | Vigência Inicial: 08/07/2021 a 31/12/2021 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 015/21 | |
Valor Total Original: R$ 8.761,46 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0283/21 de 29/06/2021 - Dotação:3390-30-12 0284/21 de 29/06/2021 - Dotação:3390-30-12 |
CONTRATO 019/21 |
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Objeto: Serviços de manutenção de rede lógica composta por cabos UTP e fibra óptica e demais acessórios de instalação | |||||||||||||||||||||
Empresa: TRANSCCOM SERVIÇOS LTDA | |||||||||||||||||||||
Assinatura: 01/07/2021 | Vigência Inicial: 01/07/2021 a 30/06/2022 | ||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 021/21 | |||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 245.994,94 valor total estimado | |||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0281/21 de 28/06/2021 - Dotação:3390-40-08 | |||||||||||||||||||||
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CONTRATO 015/21 |
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Objeto: Aquisição de carimbos para gabinetes de vereadores da CMBH | |
Empresa: FINA ESTAMPA CARIMBOS EIRELLI - ME | |
Assinatura: 25/06/2021 | Vigência Inicial: 25/06/2021 a 31/12/2021 |
Fundamento: Dispensa de Licitação | |
Valor Total Original: R$ 4.273,30 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0248/21 de 01/06/2021 - Dotação:3390-30-12 |
CONTRATO 008/21 |
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Objeto: Contratação de empresa especializada em montagem de módulos cegos de divisórias e portas em MDP, com e sem vidro, e de portas de correr, bem como a aquisição destes materiais | |
Empresa: DIEFOR COMERCIAL EIRELI EPP | |
Assinatura: 08/06/2021 | Vigência Inicial: 08/06/2021 a 31/12/2021 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 003/21 | |
Valor Total Original: R$ 150.211,36 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0207/21 de 28/04/2021 - Dotação:3390-39-29 0208/21 de 28/04/2021 - Dotação:4490-52-26 |
CONTRATO 010/21 |
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Objeto: Execução de obra de reforma e de ampliação da subestação de energia elétrica instalada na sede da Câmara Municipal de Belo Horizonte | |
Empresa: TÉCNO SERVIÇOS, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI - ME | |
Assinatura: 26/05/2021 | Vigência Inicial: 26/05/2021 a 25/05/2022 |
Fundamento: Concorrência 002/20 | |
Valor Total Original: R$ 1.068.782,22 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0219/21 de 11/05/2021 - Dotação:4490-51-13 |
CONTRATO 009/21 |
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Objeto: Aquisição de material de informática para os gabinetes de vereadores da CMBH | |
Empresa: ELETRA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP | |
Assinatura: 20/05/2021 | Vigência Inicial: 20/05/2021 a 31/12/2021 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 036/20 | |
Valor Total Original: R$ 4.767,60 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0221/21 de 12/05/2021 - Dotação:3390-30-20 |
CONVÊNIO 005/20 |
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Objeto: Cooperação técnica visando à execução do projeto de pesquisa intitulado "Desenvolvimento de competências conversacionais: a formação em facilitação para servidoras(es) da Câmara Municipal de Belo Horizonte" | |
Empresa: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS | |
Assinatura: 10/05/2021 | Vigência Inicial: 10/05/2021 a 09/05/2022 |
Fundamento: Inexigibilidade 003/21 | |
Valor Total Original: R$ 0,00 sem repasse de recursos financeiros | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente |
CONTRATO 005/21 |
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Objeto: Aquisição de material de copa para os gabinetes dos vereadores | |
Empresa: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA - ME | |
Assinatura: 24/02/2021 | Vigência Inicial: 24/02/2021 a 31/12/2021 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 002/20 | |
Valor Total Original: R$ 4.514,40 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0110/21 de 02/02/2021 - Dotação:3390-30-40 |
CONVÊNIO 006/20 |
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Objeto: Convênio de mútua cooperação entre os partícipes, visando à revisão e à complementação do Projeto de Adequação das Calçadas do entorno do edifício-sede da CMBH | |
Empresa: EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE BHTRANS | |
Assinatura: 29/12/2020 | Vigência Inicial: 29/12/2020 a 28/06/2021 |
Fundamento: Inexigibilidade 015/20 | |
Valor Total Original: R$ 0,00 sem repasses de recursos | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente |
CONVÊNIO 027/20 |
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Objeto: Cessão do servidor público Lucas Matos Fantoni do Município de Brasília de Minas/MG para a Câmara Municipal de Belo Horizonte, com ônus para o CONVENENTE/CESSIONÁRIO | ||||||||||||||||
Empresa: MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS | ||||||||||||||||
Assinatura: 14/12/2020 | Vigência Inicial: 14/04/2020 a 31/12/2020 | |||||||||||||||
Fundamento: Inexigibilidade | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 0,00 sem ônus para cmbh | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente | ||||||||||||||||
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CONTRATO 041/20 |
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Objeto: Fornecimento e a instalação de divisórias em MDP, contemplando toda a mão de obra, os materiais e demais acessórios necessários à completa execução dos serviços previstos | |
Empresa: CONSTRUTEX COMERCIAL TÉCNICA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | |
Assinatura: 09/10/2020 | Vigência Inicial: 09/10/2020 a 31/12/2020 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 028/19 | |
Valor Total Original: R$ 200.303,75 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0482/20 de 25/09/2020 - Dotação:4490-52-26 0483/20 de 25/09/2020 - Dotação:3390-39-29 |
CONTRATO 042/20 |
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Objeto: Aquisição de material de escritório para gabinetes de vereadores | |
Empresa: L&A CARVALHO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | |
Assinatura: 05/10/2020 | Vigência Inicial: 05/10/2020 a 31/12/2020 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 023/20 | |
Valor Total Original: R$ 5.207,00 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0460/20 de 02/09/2020 - Dotação:3390-30-12 |
CONTRATO 035/20 |
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Objeto: Aquisição de material de escritório para gabinetes de vereadores | |
Empresa: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | |
Assinatura: 09/09/2020 | Vigência Inicial: 09/09/2020 a 31/12/2020 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 023/20 | |
Valor Total Original: R$ 5.820,77 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0456/20 de 02/09/2020 - Dotação:3390-30-12 |
CONTRATO 036/20 |
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Objeto: Material de escritório para gabinetes de vereadores | |
Empresa: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI | |
Assinatura: 09/09/2020 | Vigência Inicial: 09/09/2020 a 31/12/2020 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 023/20 | |
Valor Total Original: R$ 10.467,30 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0457/20 de 02/09/2020 - Dotação:3390-30-12 |
CONTRATO 037/20 |
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Objeto: Aquisição de material de escritório para gabinetes de vereadores | |
Empresa: PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI | |
Assinatura: 09/09/2020 | Vigência Inicial: 09/09/2020 a 31/12/2020 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 023/20 | |
Valor Total Original: R$ 12.367,65 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0458/20 de 02/09/2020 - Dotação:3390-30-12 |
CONTRATO 038/20 |
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Objeto: Aquisição de material de informática para os gabinetes de vereadores da CMBH | |
Empresa: ELETRA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP | |
Assinatura: 09/09/2020 | Vigência Inicial: 09/09/2020 a 31/12/2020 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 036/20 | |
Valor Total Original: R$ 3.271,80 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0459/20 de 02/09/2020 - Dotação:3390-30-20 |
CONTRATO 039/20 |
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Objeto: Aquisição de material gráfico para gabinetes de vereadores | |
Empresa: CASTELO GRÁFICA E EDITORA EIRELI | |
Assinatura: 09/09/2020 | Vigência Inicial: 09/09/2020 a 31/12/2020 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 027/20 | |
Valor Total Original: R$ 876,99 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0462/20 de 02/09/2020 - Dotação:3390-30-12 |
CONTRATO 040/20 |
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Objeto: Aquisição de material gráfico para gabinetes de vereadores da CMBH | |
Empresa: R&A LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA. - ME | |
Assinatura: 09/09/2020 | Vigência Inicial: 09/09/2020 a 31/12/2020 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 027/20 | |
Valor Total Original: R$ 2.094,28 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0461/20 de 02/09/2020 - Dotação:3390-30-12 |
CONTRATO 032/20 |
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Objeto: Serviços de manutenção de rede lógica da Câmara Municipal de Belo Horizonte | ||||||||||||||||
Empresa: GERAIS TECNOLOGIA LTDA - ME | ||||||||||||||||
Assinatura: 07/08/2020 | Vigência Inicial: 07/08/2020 a 30/04/2021 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 017/20 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 102.312,00 valor total estimado | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0400/20 de 28/07/2020 - Dotação:3390-40-08 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 030/20 |
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Objeto: Fornecimento e montagem de mobiliário | |
Empresa: 2P COMÉRCIO E SERVIÇOS EM MÓVEIS EIRELI | |
Assinatura: 27/07/2020 | Vigência Inicial: 27/07/2020 a 31/12/2020 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 002/19 | |
Valor Total Original: R$ 38.610,00 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0396/20 de 20/07/2020 - Dotação:4490-52-21 |
CONTRATO 029/20 |
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Objeto: Prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva em extintores de incêndio e em mangueiras de hidrantes | ||||||||||||||||
Empresa: BRASIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME | ||||||||||||||||
Assinatura: 10/07/2020 | Vigência Inicial: 10/07/2020 a 09/07/2021 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 024/20 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 4.731,41 valor total estimado | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0354/20 de 23/06/2020 - Dotação:3390-39-29 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 027/20 |
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Objeto: Contratação de serviço contínuo de manutenção corretiva adaptativa e de suporte técnico integrado de gestão de Recursos Humanos ARTERH. | ||||||||||||||||
Empresa: ARTE INFORMÁTICA LTDA. | ||||||||||||||||
Assinatura: 01/06/2020 | Vigência Inicial: 01/06/2020 a 31/05/2021 | |||||||||||||||
Fundamento: Inexigibilidade 005/20 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 8.748,23 valor total mensal estimado | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0324/20 de 27/05/2020 - Dotação:3390-40-04 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 024/20 |
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Objeto: Aquisição de dispositivos de conectividade de rede (ponto de acesso indoor), incluindo fornecimento de licença de software | |
Empresa: ARPER INFORMÁTICA LTDA - ME | |
Assinatura: 13/05/2020 | Vigência Inicial: 13/05/2020 a 31/12/2020 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 019/20 | |
Valor Total Original: R$ 156.999,75 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0273/20 de 28/04/2020 - Dotação:3390-40-02 0274/20 de 28/04/2020 - Dotação:4490-52-02 |
CONTRATO 022/20 |
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Objeto: Aquisição de computadores Apple Mac Mini com plano de proteção e acessórios | |
Empresa: TM SOLUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI | |
Assinatura: 02/04/2020 | Vigência Inicial: 02/04/2020 a 31/12/2020 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 010/20 | |
Valor Total Original: R$ 19.822,66 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0245/20 de 16/03/2020 - Dotação:4490-52-16 |
CONTRATO 020/20 |
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Objeto: Aquisição de arquivo fixo de três faces, arquivo fixo de uma face e arquivos deslizantes | |
Empresa: AMAZING METALÚRGICA EIRELI | |
Assinatura: 01/04/2020 | Vigência Inicial: 01/04/2020 a 31/12/2020 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 005/20 | |
Valor Total Original: R$ 24.110,00 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0220/20 de 06/03/2020 - Dotação:3449-52-21 |
CONTRATO 021/20 |
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Objeto: Aquisição de café | |
Empresa: DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ EIRELI | |
Assinatura: 01/04/2020 | Vigência Inicial: 01/04/2020 a 31/12/2020 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 048/19 | |
Valor Total Original: R$ 19.845,00 19.845,00 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0244/20 de 13/03/2020 - Dotação:3390-30-39 |
CONTRATO 023/20 |
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Objeto: Prestação não onerosa, por parte da doadora, de serviço de sanitização para limpeza e desinfecção do vírus COVID-19 nas instalações da Câmara Municipal de Belo Horizonte. | |
Empresa: FOCO CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME | |
Assinatura: 31/03/2020 | Vigência Inicial: 31/03/2020 a 20/04/2020 |
Fundamento: | |
Valor Total Original: R$ 0,00 doaçã de serviço | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: |
CONTRATO 019/20 |
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Objeto: Fornecimento de gêneros de alimentação tipo lanche | |
Empresa: ILMA DA CONCEIÇÃO MONTEIRO ALI ADRI 06362711882 | |
Assinatura: 18/03/2020 | Vigência Inicial: 18/03/2020 a 31/12/2020 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 050/19 | |
Valor Total Original: R$ 17.820,00 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0222/20 de 09/03/2020 - Dotação:3390-39-12 |
CONTRATO 017/20 |
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Objeto: Aquisição de material de copa para os gabinetes dos vereadores | |
Empresa: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA - ME | |
Assinatura: 13/03/2020 | Vigência Inicial: 13/03/2020 a 31/12/2020 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 002/20 | |
Valor Total Original: R$ 29.118,20 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0219/20 de 06/03/2020 - Dotação:3390-30-40 |
CONTRATO 018/20 |
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Objeto: Aquisição de carimbos para gabinetes de vereadores | |
Empresa: SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA - ME | |
Assinatura: 13/03/2020 | Vigência Inicial: 13/03/2020 a 31/12/2020 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 007/20 | |
Valor Total Original: R$ 10.707,15 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0242/20 de 11/03/2020 - Dotação:3390-30-12 |
CONTRATO 016/20 |
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Objeto: Aquisição de computadores do tipo workstation | |
Empresa: DRIVE A INFORMÁTICA LTDA. | |
Assinatura: 09/03/2020 | Vigência Inicial: 09/03/2020 a 31/12/2020 |
Fundamento: Adesão Reg. Preços 021/20 | |
Valor Total Original: R$ 147.351,90 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0206/20 de 27/02/2020 - Dotação:4490-52-16 |
CONTRATO 013/20 |
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Objeto: prestação de serviços gráficos | |
Empresa: INFORGRAF EIRELI | |
Assinatura: 05/03/2020 | Vigência Inicial: 05/03/2020 A 31/12/2020 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 031/19 | |
Valor Total Original: R$ 714,60 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0197/20 de 19/02/2020 - Dotação:3390-30-41 |
CONTRATO 014/20 |
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Objeto: Fornecimento de gêneros de alimentação | |
Empresa: BF DOS SANTOS RESTAURANTE - ME | |
Assinatura: 05/03/2020 | Vigência Inicial: 05/03/2020 a 31/12/2020 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 050/19 | |
Valor Total Original: R$ 69.000,00 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0202/20 de 21/02/2020 - Dotação:3390-39-12 |
CONTRATO 008/20 |
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Objeto: prestação de serviços gráficos | |
Empresa: LUIZ FERNANDO DORNELLAS 03528510668 | |
Assinatura: 02/03/2020 | Vigência Inicial: 02/03/2020 a 31/12/2020 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 031/19 | |
Valor Total Original: R$ 3.072,00 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0186/20 de 12/02/2020 - Dotação:3390-30-41 |
CONTRATO 009/20 |
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Objeto: Prestação de serviços gráficos | |
Empresa: DIGIFLEX GRÁFICA E ETIQUETAS EIRELI | |
Assinatura: 02/03/2020 | Vigência Inicial: 02/03/2020 a 31/12/2020 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 031/19 | |
Valor Total Original: R$ 1.311,12 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0190/20 de 12/02/2020 - Dotação:3390-30-41 |
CONTRATO 010/20 |
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Objeto: Prestação de serviços gráficos | |
Empresa: HELLO PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LDTA- ME | |
Assinatura: 02/03/2020 | Vigência Inicial: 02/03/2020 a 31/12/2020 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 031/19 | |
Valor Total Original: R$ 581,34 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0187/20 de 12/02/2020 - Dotação:3390-30-41 |
CONTRATO 011/20 |
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Objeto: prestação de serviços gráficos. | |
Empresa: AVOHAI EVENTOS LTDA ME | |
Assinatura: 02/03/2020 | Vigência Inicial: 02/03/2020 a 31/12/2020 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 031/19 | |
Valor Total Original: R$ 9.640,00 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0185/20 de 12/02/2020 - Dotação:3390-30-12 |
CONTRATO 012/20 |
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Objeto: prestação de serviços gráficos. | ||||||||||||||||
Empresa: UNIPART CENTRO DE CÓPIAS E LOCAÇÃO LTDA - ME | ||||||||||||||||
Assinatura: 02/03/2020 | Vigência Inicial: 02/03/2020 a 31/12/2020 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 031/19 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 93,00 valor total estimado | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0191/20 de 17/02/2020 - Dotação:3390-39-13 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 007/20 |
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Objeto: Prestação de serviços gráficos | |
Empresa: PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI - ME | |
Assinatura: 27/02/2020 | Vigência Inicial: 27/02/2020 a 31/12/2020 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 031/19 | |
Valor Total Original: R$ 5.318,00 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0188/20 de 12/02/2020 - Dotação:3390-30-41 0189/20 de 12/02/2020 - Dotação:3390-30-12 |
CONTRATO 006/20 |
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Objeto: Contratação de serviços especializados de levantamento topográfico planialtimétrico cadastral georreferenciado, avaliação urbanística e regularização documental do imóvel da CMBH | ||||||||||||||||||||||||||
Empresa: CORSI ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA | ||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 21/02/2020 | Vigência Inicial: 21/02/2020 a 20/10/2020 | |||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 004/20 | ||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 12.516,31 valor total estimado | ||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0180/20 de 11/02/2020 - Dotação:4490-51-10 | ||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 9912480528 |
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Objeto: Prestação de serviço de postagem de correspondências para atendimento às atividades da secretaria da CMBH (carta e telegrama) | |
Empresa: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | |
Assinatura: 21/02/2020 | Vigência Inicial: 21/02/2020 a 20/08/2022 |
Fundamento: Inexigibilidade 001/20 | |
Valor Total Original: R$ 38.750,00 valor global para 30 meses | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0141/20 de 17/01/2020 - Dotação:3390-39-53 |
CONTRATO 004/20 |
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Objeto: Organização, planejamento, coordenação e execução do "Câmara Itinerante" | ||||||||||||||||||||||||||
Empresa: APRODUTORA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | ||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 17/02/2020 | Vigência Inicial: 17/02/2020 a 31/12/2020 | |||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 033/19 | ||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 541.716,60 valor total estimado | ||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0145/20 de 30/01/2020 - Dotação:3390-39-21 0146/20 de 30/01/2020 - Dotação:3390-37-05 | ||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 005/20 |
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Objeto: Fornecimento e instalação de divisórias em MDP | ||||||||||||||||
Empresa: CONSTRUTEX COMERCIAL TÉCNICA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | ||||||||||||||||
Assinatura: 17/02/2020 | Vigência Inicial: 17/02/2020 a 31/12/2020 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 028/19 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 216.551,20 valor total estimado | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0110/20 de 22/01/2020 - Dotação:3390-39-29 0111/20 de 22/01/2020 - Dotação:4490-52-26 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 002/20 |
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Objeto: Aquisição de material de escritório para uso de gabinetes de vereadores | |
Empresa: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | |
Assinatura: 13/02/2020 | Vigência Inicial: 13/02/2020 a 30/04/2020 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 004/19 | |
Valor Total Original: R$ 24.855,02 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0147/20 de 30/01/2020 - Dotação:3390-30-12 |
CONTRATO 003/20 |
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Objeto: Aquisição de material de escritório para uso dos gabinetes dos vereadores da CMBH | |
Empresa: DM PAPEIS LTDA - EPP | |
Assinatura: 13/02/2020 | Vigência Inicial: 13/02/2020 a 30/04/2020 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 004/19 | |
Valor Total Original: R$ 20.392,17 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0144/20 de 30/01/2020 - Dotação:3390-30-12 |
CONTRATO 098/19 |
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Objeto: Aquisição de ferragens para o sistema predial da CMBH | |
Empresa: FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | |
Assinatura: 13/12/2019 | Vigência Inicial: 13/12/2019 a 31/12/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 037/19 | |
Valor Total Original: R$ 5.773,50 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0568/19 de 25/11/2019 - Dotação:3390-30-07 |
CONTRATO 099/19 |
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Objeto: Aquisição de ferragens para manutenção do sistema predial da CMBH | |
Empresa: JARDEL J VIEIRA EIRELI | |
Assinatura: 13/12/2019 | Vigência Inicial: 13/12/2019 a 31/12/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 037/19 | |
Valor Total Original: R$ 280,00 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0565/19 de 25/11/2019 - Dotação:3390-30-07 |
CONTRATO 100/19 |
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Objeto: Aquisição de ferragens para manutenção do sistema predial da CMBH | |
Empresa: SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA | |
Assinatura: 13/12/2019 | Vigência Inicial: 13/12/2019 a 31/12/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 037/19 | |
Valor Total Original: R$ 1.642,80 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0567/19 de 25/11/2019 - Dotação:3390-30-07 |
CONTRATO 101/19 |
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Objeto: Aquisição de ferragens para manutenção predial da CMBH | |
Empresa: RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - ME | |
Assinatura: 13/12/2019 | Vigência Inicial: 13/12/2019 a 31/12/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 037/19 | |
Valor Total Original: R$ 227,50 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0566/19 de 25/11/2019 - Dotação:3390-30-07 |
CONTRATO 102/19 |
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Objeto: Aquisição de ferragens para manutenção do sistema predial da CMBH | |
Empresa: KRIMA VENDAS E SERVIÇOS ELÉTRICOS EIRELI | |
Assinatura: 13/12/2019 | Vigência Inicial: 13/12/2019 a 31/12/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 037/19 | |
Valor Total Original: R$ 238,95 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0569/19 de 25/11/2019 - Dotação:3390-30-07 |
CONTRATO 103/19 |
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---|---|
Objeto: Aquisição de ferragens para manutenção do sistema predial da CMBH | |
Empresa: DISAFE IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA LTDA. | |
Assinatura: 13/12/2019 | Vigência Inicial: 13/12/2019 a 31/12/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 037/19 | |
Valor Total Original: R$ 1.287,00 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0595/19 de 09/12/2019 - Dotação:3390-30-07 |
CONTRATO 104/19 |
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---|---|
Objeto: Aquisição de ferragens para manutenção do sistema predial da CMBH | |
Empresa: MERCEARIA INDIANÓPOLIS LTDA. - ME | |
Assinatura: 13/12/2019 | Vigência Inicial: 13/12/2019 a 31/12/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 037/19 | |
Valor Total Original: R$ 1.451,70 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0571/19 de 25/11/2019 - Dotação:3390-30-07 |
CONTRATO 105/19 |
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Objeto: Aquisição de ferragens para manutenção do sistema predial da CMBH | |
Empresa: ÍTACA EIRELI | |
Assinatura: 13/12/2019 | Vigência Inicial: 13/12/2019 a 31/12/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 037/19 | |
Valor Total Original: R$ 414,90 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0572/19 de 25/11/2019 - Dotação:3390-30-07 |
CONTRATO 096/19 |
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---|---|
Objeto: Aquisição de carimbos para a secretaria da CMBH | |
Empresa: RIPERS COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA - ME | |
Assinatura: 06/12/2019 | Vigência Inicial: 06/12/2019 a 31/12/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 032/19 | |
Valor Total Original: R$ 2.932,49 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0574/19 de 28/11/2019 - Dotação:3390-30-12 |
CONTRATO 097/19 |
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---|---|
Objeto: Aquisição de carimbos para a secretaria da CMBH | |
Empresa: SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA - ME | |
Assinatura: 06/12/2019 | Vigência Inicial: 06/12/2019 a 31/12/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 032/19 | |
Valor Total Original: R$ 766,08 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0575/19 de 28/11/2019 - Dotação:3390-30-12 |
CONTRATO 095/19 |
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Objeto: Fornecimento e montagem de mobiliário - cadeira giratória | ||||||||||||||||
Empresa: SC&M COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - EPP | ||||||||||||||||
Assinatura: 18/11/2019 | Vigência Inicial: 18/11/2019 a 31/12/2019 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 002/19 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 50.221,20 valor total estimado | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0547/19 de 07/11/2019 - Dotação:4490-52-21 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 092/19 |
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Objeto: Prestação de serviços gráficos - folder | |
Empresa: AVOHAI EVENTOS LTDA ME | |
Assinatura: 08/11/2019 | Vigência Inicial: 08/11/2019 a 31/12/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 031/19 | |
Valor Total Original: R$ 1.344,00 valor total estimdo | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0533/19 de 31/10/2019 - Dotação:3390-30-41 |
CONTRATO 093/19 |
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---|---|
Objeto: Contratação de empresa para a execução de serviço comum de engenharia com vistas à substituição de 160 metros lineares dos guarda-corpos presentes nos 2º e 3º pavimentos da CMBH | |
Empresa: ANDRÉ MACHADO DE FREITAS 94191581015 | |
Assinatura: 08/11/2019 | Vigência Inicial: 08/11/2019 a 31/12/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 043/19 | |
Valor Total Original: R$ 66.400,00 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0541/19 de 04/11/2019 - Dotação:4490-51-14 |
CONTRATO 094/19 |
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Objeto: Fornecimento de material de escritório para gabinetes. | |
Empresa: ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COMÉRCIO E INFORMÁTICA EIRELI | |
Assinatura: 08/11/2019 | Vigência Inicial: 08/11/2019 A 31/12/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 036/19 | |
Valor Total Original: R$ 6.472,26 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0545/19 de 06/11/2019 - Dotação:3390-30-12 |
CONTRATO 089/19 |
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Objeto: Prestação de serviços gráficos | |
Empresa: PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI - ME | |
Assinatura: 21/10/2019 | Vigência Inicial: 21/10/2019 a 31/12/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 031/19 | |
Valor Total Original: R$ 7.789,80 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0510/19 de 15/10/2019 - Dotação:3390-30-41 0511/19 de 15/10/2019 - Dotação:3390-32-01 0512/19 de 15/10/2019 - Dotação:3390-30-12 |
CONTRATO 090/19 |
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Objeto: Prestação de serviços gráficos | |
Empresa: INFORGRAF LTDA - ME | |
Assinatura: 21/10/2019 | Vigência Inicial: 21/10/2019 a 31/12/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 031/19 | |
Valor Total Original: R$ 995,10 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0513/19 de 15/10/2019 - Dotação:3390-30-41 |
CONTRATO 091/19 |
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Objeto: Prestação de serviços gráficos | |
Empresa: DIGIFLEX GRÁFICA E ETIQUETAS EIRELI | |
Assinatura: 21/10/2019 | Vigência Inicial: 21/10/2019 a 31/12/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 031/19 | |
Valor Total Original: R$ 1.311,12 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0509/19 de 14/10/2019 - Dotação:3390-30-41 |
CONTRATO 088/19 |
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Objeto: Aquisição de microcomputadores | |
Empresa: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | |
Assinatura: 15/10/2019 | Vigência Inicial: 15/10/2019 a 31/12/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 001/19 | |
Valor Total Original: R$ 919.984,00 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0488/19 de 30/09/2019 - Dotação:4490-52-16 |
CONTRATO 084/19 |
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Objeto: Aquisição de material de manutenção predial e construção em geral | |
Empresa: FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | |
Assinatura: 14/10/2019 | Vigência Inicial: 14/10/2019 a 31/12/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 026/19 | |
Valor Total Original: R$ 7.875,43 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0482/19 de 25/09/2019 - Dotação:3390-30-32 |
CONTRATO 085/19 |
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Objeto: Aquisição de material de manutenção predial e construção em geral | |
Empresa: KRIMA VENDAS E SERVIÇOS ELÉTRICOS EIRELI | |
Assinatura: 14/10/2019 | Vigência Inicial: 14/10/2019 a 31/12/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 026/19 | |
Valor Total Original: R$ 977,52 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0483/19 de 25/09/2019 - Dotação:3390-30-32 |
CONTRATO 086/19 |
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Objeto: Aquisição de material de manutenção predial e construção em geral | |
Empresa: IMEDIATO COMERCIAL ELÉTRICA E FERRAMENTAS LTDA - ME | |
Assinatura: 14/10/2019 | Vigência Inicial: 14/10/2019 a 31/12/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 026/19 | |
Valor Total Original: R$ 600,00 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0484/19 de 25/09/2019 - Dotação:3390-30-32 |
CONTRATO 087/19 |
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Objeto: Elaboração de projeto arquitetônico e complementares, objetivando a adequação do Plenário Amynthas de Barros da CMBH, aos critérios e aos parâmetros técnicos necessários à garantia das condições de acessibilidade universal. | ||||||||||||||||
Empresa: TB ARQUITETURA E PROJETOS LTDA - ME | ||||||||||||||||
Assinatura: 14/10/2019 | Vigência Inicial: 14/10/2019 a 13/10/2020 | |||||||||||||||
Fundamento: Concorrência 001/19 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 24.638,00 valor total estimado | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0495/19 de 01/10/2019 - Dotação:4490-51-01 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 082/19 |
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Objeto: Serviço de buffet tipo coquetel para atender ao evento do Grande Colar. | |
Empresa: ILMA DA CONCEIÇÃO MONTEIRO ALI ADRI 06362711882 | |
Assinatura: 03/10/2019 | Vigência Inicial: 03/10/2019 A 31/12/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 029/19 | |
Valor Total Original: R$ 3.199,00 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0480/19 de 25/09/2019 - Dotação:3390-39-12 |
CONTRATO 083/19 |
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Objeto: Aquisição de guardanapos de papel | |
Empresa: AARO COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - ME | |
Assinatura: 03/10/2019 | Vigência Inicial: 03/10/2019 a 31/12/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 027/19 | |
Valor Total Original: R$ 2.953,75 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0481/19 de 25/09/2019 - Dotação:3390-30-31 |
CONVÊNIO 003/19 |
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Objeto: Cessão da servidora da Prefeitura de Ibirité Camila Mydori Fogaça Oiko para a CMBH. | |
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITÉ | |
Assinatura: 20/09/2019 | Vigência Inicial: 20/09/2019 a 31/12/2020 |
Fundamento: Inexigibilidade 006/19 | |
Valor Total Original: R$ 0,00 sem ônus financeiro | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente |
CONTRATO 081/19 |
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Objeto: Fornecimento de material de higiene e limpeza - álcool gel | |
Empresa: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA. | |
Assinatura: 20/09/2019 | Vigência Inicial: 20/09/2019 a 31/12/2019 |
Fundamento: Dispensa de Licitação 012/19 | |
Valor Total Original: R$ 810,28 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0470/19 de 12/09/2019 - Dotação:3390-30-31 |
CONTRATO 080/19 |
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Objeto: Avaliação, diagnóstico e a elaboração de projetos básicos e executivos para as estruturas das coberturas instaladas sobre o Bloco A do prédio principal da CMBH | ||||||||||||||||
Empresa: FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUÇÕES LTDA. | ||||||||||||||||
Assinatura: 17/09/2019 | Vigência Inicial: 17/09/2019 A 16/09/2020 | |||||||||||||||
Fundamento: Concorrência 002/19 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 55.000,00 valor total estimado | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0465/19 de 09/09/2019 - Dotação:4490-51-10 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 077/19 |
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Objeto: Fornecimento e montagem de mobiliário. | ||||||||||||||||
Empresa: DESTAK DESIGN SOLUÇÕES EM MÓVE IS LTDA ME | ||||||||||||||||
Assinatura: 16/09/2019 | Vigência Inicial: 16/09/2019 A 31/12/2019 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 023/19 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 16.092,12 valor total estimado | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0458/19 de 03/09/2019 - Dotação:4490-52-21 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 078/19 |
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Objeto: Fornecimento e montagem de mobiliário | ||||||||||||||||
Empresa: RIO OFFICE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | ||||||||||||||||
Assinatura: 16/09/2019 | Vigência Inicial: 16/09/2019 a 31/12/2019 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 023/19 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 14.790,00 valor total estimado | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0459/19 de 03/09/2019 - Dotação:4490-52-21 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 079/19 |
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Objeto: Fornecimento e montagem de mobiliário | |
Empresa: 2P COMÉRCIO E SERVIÇOS EM MÓVEIS EIRELI | |
Assinatura: 16/09/2019 | Vigência Inicial: 16/09/2019 A 31/12/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 023/19 | |
Valor Total Original: R$ 3.750,00 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0460/19 de 03/09/2019 - Dotação:4490-52-21 |
CONTRATO 075/19 |
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Objeto: Fornecimento de material de higiene e limpeza | |
Empresa: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | |
Assinatura: 06/09/2019 | Vigência Inicial: 06/09/2019 A 31/12/2019 |
Fundamento: Dispensa de Licitação 008/19 | |
Valor Total Original: R$ 701,50 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0438/19 de 21/08/2019 - Dotação:3390-30-40 |
CONTRATO 076/19 |
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Objeto: Fornecimento de materiais diversos para atender à cerimônia de entrega do Grande Colar do Mérito Legislativo Municipal | |
Empresa: BUFFET REQUINTE RECEPÇÕES EIRELI | |
Assinatura: 06/09/2019 | Vigência Inicial: 06/09/2019 A 31/12/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 024/19 | |
Valor Total Original: R$ 9.758,96 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0444/19 de 28/08/2019 - Dotação:3390-39-22 |
CONTRATO 074/19 |
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Objeto: Prestação de serviços educacionais | |
Empresa: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL EM MINAS GERAIS - SENAC MINAS | |
Assinatura: 02/09/2019 | Vigência Inicial: 02/09/2019 a 01/09/2020 |
Fundamento: Dispensa de Licitação 002/19 | |
Valor Total Original: R$ 35.724,60 valor total | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0372/19 de 02/07/2019 - Dotação:3390-39-54 |
CONTRATO 066/19 |
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Objeto: Aquisição de ferramental e acessórios de uso da informática para a CMBH | |
Empresa: KRIMA VENDAS E SERVIÇOS ELÉTRICOS EIRELI | |
Assinatura: 14/08/2019 | Vigência Inicial: 14/08/2019 a 31/12/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 019/19 | |
Valor Total Original: R$ 1.926,41 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0404/19 de 23/07/2019 - Dotação:4490-52-16 0405/19 de 23/07/2019 - Dotação:4490-52-21 0406/19 de 23/07/2019 - Dotação:3390-30-14 0407/19 de 23/07/2019 - Dotação:3390-30-07 |
CONTRATO 067/19 |
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Objeto: Aquisição de ferramental e acessórios de uso da informática para CMBH | |
Empresa: HELPO SISTEMAS DE ELETRÔNICOS E DE INFORMAÇÃO LTDA | |
Assinatura: 14/08/2019 | Vigência Inicial: 14/08/2019 a 31/12/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 019/19 | |
Valor Total Original: R$ 1.501,30 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0412/19 de 23/07/2019 - Dotação:3390-30-20 0413/19 de 23/07/2019 - Dotação:3390-30-07 |
CONTRATO 068/19 |
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Objeto: Aquisição de ferramental e acessórios de uso da informática | |
Empresa: INFORMÁTICA QUALITY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | |
Assinatura: 14/08/2019 | Vigência Inicial: 14/08/2019 a 31/12/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 019/19 | |
Valor Total Original: R$ 389,90 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0410/19 de 23/07/2019 - Dotação:3390-30-99 0411/19 de 23/07/2019 - Dotação:3390-30-20 |
CONTRATO 069/19 |
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Objeto: Aquisição de ferramental e acessórios de uso da informática | |
Empresa: MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDÃO - ME | |
Assinatura: 14/08/2019 | Vigência Inicial: 14/08/2019 a 31/12/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 019/19 | |
Valor Total Original: R$ 13.140,00 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0408/19 de 23/07/2019 - Dotação:3390-30-99 |
CONTRATO 070/19 |
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Objeto: Aquisição de ferramentas e acessórios de uso da informática | |
Empresa: COMERCIAL BARROS GV LTDA | |
Assinatura: 14/08/2019 | Vigência Inicial: 14/08/2019 a 31/12/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 019/19 | |
Valor Total Original: R$ 478,50 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0409/19 de 23/07/2019 - Dotação:4490-52-15 |
CONTRATO 071/19 |
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Objeto: Contratação de serviços gráficos para os gabinetes dos vereadores da CMBH | |
Empresa: SEIKE & MONTEIRO LTDA - EPP | |
Assinatura: 09/08/2019 | Vigência Inicial: 09/08/2019 a 31/12/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 018/19 | |
Valor Total Original: R$ 359.572,05 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0426/19 de 07/08/2019 - Dotação:3390-30-12 0427/19 de 07/08/2019 - Dotação:3390-39-13 |
CONTRATO 063/19 |
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Objeto: Fornecimento de material de higiene e limpeza - copo descartável | |
Empresa: ALEXANDRE H. M. CHAMONE COMERCIO - EPP | |
Assinatura: 24/07/2019 | Vigência Inicial: 24/07/2019 a 31/12/2019 |
Fundamento: Pregão Presencial 059/18 | |
Valor Total Original: R$ 18.865,00 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0398/19 de 16/07/2019 - Dotação:3390-30-40 |
CONTRATO 064/19 |
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Objeto: Aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado modelo split | ||||||||||||||||
Empresa: APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP | ||||||||||||||||
Assinatura: 24/07/2019 | Vigência Inicial: 24/07/2019 a 31/12/2019 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 021/19 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 9.390,00 valor total estimado | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0395/19 de 16/07/2019 - Dotação:4490-52-05 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 065/19 |
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Objeto: Compra de quadros brancos de parede em laminado melamínico. | ||||||||||||||||
Empresa: M & M SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. - EPP | ||||||||||||||||
Assinatura: 24/07/2019 | Vigência Inicial: 24/07/2019 a 31/12/2019 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 020/19 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 700,00 valor total estimado | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0394/19 de 15/07/2019 - Dotação:4490-52-21 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 058/19 |
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Objeto: Aquisição de materiais elétricos | |
Empresa: LICITE BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | |
Assinatura: 10/07/2019 | Vigência Inicial: 10/07/2019 a 31/12/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 022/19 | |
Valor Total Original: R$ 5.032,00 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0360/19 de 24/06/2019 - Dotação:3390-30-14 |
CONTRATO 059/19 |
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Objeto: Aquisição de materiais elétricos | |
Empresa: TOP LIGHT ATACADISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
Assinatura: 10/07/2019 | Vigência Inicial: 10/07/2019 a 31/12/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 022/19 | |
Valor Total Original: R$ 1.255,20 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0363/19 de 25/06/2019 - Dotação:3390-30-14 |
CONTRATO 060/19 |
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Objeto: Aquisição de materiais elétricos | |
Empresa: WZ UNIÃO AUTOMAÇÃO E ELÉTRICA EIRELI - EPP | |
Assinatura: 10/07/2019 | Vigência Inicial: 10/07/2019 a 31/12/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 022/19 | |
Valor Total Original: R$ 1.212,80 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0364/19 de 25/06/2019 - Dotação:3390-30-14 |
CONTRATO 061/19 |
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Objeto: Aquisição de materiais elétricos | |
Empresa: ORGANIZAÇÕES MSL EIRELI - EPP | |
Assinatura: 03/07/2019 | Vigência Inicial: 03/07/2019 a 31/12/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 022/19 | |
Valor Total Original: R$ 993,10 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0365/19 de 25/06/2019 - Dotação:3390-30-14 |
CONTRATO 056/19 |
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Objeto: Aquisição de material de escritório | |
Empresa: LADO C COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOME OFFICE EIRELI | |
Assinatura: 17/06/2019 | Vigência Inicial: 17/06/2019 a 31/12/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 008/19 | |
Valor Total Original: R$ 128,18 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0349/19 de 12/06/2019 - Dotação:3390-30-20 0350/19 de 12/06/2019 - Dotação:3390-30-12 |
CONTRATO 057/19 |
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Objeto: Aquisição de material de escritório. | |
Empresa: TALITHA A. DA S. GIROTTO - ME | |
Assinatura: 17/06/2019 | Vigência Inicial: 17/06/2019 A 31/12/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 008/19 | |
Valor Total Original: R$ 7.666,46 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0348/19 de 12/06/2019 - Dotação:3390-30-12 |
CONTRATO 055/19 |
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Objeto: Aquisição de material de escritório | |
Empresa: FLÁVIA MARQUES MAYRINCK PAPELARIA E SERVIÇOS | |
Assinatura: 11/06/2019 | Vigência Inicial: 11/06/2019 A 31/12/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 008/19 | |
Valor Total Original: R$ 3.333,95 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0335/19 de 06/06/2019 - Dotação:3339-30-37 0336/19 de 06/06/2019 - Dotação:3390-30-12 |
CONTRATO 049/19 |
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Objeto: Contratação de empresa especializada de engenharia para prestação de serviços de assessoramento e apoio à fiscalização na execução dos serviços de reforma da cobertura da Ala B da CMBH | |
Empresa: LLP ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA | |
Assinatura: 10/06/2019 | Vigência Inicial: 10/06/2019 a 09/12/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 016/19 | |
Valor Total Original: R$ 47.880,00 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0329/19 de 04/06/2019 - Dotação:4490-51-16 |
CONTRATO 050/19 |
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Objeto: Aquisição de material de escritório | |
Empresa: AS DISTRIBUIDORA DA FAMÍLIA LTDA - ME | |
Assinatura: 10/06/2019 | Vigência Inicial: 10/06/2019 a 31/12/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 008/19 | |
Valor Total Original: R$ 4.557,36 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0333/19 de 05/06/2019 - Dotação:3390-30-12 |
CONTRATO 051/19 |
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Objeto: Aquisição de material de escritório para os gabinetes de vereadores | |
Empresa: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | |
Assinatura: 10/06/2019 | Vigência Inicial: 10/06/2019 a 31/12/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 004/19 | |
Valor Total Original: R$ 73.840,18 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0328/19 de 03/06/2019 - Dotação:3390-30-20 |
CONTRATO 052/19 |
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Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO | |
Empresa: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | |
Assinatura: 10/06/2019 | Vigência Inicial: 10/06/2019 A 31/12/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 008/19 | |
Valor Total Original: R$ 9.469,63 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0327/19 de 03/06/2019 - Dotação:3390-30-12 |
CONTRATO 053/19 |
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Objeto: Aquisição de material de escritório | |
Empresa: LÁZARO BEZERRA SOARES - ME | |
Assinatura: 10/06/2019 | Vigência Inicial: 10/06/2019 a 31/12/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 008/19 | |
Valor Total Original: R$ 3.852,30 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0332/19 de 05/06/2019 - Dotação:3390-30-12 |
CONTRATO 054/19 |
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Objeto: Aquisição de material de escritório | |
Empresa: KIVER - COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI | |
Assinatura: 10/06/2019 | Vigência Inicial: 10/06/2019 A 31/12/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 008/19 | |
Valor Total Original: R$ 50,00 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0334/19 de 05/06/2019 - Dotação:3390-30-12 |
CONTRATO 048/19 |
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Objeto: Aquisição de material de escritório. | |
Empresa: DM PAPEIS LTDA - EPP | |
Assinatura: 07/06/2019 | Vigência Inicial: 01/07/2019 A 31/12/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 004/19 | |
Valor Total Original: R$ 48.671,92 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0318/19 de 29/05/2019 - Dotação:3339-30-12 |
CONTRATO 045/19 |
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Objeto: Prestação de serviço de apoio a atividades próprias da área de saúde, por meio de alocação de mão de obra | ||||||||||||||||
Empresa: TOP SERVICE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI | ||||||||||||||||
Assinatura: 31/05/2019 | Vigência Inicial: 31/05/2019 a 30/05/2020 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 050/18 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 192.599,76 valor total estimado | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0319/19 de 29/05/2019 - Dotação:3390-34-03 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 044/19 |
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Objeto: Contratação de empresa especializada em reparos de compressores de refrigeração | |
Empresa: GESMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |
Assinatura: 28/05/2019 | Vigência Inicial: 28/05/2019 a 31/12/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 017/19 | |
Valor Total Original: R$ 7.150,00 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0316/19 de 24/05/2019 - Dotação:3390-39-29 |
CONTRATO 041/19 |
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Objeto: Aquisição de materiais para copa e garçonaria | |
Empresa: LPK LTDA - EPP | |
Assinatura: 23/05/2019 | Vigência Inicial: 23/05/2019 a 31/12/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 005/19 | |
Valor Total Original: R$ 571,93 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0296/19 de 14/05/2019 - Dotação:3390-30-40 |
CONTRATO 042/19 |
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Objeto: Aquisição de materiais para copa e garconaria | |
Empresa: COMERCIAL MARELLY EIRELI | |
Assinatura: 23/05/2019 | Vigência Inicial: 23/05/2019 a 31/12/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 005/19 | |
Valor Total Original: R$ 6.279,00 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0295/19 de 14/05/2019 - Dotação:3390-30-40 |
CONTRATO 040/19 |
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Objeto: Aquisição de papéis | |
Empresa: GLOBO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI | |
Assinatura: 20/05/2019 | Vigência Inicial: 20/05/2019 a 31/12/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 060/18 | |
Valor Total Original: R$ 35.675,00 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0307/19 de 16/05/2019 - Dotação:3390-30-12 |
CONTRATO 035/19 |
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Objeto: Prestação de serviços de publicação em jornais diários de grande circulação | |
Empresa: CONCEITO SOLUÇÃO EM PUBLICAÇÃO LTDA. | |
Assinatura: 15/05/2019 | Vigência Inicial: 24/04/2019 a 23/05/2020 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 015/19 | |
Valor Total Original: R$ 13.984,00 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0273/19 de 03/05/2019 - Dotação:3390-39-53 |
CONTRATO 038/19 |
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Objeto: Renovação do direito de atualização de versão e suporte técnico na solução de virtualização VMWare | |
Empresa: FVR SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | |
Assinatura: 09/05/2019 | Vigência Inicial: 09/05/2019 a 08/05/2020 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 012/19 | |
Valor Total Original: R$ 21.000,00 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0274/19 de 03/05/2019 - Dotação:3390-40-04 |
CONTRATO 036/19 |
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Objeto: Aquisição de material de higiene e limpeza para a CMBH | ||||||||||||||||
Empresa: ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI | ||||||||||||||||
Assinatura: 08/05/2019 | Vigência Inicial: 08/05/2019 a 31/12/2019 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 010/19 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 1.209,52 valor total estimado | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0263/19 de 30/04/2019 - Dotação:3390-30-31 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 037/19 |
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Objeto: Aquisição de papéis | |
Empresa: SANTOS & SANTOS LTDA - ME | |
Assinatura: 08/05/2019 | Vigência Inicial: 08/05/2019 a 31/12/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 060/18 | |
Valor Total Original: R$ 1.292,00 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0262/19 de 30/04/2019 - Dotação:3390-30-12 |
CONTRATO 033/19 |
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Objeto: Aquisição de materiais para guarda e conservação do acervo documental da CMBH | |
Empresa: VIVO LICITAÇÕES EIRELI | |
Assinatura: 07/05/2019 | Vigência Inicial: 07/05/2019 a 31/12/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 009/19 | |
Valor Total Original: R$ 2.663,00 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0276/19 de 03/05/2019 - Dotação:3390-30-12 |
CONTRATO 034/19 |
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Objeto: Aquisição de materiais para guarda e conservação do acervo documental da CMBH | |
Empresa: MARILENE SANTOS SALES MARQUES | |
Assinatura: 07/05/2019 | Vigência Inicial: 07/05/2019 a 31/12/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 009/19 | |
Valor Total Original: R$ 964,00 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0275/19 de 03/05/2019 - Dotação:3390-30-12 |
CONTRATO 028/19 |
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Objeto: Fornecimento de material de higiene e limpeza | |
Empresa: Comercial de Alimentos Diana Eireli - EPP | |
Assinatura: 25/04/2019 | Vigência Inicial: 25/04/2019 a 31/12/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 059/18 | |
Valor Total Original: R$ 20.816,73 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0240/19 de 11/04/2019 - Dotação:3390-30-31 0239/19 de 11/04/2019 - Dotação:3390-30-40 |
CONTRATO 029/19 |
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Objeto: Fornecimento de material de higiene e limpeza | |
Empresa: FABIANA RODRIGUES PEREIRA - MEI | |
Assinatura: 25/04/2019 | Vigência Inicial: 25/04/2019 a 31/12/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 059/18 | |
Valor Total Original: R$ 40,00 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0243/19 de 12/04/2019 - Dotação:3390-30-08 |
CONTRATO 030/19 |
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Objeto: Fornecimento de material de higiene e limpeza. | |
Empresa: COMERCIAL MOREIRA E MARTINS LTDA - ME | |
Assinatura: 25/04/2019 | Vigência Inicial: 25/04/2019 a 31/12/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 059/18 | |
Valor Total Original: R$ 539,10 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0254/19 de 22/04/2019 - Dotação:3390-30-31 |
CONTRATO 031/19 |
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Objeto: Fornecimento de material de higiene e limpeza | |
Empresa: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA - ME | |
Assinatura: 25/04/2019 | Vigência Inicial: 25/04/2019 a 31/12/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 059/18 | |
Valor Total Original: R$ 25.119,70 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0253/19 de 22/04/2019 - Dotação:3390-30-31 |
CONTRATO 023/19 |
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Objeto: Fornecimento de material de higiene e limpeza - lenço umedecido | |
Empresa: ALEXANDRE H. M. CHAMONE COMERCIO - EPP | |
Assinatura: 15/04/2019 | Vigência Inicial: 15/04/2019 a 31/12/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 059/18 | |
Valor Total Original: R$ 1.254,15 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0235/19 de 09/04/2019 - Dotação:3390-30-31 |
CONTRATO 024/19 |
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Objeto: Fornecimento de material de higiene e limpeza. | |
Empresa: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA. | |
Assinatura: 15/04/2019 | Vigência Inicial: 15/04/2019 a 31/12/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 059/18 | |
Valor Total Original: R$ 1.300,50 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0236/19 de 09/04/2019 - Dotação:3390-30-31 |
CONTRATO 025/19 |
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Objeto: Aquisição de papeis. | |
Empresa: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | |
Assinatura: 15/04/2019 | Vigência Inicial: 15/04/2019 à 31/12/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 060/18 | |
Valor Total Original: R$ 2.181,00 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0229/19 de 04/04/2019 - Dotação:3390-30-12 |
CONTRATO 026/19 |
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Objeto: Aquisição de papeis. | |
Empresa: ROGÉRIO RIBEIRO VIDIGAL COMÉRCIO - ME | |
Assinatura: 15/04/2019 | Vigência Inicial: 15/04/2019 a 31/12/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 060/18 | |
Valor Total Original: R$ 4.620,96 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0228/19 de 04/04/2019 - Dotação:3390-30-12 |
CONTRATO 019/19 |
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Objeto: Fornecimento de material de higiene e limpeza | ||||||||||||||||
Empresa: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA - ME | ||||||||||||||||
Assinatura: 28/03/2019 | Vigência Inicial: 28/03/2019 a 31/12/2019 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 059/18 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 84.239,28 valor total estimado | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0216/19 de 27/03/2019 - Dotação:3390-30-31 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 015/19 |
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---|---|
Objeto: Contratação de serviços gráficos | |
Empresa: AGASSI & BASSANELLI ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA. | |
Assinatura: 12/02/2019 | Vigência Inicial: 12/02/2019 a 31/12/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 015/18 | |
Valor Total Original: R$ 1.925,75 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0110/19 de 21/01/2019 - Dotação:3390-30-41 0111/19 de 21/01/2019 - Dotação:3390-30-12 |
CONTRATO 013/19 |
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---|---|
Objeto: Fornecimento de material de informática para os gabinetes dos vereadores | |
Empresa: AP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E INFORMÁTICA EIRELI | |
Assinatura: 07/02/2019 | Vigência Inicial: 07/02/2019 a 31/12/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 056/18 | |
Valor Total Original: R$ 33.353,60 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0146/19 de 30/01/2019 - Dotação:3390-30-20 |
CONTRATO 014/19 |
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Objeto: Aquisição de carimbos e tintas para carimbos para atendimento aos gabinetes parlamentares. | |
Empresa: DEL REI CARIMBOS LTDA. - ME | |
Assinatura: 07/02/2019 | Vigência Inicial: 07/02/2019 a 31/12/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 055/18 | |
Valor Total Original: R$ 9.061,00 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0147/19 de 30/01/2019 - Dotação:3390-30-12 |
CONTRATO 011/19 |
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Objeto: Prestação de serviços gráficos para os vereadores da CMBH | ||||||||||||||||
Empresa: PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI - ME | ||||||||||||||||
Assinatura: 04/02/2019 | Vigência Inicial: 04/02/2019 a 31/03/2019 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 001/18 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 392.575,00 valor total estimado | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0108/19 de 18/01/2019 - Dotação:3390-30-12 0109/19 de 18/01/2019 - Dotação:3390-39-13 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 010/19 |
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Objeto: Fornecimento de material de escritório para os gabinetes dos vereradores da CMBH. | ||||||||||||||||
Empresa: DM PAPEIS LTDA - EPP | ||||||||||||||||
Assinatura: 30/01/2019 | Vigência Inicial: 30/01/2019 a 30/04/2019 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 008/18 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 21.813,64 valor total estimado | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0112/19 de 21/01/2019 - Dotação:3339-30-12 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 008/19 |
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---|---|
Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios tipo coffee break e lanches. | |
Empresa: BUFFET REQUINTE RECEPÇÕES EIRELI | |
Assinatura: 25/01/2019 | Vigência Inicial: 25/01/2019 a 31/12/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 058/18 | |
Valor Total Original: R$ 109.300,00 valor total máximo | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0152/19 de 31/01/2019 - Dotação:3390-39-12 |
CONTRATO 009/19 |
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---|---|
Objeto: fornecimento de gêneros de alimentação do tipo coffee break e lanches. | |
Empresa: SILVA MOREIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI | |
Assinatura: 25/01/2019 | Vigência Inicial: 25/01/2019 a 31/12/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 058/18 | |
Valor Total Original: R$ 10.624,30 valor total máximo | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0145/19 de 30/01/2019 - Dotação:3390-39-12 |
CONTRATO 007/19 |
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Objeto: prestação de serviços de copeiragem, jardinagem, limpeza e conservação, com fornecimento de material de consumo. | ||||||||||||||||
Empresa: RBW DO BRASIL TERCEIRIZAÇÃO LTDA | ||||||||||||||||
Assinatura: 24/01/2019 | Vigência Inicial: 23/02/2019 a 22/02/2020 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 028/18 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 2.085.992,04 valor total anual estimado | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0018/19 de 07/01/2019 - Dotação:3390-37-01 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 006/19 |
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---|---|
Objeto: Fornecimento de gêneros de alimentação(café em pó) | |
Empresa: COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DI PRIMEIRA EIRELI EPP | |
Assinatura: 23/01/2019 | Vigência Inicial: 23/01/2019 a 31/12/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 035/18 | |
Valor Total Original: R$ 43.890,00 valor total global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0033/19 de 10/01/2019 - Dotação:3390-30-39 |
CONTRATO 001/19 |
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Objeto: Cessão de uso dos cartões VINSCOLCARD de vale-transporte, a liceça de acesso à WEB SITE VINSCOL e a prestação de serviços relativos ao atendimento dos pedidos de vale-transportes eletrônicos através do mecanismo de carga a bordo pela CONTRATADA. | |||||||||||||||||||||
Empresa: VIAÇÃO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | |||||||||||||||||||||
Assinatura: 14/01/2019 | Vigência Inicial: 14/01/2019 a 13/01/2020 | ||||||||||||||||||||
Fundamento: Inexigibilidade 006/18 | |||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 2.079,84 valor total anual estimado | |||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0181/19 de 14/02/2019 - Dotação:3390-39-37 | |||||||||||||||||||||
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CONTRATO 104/18 |
|
---|---|
Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios do tipo coffee break e lanches. | |
Empresa: BUFFET REQUINTE RECEPÇÕES EIRELI | |
Assinatura: 11/12/2018 | Vigência Inicial: 11/12/2018 a 31/12/2018 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 066/17 | |
Valor Total Original: R$ 3.535,14 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0547/18 de 03/12/2018 - Dotação:3390-39-12 |
CONTRATO 094/18 |
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Objeto: Execução de obra de recuperação completa dos sistemas de cobertura do bloco B do prédio principal da CMBH | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: 3S CONSTRUÇÕES LTDA - ME | |||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 09/11/2018 | Vigência Inicial: 09/11/2018 a 31/12/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 029/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 694.799,99 valor total estimado | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0508/18 de 30/10/2018 - Dotação:4490-51-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 091/18 |
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Objeto: Serviço na área de tratamento e preservação de documentos, mediante fornecimento de mão de obra. | ||||||||||||||||||||||||||
Empresa: CONSTRUTORA NOGUEIRA FRANCO EIRELI - ME | ||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 30/10/2018 | Vigência Inicial: 09/01/2019 a 08/01/2020 | |||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 037/18 | ||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 1.161.057,00 valor total anual estimado | ||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0017/19 de 07/01/2019 - Dotação:3390-37-04 | ||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 084/18 |
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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objeto: Serviço de instalação, remanejamento e manutenção do sistema de cabeamento lógico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: INFORREDE CABEAMENTO ESTRUTURADO E INFORMÁTICA EIRELI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 23/10/2018 | Vigência Inicial: 23/10/2018 a 22/10/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 043/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 139.430,02 valor total final estimado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0451/18 de 10/10/2018 - Dotação:3390-39-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 076/18 |
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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objeto: Projetos de engenharia para adequação e ampliação da subestação de energia elétrica | |||||||||||||||||||||
Empresa: NC2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | |||||||||||||||||||||
Assinatura: 11/09/2018 | Vigência Inicial: 11/09/2018 a 10/09/2019 | ||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 034/18 | |||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 14.600,00 valor total final | |||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0431/18 de 30/08/2018 - Dotação:4490-51-10 | |||||||||||||||||||||
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CONTRATO 068/18 |
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Objeto: Obras de reforço estrutural e tratamento de fissuras. | ||||||||||||||||
Empresa: CONSTRUTORA MINAS NOVA LTDA | ||||||||||||||||
Assinatura: 29/08/2018 | Vigência Inicial: 29/08/2018 a 28/02/2019 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 033/18 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 69.848,69 valor total geral | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0393/18 de 01/08/2018 - Dotação:4490-51-13 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 063/18 |
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Objeto: Aquisição de licença de uso de software antivírus | ||||||||||||||||
Empresa: MICROHARD INFORMÁTICA LTDA - EPP | ||||||||||||||||
Assinatura: 07/08/2018 | Vigência Inicial: 07/08/2018 a 06/08/2021 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 022/18 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 114.495,00 menor preço total final | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0392/18 de 23/07/2018 - Dotação:3390-39-35 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 052/18 |
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Objeto: Prestação de serviços de suporte e apoio à gestão da infraestrutura de tecnologia da informação - TIC | |||||||||||||||||||||
Empresa: SQUADRA TECNOLOGIA S/A. | |||||||||||||||||||||
Assinatura: 12/06/2018 | Vigência Inicial: 12/06/2018 a 11/06/2019 | ||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 009/18 | |||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 3.330.936,00 valor anual global | |||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0344/18 de 30/05/2018 - Dotação:3390-39-32 | |||||||||||||||||||||
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CONTRATO 047/18 |
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Objeto: Fornecimento de material de escritório | |
Empresa: LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | |
Assinatura: 11/05/2018 | Vigência Inicial: 11/05/2018 a 31/12/2018 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 008/18 | |
Valor Total Original: R$ 127.712,54 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0333/18 de 02/05/2018 - Dotação:3390-30-12 |
CONTRATO 040/18 |
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Objeto: Fornecimento de material de escritório | |
Empresa: DM PAPEIS LTDA - EPP | |
Assinatura: 02/05/2018 | Vigência Inicial: 02/05/18 a 31/12/18 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 008/18 | |
Valor Total Original: R$ 62.874,32 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0310/18 de 18/04/2018 - Dotação:3390-30-12 |
CONTRATO 034/18 |
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Objeto: Fornecimento de solução de proteção de redes "Next Generation Firewall-NGFW" para segurança de informação perimetral | |
Empresa: CALMON SECURITY SOLUTIONS LTDA | |
Assinatura: 23/04/2018 | Vigência Inicial: 23/04/2018 a 22/04/2021 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 073/17 | |
Valor Total Original: R$ 557.665,74 valor global anual | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0299/18 de 17/04/2018 - Dotação:4490-52-16 0301/18 de 17/04/2018 - Dotação:3390-39-34 |
CONTRATO 030/18 |
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Objeto: Prestação de serviços de impressão, digitalização e reprografia | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: SIMPRESS Comércio, Locação e Serviços S.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 12/04/2018 | Vigência Inicial: 15/05/2018 a 14/05/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 069/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 714.717,12 valor total final | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0278/18 de 03/04/2018 - Dotação:3390-39-14 0279/18 de 03/04/2018 - Dotação:3390-39-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 026/18 |
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Objeto: Prestação de seviços gráficos para atendimento ao mandato parlamentar | |
Empresa: PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI - ME | |
Assinatura: 04/04/2018 | Vigência Inicial: 04/04/18 a 31/12/18 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 001/18 | |
Valor Total Original: R$ 1.158.455,00 valor total | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0242/18 de 14/03/2018 - Dotação:3390-39-13 0243/18 de 14/03/2018 - Dotação:3390-30-12 |
CONTRATO 024/18 |
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Objeto: Prestação de serviços de organização, planejamento, coordenação e execução do "Câmara Itinerante" | |
Empresa: APRODUTORA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | |
Assinatura: 02/04/2018 | Vigência Inicial: 02/04/2018 a 01/04/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 006/18 | |
Valor Total Original: R$ 300.000,00 valor total final | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0251/18 de 20/03/2018 - Dotação:3390-39-21 |
CONTRATO 015/18 |
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Objeto: Fornecimento de carimbos para os gabinetes dos vereadores | ||||||||||||||||
Empresa: CARIMBOS ALFA LTDA | ||||||||||||||||
Assinatura: 08/03/2018 | Vigência Inicial: 08/03/2018 a 31/12/2018 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 005/18 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 20.388,48 valor total final | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0224/18 de 02/03/2018 - Dotação:3390-30-12 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 016/18 |
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Objeto: Fornecimento e instalação de cortinas tipo persiana vertical | ||||||||||||||||
Empresa: Persianil Comércio e Serviços Eirelli - ME | ||||||||||||||||
Assinatura: 08/03/2018 | Vigência Inicial: 08/03/2018 a 31/12/2018 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 050/17 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 89.699,48 valor total | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0222/18 de 02/03/2018 - Dotação:4490-52-26 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 013/18 |
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Objeto: Serviços de planejamento, implantação, testes, homologação e treinamento no sistema ArteRH | ||||||||||||||||
Empresa: ARTE INFORMÁTICA LTDA. | ||||||||||||||||
Assinatura: 02/03/2018 | Vigência Inicial: 01/03/2018 a 31/12/2018 | |||||||||||||||
Fundamento: Inexigibilidade 004/18 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 189.532,48 valor global | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0202/18 de 20/02/2018 - Dotação:4490-39-35 0203/18 de 20/02/2018 - Dotação:3390-39-32 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 014/18 |
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Objeto: Fornecimento de Gêneros Alimentícios - açúcar e adoçante | |
Empresa: COMERCIAL BOA OPÇÃO LTDA. | |
Assinatura: 02/03/2018 | Vigência Inicial: 02/03/2018 a 31/12/2018 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 026/17 | |
Valor Total Original: R$ 17.065,80 valor total | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0220/18 de 26/02/2018 - Dotação:3390-30-39 |
CONTRATO 011/18 |
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Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícos para a CMBH | |
Empresa: Fino Sabor Indústria e Comércio LTDA - EPP | |
Assinatura: 28/02/2018 | Vigência Inicial: 28/02/2018 a 31/12/2018 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 026/17 | |
Valor Total Original: R$ 51.504,00 valor total | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0217/18 de 23/02/2018 - Dotação:3390-30-39 |
CONTRATO 012/18 |
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Objeto: Cessão do uso dos cartões Bhbus e Vales-Transportes, licença à web Transfácil e utilização do mecanismo de carga a bordo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFÁCIL | |||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 28/02/2018 | Vigência Inicial: 01/04/2018 a 31/03/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Inexigibilidade 003/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 36.034,88 valor total mensal | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0201/18 de 20/02/2018 - Dotação:3390-39-37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 010/18 |
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Objeto: Operacionalização de programa de estágio de estudantes de nível médio e superior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 23/02/2018 | Vigência Inicial: 23/02/2018 a 22/02/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 062/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 321,16 valor total mensal estimado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0205/18 de 21/02/2018 - Dotação:3390-39-99 0207/18 de 21/02/2018 - Dotação:3390-39-99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 007/18 |
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Objeto: Fornecimento de copos, jarras e xícaras aos gabinetes de vereadores | |||||||||||||||||||||
Empresa: COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI | |||||||||||||||||||||
Assinatura: 08/02/2018 | Vigência Inicial: 08/02/2018 a 31/12/2018 | ||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 068/17 | |||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 28.570,85 valor total estimado | |||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0180/18 de 05/02/2018 - Dotação:3390-30-40 | |||||||||||||||||||||
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CONTRATO 006/18 |
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Objeto: Prestação de serviço por meio de alocação de mão de obra para área de informática da CMBH | ||||||||||||||||||||||||||
Empresa: MINASTEC PRODUTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | ||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 01/02/2018 | Vigência Inicial: 01/02/2018 a 31/01/2019 | |||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 067/17 | ||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 59.587,59 valor global mensal | ||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0031/18 de 12/01/2018 - Dotação:3392-37-06 0032/18 de 12/01/2018 - Dotação:3390-34-03 | ||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 005/18 |
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Objeto: Fornecimento de gêneros de alimentação do tipo coffee break e lanches | |
Empresa: BUFFET REQUINTE RECEPÇÕES EIRELI | |
Assinatura: 31/01/2018 | Vigência Inicial: 31/01/2018 a 31/12/2018 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 066/17 | |
Valor Total Original: R$ 93.829,80 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0123/18 de 26/01/2018 - Dotação:3390-39-12 |
CONTRATO 111/17 |
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Objeto: Serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes, em instrumentos e equipamentos da seção odontológica | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: GTO - GRUPO TÉCNICO EM ODONTOLOGIA LTDA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 22/12/2017 | Vigência Inicial: 19/12/2017 a 18/12/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 052/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 1.141,00 valor total mensal | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0789/17 de 06/12/2017 - Dotação:3390-39-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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CONVÊNIO 018/17 |
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Objeto: Cooperação técnica mútua entre Secretaria e CMBH, visando à operacionalização do SINE | |
Empresa: SEDESE - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |
Assinatura: 19/12/2017 | Vigência Inicial: 19/12/2017 a 18/12/2022 |
Fundamento: Inexigibilidade 004/17 | |
Valor Total Original: R$ 0,00 sem ônus financeiro | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente |
CONTRATO S/N |
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Objeto: Abertura de conta bancária para operacionalização de software de gerenciamento de informações do PASEP | |
Empresa: BANCO DO BRASIL S/A | |
Assinatura: 28/11/2017 | Vigência Inicial: 28/11/2017 a 27/11/2022 |
Fundamento: Inexigibilidade | |
Valor Total Original: R$ 0,00 sem ônus financeiro | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: |
CONVÊNIO 018/17 |
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Objeto: Cessão de espaço no edifício-sede da CMBH para estelecimento de refeitório popular | |
Empresa: PBH - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | |
Assinatura: 21/11/2017 | Vigência Inicial: 21/11/2017 a 20/11/2018 |
Fundamento: Dispensa de Licitação | |
Valor Total Original: R$ 0,00 sem custos | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente |
CONTRATO 098/17 |
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Objeto: Contratação de empresa de arquitetura/engenharia para desenvolvimento de projetos arquitetônico, estrutural e complementares, com vistas à futura adaptação, reforma e construção de ambientes na sede da CMBH | |
Empresa: PLANESP ENGENHARIA LTDA EPP | |
Assinatura: 09/11/2017 | Vigência Inicial: 09/11/2017 a 30/12/2017 |
Fundamento: Dispensa de Licitação | |
Valor Total Original: R$ 7.049,80 valor total | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0733/17 de 31/10/2017 - Dotação:4490-51-10 |
CONTRATO 099/17 |
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Objeto: Contratação de empresa de arquitetura/engenharia para desenvolvimento de projetos arquitetônico, estrutural e complementares, com vistas à futura adaptação, reforma e construção de ambientes na sede da CMBH | |
Empresa: VIABILE PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA. | |
Assinatura: 09/11/2017 | Vigência Inicial: 09/11/2017 a 30/12/2017 |
Fundamento: Dispensa de Licitação | |
Valor Total Original: R$ 3.300,00 valor total | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0734/17 de 31/10/2017 - Dotação:4490-51-10 |
CONTRATO S/N |
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Objeto: Abertura de conta para recebimento dos valores das inscrições para o Concurso Público da CMBH a se realizar em fevereiro/2018. | |
Empresa: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |
Assinatura: 27/10/2017 | Vigência Inicial: 27/10/2017 a 26/10/2018 |
Fundamento: Dispensa de Licitação | |
Valor Total Original: R$ 0,00 sem custo | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: |
CONVÊNIO 017/17 |
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Objeto: Cooperação entre os convenentes para realização do Projeto Parlamento Jovem de Minas | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA - SMC/PUCMINAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 23/10/2017 | Vigência Inicial: 25/10/2017 a 24/10/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Inexigibilidade 002/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 0,00 sem ônus financeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente | |||||||||||||||||||||||||||||||
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CONVÊNIO 016/17 |
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Objeto: Transferência patrimonial e alocação finalística de equipamentos para desenvolvimento de atividades de interesse mútuo na área de preservação e conservação documental | |
Empresa: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | |
Assinatura: 02/10/2017 | Vigência Inicial: 30 dias a partir de 02/10/17 |
Fundamento: | |
Valor Total Original: R$ 0,00 sem ônus financeiro | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente |
CONTRATO 075/17 |
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Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos do sistema de telefonia da CMBH | ||||||||||||||||||||||||||
Empresa: TELEALPHA COMERCIAL LTDA. | ||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 31/08/2017 | Vigência Inicial: 01/10/2017 a 30/09/2019 | |||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 030/17 | ||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 65.988,00 preço total final para 24 meses de vigência inicial | ||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0617/17 de 16/08/2017 - Dotação:3390-39-29 | ||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 076/17 |
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Objeto: Serviço de suporte técnico relativo à instalação, configuração, manutenção, adminstração, consultoria e realização de backup e restore em sitema gerenciador de banco de dados oracle | ||||||||||||||||||||||||||
Empresa: CASA DE SOFTWARE S/A. | ||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 31/08/2017 | Vigência Inicial: 31/08/2017 a 30/08/2018 | |||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 038/17 | ||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 60.769,92 preço total final | ||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0628/17 de 17/08/2017 - Dotação:3390-39-32 | ||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 074/17 |
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Objeto: Contratação de empresa para a realização de exames de análise clinicas laboratoriais | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: SÃO MARCOS - SAÚDE E MEDICINA DIAGNÓSTICA S/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 29/08/2017 | Vigência Inicial: 29/08/2017 a 28/08/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 037/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 25.019,50 preço total final | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0633/17 de 23/08/2017 - Dotação:3390-39-49 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 073/17 |
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Objeto: Prestação de serviço de transporte de documentos e objetos de pequeno porte para a CMBH, mediante a alocação de motocicletas e respectivos condutores - motoqueiros | |
Empresa: RL ENTREGAS RÁPIDAS LTDA - EPP | |
Assinatura: 24/08/2017 | Vigência Inicial: 21/11/2017 a 20/11/2018 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 033/17 | |
Valor Total Original: R$ 8.445,00 valor total mensal estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0608/17 de 03/08/2017 - Dotação:3390-37-03 |
CONTRATO 067/17 |
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Objeto: Contratação de empresa especializada em confecção e instalação de divisória, armários fixos e deslizantes, com fornecimento do material e serviço pela contratada | |
Empresa: BPS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | |
Assinatura: 01/08/2017 | Vigência Inicial: 01/08/2017 a 31/12/2017 |
Fundamento: Adesão Reg. Preços | |
Valor Total Original: R$ 159.188,00 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0600/17 de 27/07/2017 - Dotação:4490-52-21 |
CONTRATO 065/17 |
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Objeto: Aquisição de desfibrilador da marca Cmos Drake | |
Empresa: DC HEART DESFIBRILADORES E SISTEMAS MÉDICOS LTDA | |
Assinatura: 27/07/2017 | Vigência Inicial: 27/07/2017 a 31/12/2017 |
Fundamento: Adesão Reg. Preços | |
Valor Total Original: R$ 5.500,00 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0592/17 de 21/07/2017 - Dotação:4490-52-03 |
CONTRATO 069/17 |
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Objeto: Planejamento, organização, coordenação e execução de concurso público para provimento de vagas existentes no quadro permanente da CMBH | |||||||||||||||||||||
Empresa: CONSULPLAN - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA. | |||||||||||||||||||||
Assinatura: 27/07/2017 | Vigência Inicial: 01/08/2017 a 31/07/2022 | ||||||||||||||||||||
Fundamento: Concorrência 001/17 | |||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 0,00 sem ônus financeiro | |||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: | |||||||||||||||||||||
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CONTRATO 070/17 |
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Objeto: Prestação de Serviços Gráficos aos gabinetes dos vereadores | ||||||||||||||||
Empresa: AGASSI & BASSANELLI ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA. | ||||||||||||||||
Assinatura: 27/07/2017 | Vigência Inicial: 01/08/2017 a 31/12/2017 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 051/16 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 1.050.420,00 valor global | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0599/17 de 27/07/2017 - Dotação:3390-39-13 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 068/17 |
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Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de captação, transmissão, armazenamento e publicação de sinais de áudio e vídeo pela internet, em tempo real - ao vivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: OVERSEE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. - EPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 18/07/2017 | Vigência Inicial: 18/07/2017 a 17/07/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 027/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 282.675,24 valor total estimado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0576/17 de 05/07/2017 - Dotação:3390-39-99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONVÊNIO 012/17 |
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Objeto: Cooperação técnica objetivando a cessão , pelo conveniado, do servidor Leonardo Augusto Lara Menezes(mat.31.558-7), para prestar serviços no gabinete do Vereador Pedro Bueno | |
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM | |
Assinatura: 17/07/2017 | Vigência Inicial: 01/07/2017 a 31/12/2020 |
Fundamento: Inexigibilidade | |
Valor Total Original: R$ 0,00 sem ônus financeiro | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente |
CONTRATO 064/17 |
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Objeto: Realização de obras em sistema de ar condicionado e fornecimento de itens | |
Empresa: X-MEDICALTHERMO ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-ME | |
Assinatura: 10/07/2017 | Vigência Inicial: 10/07/2017 a 31/12/2017 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 031/17 | |
Valor Total Original: R$ 3.629,67 valor total | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0574/17 de 29/06/2017 - Dotação:3390-39-29 |
CONTRATO 063/17 |
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Objeto: Fornecimento de gêneros de alimentação do tipo coffee break e lanches | ||||||||||||||||
Empresa: JULIANDERSON AUGUSTO MAIA DA SILVA - ME | ||||||||||||||||
Assinatura: 05/07/2017 | Vigência Inicial: 05/07/2017 a 31/12/2017 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 047/16 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 28.323,80 valor total estimado | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0443/17 de 25/05/2017 - Dotação:3390-39-12 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 060/17 |
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Objeto: Fornecimento de materiais de informática para a CMBH | ||||||||||||||||
Empresa: INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA-ME | ||||||||||||||||
Assinatura: 30/06/2017 | Vigência Inicial: 30/06/17 a 31/12/17 | |||||||||||||||
Fundamento: Adesão Reg. Preços 008/17 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 14.733,76 valor total estimado | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0567/17 de 27/06/2017 - Dotação:3390-30-20 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 053/17 |
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Objeto: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática da CMBH | ||||||||||||||||||||||||||
Empresa: TECNOSYS INFORMÁTICA LTDA. - EPP | ||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 19/06/2017 | Vigência Inicial: 01/08/2017 a 31/07/2018 | |||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 025/17 | ||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 410.218,80 valor global anual | ||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0449/17 de 29/05/2017 - Dotação:3390-39-34 | ||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 047/17 |
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Objeto: Fornecimento de mobiliário diverso | ||||||||||||||||
Empresa: Flexibase Industria e Comércio de Móveis, Importação e Exportação LTDA | ||||||||||||||||
Assinatura: 17/05/2017 | Vigência Inicial: 17/05/17 a 31/12/17 | |||||||||||||||
Fundamento: Adesão Reg. Preços 007/16 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 1.149.806,00 valor global | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0428/17 de 15/05/2017 - Dotação:4490-52-21 0429/17 de 15/05/2017 - Dotação:3390-39-29 0430/17 de 15/05/2017 - Dotação:4490-52-26 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 046/17 |
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Objeto: Prestação de serviços gráficos aos gabinetes dos vereadores | ||||||||||||||||
Empresa: PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI - ME | ||||||||||||||||
Assinatura: 12/05/2017 | Vigência Inicial: 01/05/17 a 31/12/17 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 051/16 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 63.980,50 valor global | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0004/12 de 25/04/2017 - Dotação:3390-30-12 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 044/17 |
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Objeto: Fornecimento de gêneros de alimentação do tipo coffee break e lanches | |
Empresa: JULIANDERSON AUGUSTO MAIA DA SILVA - ME | |
Assinatura: 08/05/2017 | Vigência Inicial: 08/05/17 a 31/12/17 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 047/16 | |
Valor Total Original: R$ 9.200,00 preço global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0406/17 de 24/04/2017 - Dotação:3390-39-12 |
CONTRATO 037/17 |
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Objeto: Contrato de fornecimento de material de escritório e de informática para os gabinetes dos vereadores da CMBH | ||||||||||||||||
Empresa: MAXIM QUALITTÁ COMÉRCIO LTDA-ME | ||||||||||||||||
Assinatura: 27/04/2017 | Vigência Inicial: 01/05/17 a 31/12/17 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 052/16 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 13.991,66 valor total | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0395/17 de 12/04/2017 - Dotação:3390-30-12 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 039/17 |
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Objeto: Fornecimento de material de escritório e informática para os gabinetes dos vereadores da CMBH | ||||||||||||||||
Empresa: ENVELOART INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPEL LTDA - ME | ||||||||||||||||
Assinatura: 27/04/2017 | Vigência Inicial: 01/05/17 a 31/12/17 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 052/16 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 66.038,70 valor global | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0398/17 de 12/04/2017 - Dotação:3390-30-12 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 040/17 |
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Objeto: Fornecimento de material de escritório e informática para os gabinetes dos vereadores | ||||||||||||||||
Empresa: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA. | ||||||||||||||||
Assinatura: 27/04/2017 | Vigência Inicial: 01/05/17 a 30/04/18 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 052/16 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 66.582,36 valor global | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0397/17 de 12/04/2017 - Dotação:3390-30-12 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 034/17 |
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Objeto: Prestação de serviços de instalação e adequação de infraestrututa tecnológica | |
Empresa: NET SERVICE S/A | |
Assinatura: 26/04/2017 | Vigência Inicial: 26/04/17 a 25/04/18 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 005/16 | |
Valor Total Original: R$ 152.630,27 valor total global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0402/17 de 19/04/2017 - Dotação:3390-30-20 0403/17 de 19/04/2017 - Dotação:3390-39-28 0404/17 de 19/04/2017 - Dotação:4490-52-16 0405/17 de 19/04/2017 - Dotação:3390-39-32 |
CONTRATO 035/17 |
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Objeto: Prestação de serviços de instalação e adequação de infraestrutura tecnológica da CMBH (piso elevado) | |
Empresa: NET SERVICE S/A | |
Assinatura: 26/04/2017 | Vigência Inicial: 26/04/2017 a 25/07/2017 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 005/16 | |
Valor Total Original: R$ 6.500,00 valor total | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0401/17 de 19/04/2017 - Dotação:4490-52-16 |
CONTRATO 036/17 |
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Objeto: Fornecimento de material de escritório e de informática para os gabinetes de vereadores da CMBH | ||||||||||||||||
Empresa: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | ||||||||||||||||
Assinatura: 26/04/2017 | Vigência Inicial: 01/05/17 a 31/12/17 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 052/16 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 29.128,04 valor global | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0399/17 de 12/04/2017 - Dotação:3390-30-12 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 030/17 |
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Objeto: Fornecimento de poltronas para uso dos vereadores a serem colocadas no Plenário Amynthas de Barros | |
Empresa: RD MÓVEIS LTDA. - EPP | |
Assinatura: 31/03/2017 | Vigência Inicial: 31/03/17 a 30/09/17 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 049/16 | |
Valor Total Original: R$ 171.689,00 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0327/17 de 24/03/2017 - Dotação:4490-52-21 |
CONTRATO 029/17 |
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Objeto: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos da Seção Odontológica | |
Empresa: EVALDO RIBEIRO DOS SANTOS - ME | |
Assinatura: 29/03/2017 | Vigência Inicial: 29/03/17 a 28/03/18 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 045/16 | |
Valor Total Original: R$ 553,00 valor total mensal | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0319/17 de 22/03/2017 - Dotação:3390-39-29 |
CONTRATO 024/17 |
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Objeto: Cessão de uso, em caráter precário, do espaço reservado para restaurante e lanchonete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: MANGIARE BUFFET E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. - ME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 20/03/2017 | Vigência Inicial: 29/01/2018 a 28/01/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 002/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 0,00 sem ônus financeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 023/17 |
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Objeto: Prestação de serviço de marcenaria, com fornecimento de material e mão-de-obra, para mobiliário sob medida para o Plenário Amynthas de Barros e Restaurante Heleno de Oliveira | ||||||||||||||||
Empresa: ELTON JULIO DA SILVA - EIRELI - EPP | ||||||||||||||||
Assinatura: 17/03/2017 | Vigência Inicial: 17/03/17 a 31/12/17 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 050/16 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 159.573,93 valor total estimado | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0290/17 de 02/03/2017 - Dotação:4490-51-14 0291/17 de 02/03/2017 - Dotação:4490-52-21 | ||||||||||||||||
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CONVÊNIO 003/17 |
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Objeto: Cooperação técnica entre os partícipes, objetivando a cessão pela conveniada, do servidor Renato Aguiar dos Santos | |
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM | |
Assinatura: 21/02/2017 | Vigência Inicial: 01/03/17 a 31/12/17 |
Fundamento: Inexigibilidade | |
Valor Total Original: R$ 0,00 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente |
CONTRATO 004/17 |
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Objeto: Fornecimento de gêneros de alimentação - açucar e adoçante dietético Líquido | |
Empresa: LC BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. - ME | |
Assinatura: 02/02/2017 | Vigência Inicial: 01/02/17 a 31/12/17 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 032/16 | |
Valor Total Original: R$ 16.660,00 valor total | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0236/17 de 26/01/2017 - Dotação:3390-30-39 |
CONTRATO 006/17 |
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Objeto: Prestação de serviços de instalação e adequação de infraestrutura tecnológica à CMBH (sistema integrado para gestão automatizada dos trabalhos nos plenários) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 01/02/2017 | Vigência Inicial: 01/02/2017 a 01/02/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 039/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 1.860.999,95 (valor global sendo: 1.411.000,13 para equipamento/instalação e 449.999,82 para manutenção) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0219/17 de 18/01/2017 - Dotação:3390-39-29 0220/17 de 18/01/2017 - Dotação:4490-39-35 0222/17 de 18/01/2017 - Dotação:4490-39-32 0223/17 de 18/01/2017 - Dotação:4490-52-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 007/17 |
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Objeto: Prestação de serviços de instalação e adequação de infraestrutura tecnológica na CMBH. | |
Empresa: NET SERVICE S/A | |
Assinatura: 01/02/2017 | Vigência Inicial: 01/02/2017 a 30/11/2017 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 005/16 | |
Valor Total Original: R$ 186.380,81 valor total | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0139/17 de 11/01/2017 - Dotação:3390-30-14 0140/17 de 11/01/2017 - Dotação:3390-30-20 0141/17 de 11/01/2017 - Dotação:3390-39-32 0142/17 de 11/01/2017 - Dotação:4490-52-16 |
CONVÊNIO 001/17 |
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Objeto: Projeto Câmara Mirim | ||||||||||||||||
Empresa: TRE - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL | ||||||||||||||||
Assinatura: 18/01/2017 | Vigência Inicial: 02/01/2017 a 01/01/2022 | |||||||||||||||
Fundamento: Inexigibilidade | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 0,00 sem ônus financeiro | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente | ||||||||||||||||
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CONVÊNIO 002/17 |
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Objeto: Cooperação técnica entre os poderes para cessão de servidores - pessoal à disposição | |||||||||||||||||||||
Empresa: PBH - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | |||||||||||||||||||||
Assinatura: 10/01/2017 | Vigência Inicial: 01/01/2017 a 31/12/2020 | ||||||||||||||||||||
Fundamento: Inexigibilidade 999/99 | |||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 0,00 sem ônus financeiro | |||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente | |||||||||||||||||||||
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CONVÊNIO 006/16 |
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Objeto: Adesão aos contratos de prestação de serviços de assistência médica ambulatorial e hospitalar - plano de saúde - Unimed - Dental Uni - Belo Dente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: PBH - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 19/12/2016 | Vigência Inicial: 01/08/2016 a 31/07/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 400.000,00 valor global | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 120/16 |
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Objeto: Fornecimento, montagem e desmontagem de materiais diversos, mobiliário, estruturas metálicas, equipamentos, arranjos florais e outros itens para atender ao evento de posse da legislatura 2017-2020 | |
Empresa: MINASPLAN LTDA- EPP | |
Assinatura: 07/12/2016 | Vigência Inicial: 18/10/2016 a 06/01/2017 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 030/16 | |
Valor Total Original: R$ 14.808,00 valor total | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0010/17 de 03/01/2017 - Dotação:3390-39-21 |
CONTRATO 1002016 |
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Objeto: Locação do Minascentro para evento do Grande Colar 2016 | |
Empresa: COMPANHIA MINEIRA DE PROMOÇÕES - PROMINAS | |
Assinatura: 23/11/2016 | Vigência Inicial: 23/11/2016 a 13/12/2016 |
Fundamento: Dispensa de Licitação 012/16 | |
Valor Total Original: R$ 36.010,80 valor total | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0631/16 de 21/11/2016 - Dotação:3390-39-22 |
CONVÊNIO 007/16 |
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Objeto: Implementação, através do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte - APCBH, de medidas de gestão de documentos e de tratamento arquivístico de acervo documental da CMBH | |
Empresa: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | |
Assinatura: 18/11/2016 | Vigência Inicial: 01/12/2016 a 30/11/2021 |
Fundamento: Dispensa de Licitação | |
Valor Total Original: R$ 0,00 sem ônus financeiro | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente |
CONTRATO 125/16 |
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Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos da seção médica da CMBH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: SPECTROLAB TECNOLOGIA CIENTÍFICA LTDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 10/11/2016 | Vigência Inicial: 10/11/2016 a 09/11/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 037/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 30.131,88 valor total anual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0608/16 de 20/10/2016 - Dotação:3390-39-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONVÊNIO Livro187Fls92 |
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Objeto: Reforma dos Plenários Amynthas e Tancredo Neves | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: PBH - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP | |||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 31/10/2016 | Vigência Inicial: 31/10/16 a 30/04/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Dispensa de Licitação | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 1.260.000,00 valor total | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente | |||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 123/16 |
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Objeto: Serviço contínuo de apoio administrativo mediante alocação de adolescentes trabalhadores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE - ASSPROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 25/10/2016 | Vigência Inicial: 01/12/2016 a 30/11/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Inexigibilidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 65.472,00 valor mensal estimado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0599/16 de 10/10/2016 - Dotação:3390-37-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 121/16 |
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Objeto: Serviços de garantia, suporte técnico e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos DELL e seus respectivos softwares de gerenciamento, com fornecimento de mão de obra e troca de peças | |
Empresa: ENTERPRISE COMERCIO E SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP | |
Assinatura: 18/10/2016 | Vigência Inicial: 18/10/16 a 08/12/2018 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 035/16 | |
Valor Total Original: R$ 76.000,00 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0596/16 de 06/10/2016 - Dotação:3390-39-34 |
CONTRATO 118/16 |
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Objeto: Prestação de serviços especializados para suporte técnico e manutenção do software e-cidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: CONTASS CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 15/10/2016 | Vigência Inicial: 15/10/2016 a 14/10/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 025/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 332.600,00 valor total anual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0581/16 de 22/09/2016 - Dotação:3390-39-32 0577/16 de 21/09/2016 - Dotação:3390-39-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 115/16 |
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Objeto: Avaliação psicológica de servidores da CMBH | |
Empresa: PERSPECTIVA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA. - ME | |
Assinatura: 29/09/2016 | Vigência Inicial: 29/09/16 a 28/09/17 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 029/16 | |
Valor Total Original: R$ 4.050,48 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0570/16 de 13/09/2016 - Dotação:3390-39-49 |
CONTRATO 114/16 |
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Objeto: Prestação de serviços contínuos de vigilância e segurança pessoal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: TRIUNFO SEGURANÇA LTDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 28/09/2016 | Vigência Inicial: 01/10/2016 a 30/09/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 031/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 5.248.492,56 valor global anual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0575/16 de 21/09/2016 - Dotação:3390-37-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 113/16 |
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Objeto: Prestação de serviço telefônico fixo comutado - STFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: OI S.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 27/09/2016 | Vigência Inicial: 01/11/2016 a 31/10/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 026/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 31.523,64 valor global anual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0561/16 de 08/09/2016 - Dotação:3390-39-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 112/16 |
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Objeto: Prestação de serviço em solucção de segurança de e-mail hospedada em nuvem, com antispam e antivirus integrados, para o serviço de correio eletrônico da CMBH | ||||||||||||||||
Empresa: SYBEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA- EPP | ||||||||||||||||
Assinatura: 26/09/2016 | Vigência Inicial: 26/09/16 a 25/09/17 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 034/16 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 3.495,00 valor global mensal | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0567/16 de 12/09/2016 - Dotação:3390-39-35 0614/16 de 24/10/2016 - Dotação:3390-39-35 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 111/16 |
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Objeto: Fornecimento, montagem e desmontagem de materiais diversos, mobiliário, equipamentos, arranjos florais e outros itens para a cerimônia de entrega do Grande Colar do Mérito Legislativo Municipal 2016 | |
Empresa: SABRINA DE OLIVEIRA BORGES - ME | |
Assinatura: 26/09/2016 | Vigência Inicial: 26/09/16 a 31/01/17 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 028/16 | |
Valor Total Original: R$ 52.068,58 preço global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0562/16 de 08/09/2016 - Dotação:3390-39-21 |
CONTRATO 108/16 |
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Objeto: Serviço técnico de consultoria e apoio à execução de obras de reforma do Plenário Amynthas de Barros | |
Empresa: MT Assessores e Consultores Associados S/C LTDA | |
Assinatura: 06/09/2016 | Vigência Inicial: 06/09/2016 a 05/12/2016 |
Fundamento: Dispensa de Licitação | |
Valor Total Original: R$ 14.600,00 valor único e total | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0560/16 de 06/09/2016 - Dotação:4490-51-16 |
CONTRATO 105/16 |
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Objeto: Prestação de serviços de conservação, limpeza, jardinagem, serviços gerais e copa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: SANTA FÉ SERVIÇOS EIRELI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 22/08/2016 | Vigência Inicial: 24/08/16 a 23/02/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Dispensa de Licitação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 114.993,47 valor mensal estimado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0546/16 de 16/08/2016 - Dotação:3390-37-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 101/16 |
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Objeto: Serviços de instalação e adequação de infraestrutura tecnológica da CMBH | ||||||||||||||||
Empresa: NET SERVICE S/A | ||||||||||||||||
Assinatura: 05/08/2016 | Vigência Inicial: 05/08/16 a 04/08/20 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 005/16 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 3.719.605,15 valor total | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0541/16 de 05/08/2016 - Dotação:4490-52-16 0540/16 de 05/08/2016 - Dotação:3390-39-28 0539/16 de 05/08/2016 - Dotação:3390-39-32 0538/16 de 05/08/2016 - Dotação:3390-30-20 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 100/16 |
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Objeto: Serviço técnico de descrição de mobiliário sob medida | |
Empresa: BÁRBARA BATISTA BELEZIA BICALHO CPF 074394866-17 | |
Assinatura: 22/07/2016 | Vigência Inicial: 22/07/16 a 21/10/16 |
Fundamento: Dispensa de Licitação | |
Valor Total Original: R$ 7.990,00 valor total | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0527/16 de 22/07/2016 - Dotação:4490-51-10 |
CONTRATO 088/16 |
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Objeto: Prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva de extintores e hidrantes | |
Empresa: LOCAFLEX EIRELI | |
Assinatura: 06/07/2016 | Vigência Inicial: 06/07/2016 a 05/07/2017 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 012/16 | |
Valor Total Original: R$ 5.356,70 valor total final | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0415/16 de 13/05/2016 - Dotação:3390-39-29 0416/16 de 13/05/2016 - Dotação:3390-30-34 |
CONTRATO 085/16 |
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Objeto: Serviços de reserva, marcação, remarcação, emissão, endosso, reembolso e fornecimento de passagens aéreas e terrestres | |
Empresa: LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME | |
Assinatura: 01/07/2016 | Vigência Inicial: 01/07/16 a 31/12/16 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 007/16 | |
Valor Total Original: R$ 15.000,00 valor anual estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0515/16 de 19/07/2016 - Dotação:3390-39-99 |
CONTRATO 086/16 |
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Objeto: Prestação de serviços de reserva e contratação de hospedagens | |
Empresa: MARCIO ANTONIO LAMANA NUNES - ME | |
Assinatura: 01/07/2016 | Vigência Inicial: 01/07/2016 á 31/12/2016 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 007/16 | |
Valor Total Original: R$ 15.000,00 valor anual estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0516/16 de 19/07/2016 - Dotação:3390-39-99 |
CONVÊNIO Livro nº 184 Fls 126 |
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Objeto: Reforma do Restaurante Heleno de Oliveira na sede da Câmara | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: PBH - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP | |||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 01/07/2016 | Vigência Inicial: 01/07/2016 a 29/12/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Inexigibilidade | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 450.000,00 valor global | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente | |||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 081/16 |
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Objeto: Consultoria para planejamento e implantação de sistema de gestão de segurança da informação | |
Empresa: Morphus Tecnologia da Informação Ltda EPP. | |
Assinatura: 24/06/2016 | Vigência Inicial: 06/07/2016 a 05/07/2017 |
Fundamento: Adesão Reg. Preços | |
Valor Total Original: R$ 112.000,00 valor total global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0425/16 de 23/05/2016 - Dotação:3390-35-02 |
CONVÊNIO 003/16 |
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Objeto: Cessão de servidora da CMBH para o IPSEMG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 16/06/2016 | Vigência Inicial: 01/07/2016 a 31/01/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Inexigibilidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 0,00 sem ônus financeiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 080/16 |
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Objeto: Elaboração de projetos complementares referentes à reforma do espaço do restaurante da CMBH. | |
Empresa: Construtora Greeng Ltda - ME | |
Assinatura: 15/06/2016 | Vigência Inicial: 15/06/2016 a 14/07/2016 |
Fundamento: Dispensa de Licitação | |
Valor Total Original: R$ 13.480,00 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0483/16 de 15/06/2016 - Dotação:3390-39-28 |
CONTRATO 067/16 |
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Objeto: Prestação de serviço de instalação de gradis e portões metálicos na sede da CMBH, com o fornecimento de todo o material, acessórios e mão de obra. | |
Empresa: ENGETELA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | |
Assinatura: 19/05/2016 | Vigência Inicial: 20/05/2016 a 31/12/2016 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 016/16 | |
Valor Total Original: R$ 94.351,17 valor total | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0412/16 de 10/05/2016 - Dotação:4490-51-13 |
CONTRATO 065/16 |
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Objeto: Prestação de serviços de coleta e amostra do ar e análises microbiológicas de diagnóstico e sua qualidade | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLUICAO AMBIENTAL LTDA - EPP | |||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 02/05/2016 | Vigência Inicial: 02/05/2016 a 01/05/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 010/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 10.013,85 valor total | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0403/16 de 28/04/2016 - Dotação:3390-39-99 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 063/16 |
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Objeto: Serviço contínuo de apoio administrativo por meio de alocação de mão de obra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: MÁXIMA SERVIÇOS E OBRAS EIRELI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 29/04/2016 | Vigência Inicial: 30/04/2016 a 29/04/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Concorrência 007/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 7.486.260,16 valor global anual estimado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0404/16 de 29/04/2016 - Dotação:3390-34-03 0405/16 de 29/04/2016 - Dotação:3390-37-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 062/16 |
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Objeto: Prestação de Serviços de Lavanderia | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: MÚLTIPLA LAVANDERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | |||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 28/04/2016 | Vigência Inicial: 04/05/2016 a 03/05/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 004/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 17.922,93 valor total anual | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0389/16 de 11/04/2016 - Dotação:3390-39-99 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 058/16 |
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Objeto: Renovação do direito de utilização de versão e suporte técnico na solução de virtualização VMWARE. | |
Empresa: IT ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | |
Assinatura: 18/04/2016 | Vigência Inicial: 18/04/16 a 30/04/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 003/16 | |
Valor Total Original: R$ 68.999,00 valor total | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0365/16 de 28/03/2016 - Dotação:3390-39-35 |
CONTRATO 056/16 |
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Objeto: Fornecimento de gêneros de alimentação do tipo coffee break tipos 1 e 3 | ||||||||||||||||
Empresa: MARIA ELZA ASSIS DA SILVA - ME | ||||||||||||||||
Assinatura: 13/04/2016 | Vigência Inicial: 13/04/16 a 31/12/16 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 001/16 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 38.238,20 valor total | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0372/16 de 30/03/2016 - Dotação:3390-39-12 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 057/16 |
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Objeto: Fornecimento de gêneros de alimentação tipo coffee break tipo 2. | ||||||||||||||||
Empresa: SANTA FÉ AGÊNCIA DE EVENTOS EIRELI | ||||||||||||||||
Assinatura: 13/04/2016 | Vigência Inicial: 13/04/16 a 31/12/16 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 001/16 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 16.671,20 valor total | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0373/16 de 30/03/2016 - Dotação:3390-39-12 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 053/16 |
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Objeto: Contratação de empresa especializada em controle de pragas e vetores, desinsetização e desratização | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: FOCO CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 07/04/2016 | Vigência Inicial: 13/04/2016 a 31/12/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 006/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 6.690,00 valor total anual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0386/16 de 11/04/2016 - Dotação:3390-39-41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 045/16 |
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Objeto: Prestação de serviços de vigilância | ||||||||||||||||
Empresa: MINASGUARDA VIGILÂNCIA LTDA | ||||||||||||||||
Assinatura: 01/04/2016 | Vigência Inicial: 01/04/16 a 30/06/16 | |||||||||||||||
Fundamento: Dispensa de Licitação | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 351.600,27 valor global mensal | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0376/16 de 01/04/2016 - Dotação:3390-37-02 | ||||||||||||||||
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AUT.FORNEC. 001/16 |
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Objeto: Aquisição de mobiliário em geral | |
Empresa: Flexibase Industria e Comércio de Móveis, Importação e Exportação LTDA | |
Assinatura: 28/03/2016 | Vigência Inicial: 28/03/16 a 31/12/16 |
Fundamento: Adesão Reg. Preços | |
Valor Total Original: R$ 1.441.270,00 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0364/16 de 28/03/2016 - Dotação:4490-52-21 |
CONTRATO 033/16 |
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Objeto: Aquisição de mobiliário em geral | ||||||||||||||||
Empresa: Flexibase Industria e Comércio de Móveis, Importação e Exportação LTDA | ||||||||||||||||
Assinatura: 28/03/2016 | Vigência Inicial: 28/03/16 a 31/12/16 | |||||||||||||||
Fundamento: Adesão Reg. Preços | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 4.292.216,00 valor global | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0361/16 de 28/03/2016 - Dotação:3390-39-29 0362/16 de 28/03/2016 - Dotação:4490-52-26 0363/16 de 28/03/2016 - Dotação:4490-52-21 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 040/16 |
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Objeto: Contratação de serviços de vigilância eletrônica e controle de acesso | |
Empresa: INTERIMAGEM FLEET BRASIL EIRELI | |
Assinatura: 21/03/2016 | Vigência Inicial: 21/03/16 a 31/12/16 |
Fundamento: Adesão Reg. Preços | |
Valor Total Original: R$ 840.337,00 valor total | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0351/16 de 17/03/2016 - Dotação:4490-52-09 |
AUT.FORNEC. 002/16 |
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Objeto: Aquisição de aparelhos de computadores | |
Empresa: PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | |
Assinatura: 18/03/2016 | Vigência Inicial: 18/03/16 a 31/12/16 |
Fundamento: Adesão Reg. Preços | |
Valor Total Original: R$ 1.390.500,00 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0352/16 de 18/03/2016 - Dotação:4490-52-16 |
CONTRATO 031/16 |
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Objeto: Fornecimento de produtos de higiene e limpeza - copo descartável para água | |
Empresa: HIGILAF LTDA. - ME | |
Assinatura: 25/02/2016 | Vigência Inicial: 25/02/16 a 31/12/16 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 048/15 | |
Valor Total Original: R$ 14.000,00 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0300/16 de 24/02/2016 - Dotação:3390-30-31 |
CONTRATO 032/16 |
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Objeto: Fornecimento de material de higiene e limpeza | |
Empresa: ÁTHIKA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP | |
Assinatura: 25/02/2016 | Vigência Inicial: 25/02/16 a 31/12/16 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 048/15 | |
Valor Total Original: R$ 74.823,00 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0303/16 de 24/02/2016 - Dotação:3390-30-31 |
CONTRATO 024/16 |
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Objeto: Fornecimento de material de limpeza e higiene | |
Empresa: COLTY MERCANTIL LTDA. - ME | |
Assinatura: 22/02/2016 | Vigência Inicial: 22/02/16 a 31/12/16 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 048/15 | |
Valor Total Original: R$ 400,00 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0306/16 de 24/02/2016 - Dotação:3390-30-31 |
CONTRATO 023/16 |
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Objeto: Fornecimento de material de limpeza e higiene | |
Empresa: QUALITY MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME | |
Assinatura: 19/02/2016 | Vigência Inicial: 19/02/16 a 31/12/16 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 048/15 | |
Valor Total Original: R$ 25.900,00 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0304/16 de 24/02/2016 - Dotação:3390-30-31 |
CONTRATO 018/16 |
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Objeto: Fornecimento de material de limpeza e higiene | |
Empresa: JERBRA COMERCIAL LTDA - EPP | |
Assinatura: 05/02/2016 | Vigência Inicial: 05/02/16 a 31/12/16 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 048/15 | |
Valor Total Original: R$ 1.770,30 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0302/16 de 24/02/2016 - Dotação:3390-30-31 |
CONTRATO 019/16 |
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Objeto: Fornecimento de produtos de limpeza e higiene. | |
Empresa: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP | |
Assinatura: 05/02/2016 | Vigência Inicial: 05/02/16 a 31/12/16 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 048/15 | |
Valor Total Original: R$ 15.081,65 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0301/16 de 24/02/2016 - Dotação:3390-30-31 |
CONTRATO 020/16 |
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Objeto: Fornecimento de material de limpeza e de higiene | |
Empresa: LIMPATUDO COMERCIO E PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA. - ME | |
Assinatura: 05/02/2016 | Vigência Inicial: 05/02/2016 a 31/12/2016 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 048/15 | |
Valor Total Original: R$ 4.638,30 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0277/16 de 12/02/2016 - Dotação:3390-30-00 |
CONTRATO 022/16 |
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Objeto: Fornecimento de produtos de limpeza e higiene | |
Empresa: LUIZ RICARDO MACIEL - ME | |
Assinatura: 05/02/2016 | Vigência Inicial: 17/02/16 a 31/12/16 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 048/15 | |
Valor Total Original: R$ 7.264,00 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0305/16 de 24/02/2016 - Dotação:3390-30-31 |
CONTRATO 008/16 |
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Objeto: Prestação de serviços gráficos | |
Empresa: GRÁFICA TRIÂNGULO LTDA -EPP | |
Assinatura: 26/01/2016 | Vigência Inicial: 29/01/16 a 31/12/16 |
Fundamento: Pregão Presencial 029/15 | |
Valor Total Original: R$ 3.400,00 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0252/16 de 29/01/2016 - Dotação:3390-30-12 0253/16 de 29/01/2016 - Dotação:3390-30-99 |
CONTRATO 009/16 |
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Objeto: Prestação de serviços gráficos | |
Empresa: GRÁFICA E EDITORA MAFALI LTDA. - ME | |
Assinatura: 26/01/2016 | Vigência Inicial: 29/01/16 a 31/12/2016 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 029/15 | |
Valor Total Original: R$ 48.780,00 preço global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0258/16 de 29/01/2016 - Dotação:3390-30-41 0259/16 de 29/01/2016 - Dotação:3390-30-12 0260/16 de 29/01/2016 - Dotação:3390-30-99 0261/16 de 29/01/2016 - Dotação:3390-30-41 |
CONTRATO 010/16 |
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Objeto: Prestação de serviços gráficos | |
Empresa: BUREAUCARDS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME | |
Assinatura: 26/01/2016 | Vigência Inicial: 29/01/16 a 31/12/16 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 029/15 | |
Valor Total Original: R$ 18.715,00 preço global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0250/16 de 29/01/2016 - Dotação:3390-30-12 0255/16 de 29/01/2016 - Dotação:3390-30-99 |
CONTRATO 011/16 |
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Objeto: Prestação de serviços gráficos | |
Empresa: FARO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. -ME | |
Assinatura: 26/01/2016 | Vigência Inicial: 29/01/16 a 31/12/16 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 029/15 | |
Valor Total Original: R$ 2.749,42 preço global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0251/16 de 29/01/2016 - Dotação:3390-30-41 |
CONTRATO 012/16 |
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Objeto: Prestação de serviços gráficos | |
Empresa: A. L.F.S. MONTEIRO- ME | |
Assinatura: 26/01/2016 | Vigência Inicial: 29/01/16 a 31/12/16 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 029/15 | |
Valor Total Original: R$ 48.000,00 preço global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0254/16 de 29/01/2016 - Dotação:3390-30-99 |
CONTRATO S/N |
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Objeto: Prestação de serviços financeiros, folha de pagamento, empréstimos e consignados e cessão onerosa de espaço destinado à instalação de agência bancária | ||||||||||||||||||||||||||
Empresa: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 22/01/2016 | Vigência Inicial: 22/01/2016 a 21/01/2021 | |||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Dispensa de Licitação | ||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 4.825,99 valor do aluguel do espaço a ser pago pela cef, estabelecido pelo 1º termo aditivo mas com efeitos retroativos ao início do contrato | ||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: | ||||||||||||||||||||||||||
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CONVÊNIO S/N |
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Objeto: Empréstimo aos servidores da CMBH, mediante consignação em folha de pagamento. | ||||||||||||||||||||||||||
Empresa: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 22/01/2016 | Vigência Inicial: 22/01/2016 a 21/01/2021 | |||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Dispensa de Licitação | ||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 0,00 sem ônus financeiro | ||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente | ||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 002/16 |
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Objeto: Prestação de serv. de impressão, digitalização, reprografia, cessão direito do uso, instalação, conf., manut., sup. téc.e reposição de equipamentos | |||||||||||||||||||||
Empresa: SEGMENTO DIGITAL COMÉRCIO LTDA | |||||||||||||||||||||
Assinatura: 14/01/2016 | Vigência Inicial: 25/01/2016 a 24/01/2020 | ||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 038/15 | |||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 1.130.040,00 valor global anual | |||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0220/16 de 21/01/2016 - Dotação:3390-39-14 | |||||||||||||||||||||
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CONVÊNIO 001/16 |
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Objeto: Recadastramento Biométrico | |||||||||||||||||||||
Empresa: TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS | |||||||||||||||||||||
Assinatura: 11/01/2016 | Vigência Inicial: 11/01/2016 a 10/01/2018 | ||||||||||||||||||||
Fundamento: Inexigibilidade | |||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 0,00 sem ônus financeiro | |||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente | |||||||||||||||||||||
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CONTRATO 145/15 |
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Objeto: Serviço contínuo de apoio administrativo por meio de alocação de mão de obra exclusiva para a CMBH | |||||||||||||||||||||
Empresa: ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA. | |||||||||||||||||||||
Assinatura: 28/12/2015 | Vigência Inicial: 30/12/2015 a 29/03/2016 | ||||||||||||||||||||
Fundamento: Dispensa de Licitação | |||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 1.795.626,78 valor global estimado | |||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0612/15 de 28/12/2015 - Dotação:3390-37-03 0613/15 de 28/12/2015 - Dotação:3390-34-03 | |||||||||||||||||||||
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CONVÊNIO S/N |
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Objeto: Manutenção do funcionamento de refeitório popular na sede da Câmara. | |
Empresa: PBH - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA | |
Assinatura: 28/12/2015 | Vigência Inicial: 28/12/2015 a 27/12/2016 |
Fundamento: Dispensa de Licitação | |
Valor Total Original: R$ 0,00 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente |
CONTRATO 141/15 |
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Objeto: Locação de veículos automotores, com e sem condutores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: VALOR LOCAÇÕES EIRELI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 21/12/2015 | Vigência Inicial: 22/12/2015 a 21/12/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 007/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 4.551.000,00 valor total anual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0602/15 de 21/12/2015 - Dotação:3390-39-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 138/15 |
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Objeto: Serviço fretado de transporte rodoviário, incluindo motorista, abastecimento, manutenção e seguro total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: MG TUR VIAGENS, LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 18/12/2015 | Vigência Inicial: 21/12/2015 a 20/12/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 047/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 102.743,00 preço total anual máximo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0605/15 de 21/12/2015 - Dotação:3390-39-36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 139/15 |
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Objeto: Serviço fretado de transporte rodoviário, incluindo motorista, abastecimento, manutenção e seguro total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: AUTO ÔNIBUS VIAÇÃO TRIUNFO LTDA. - EPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 18/12/2015 | Vigência Inicial: 21/12/2015 a 20/12/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 047/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 33.000,00 preço total anual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0603/15 de 21/12/2015 - Dotação:3390-39-36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 140/15 |
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Objeto: Serviço fretado de transporte rodoviário incluído motorista, abastecimento, manutenção e seguro total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: MILHAS TURISMO LTDA. - EPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 18/12/2015 | Vigência Inicial: 21/12/2015 a 20/12/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 047/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 42.200,00 valor global anual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0597/15 de 18/12/2015 - Dotação:3390-39-36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 134/15 |
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Objeto: Implantação de 1º etapa de projeto de prevençao e combate a incêndio e pânico | |
Empresa: EXTINCONTAGEM MATERIAL DE SEGURANÇA EIRELI - ME | |
Assinatura: 16/12/2015 | Vigência Inicial: 18/12/2015 a 17/12/2016 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 046/15 | |
Valor Total Original: R$ 33.500,00 valor total global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0577/15 de 11/12/2015 - Dotação:3390-30-34 0578/15 de 11/12/2015 - Dotação:3390-39-17 0579/15 de 11/12/2015 - Dotação:3390-39-28 0580/15 de 11/12/2015 - Dotação:4490-52-09 |
CONTRATO 135/15 |
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Objeto: Fornecimento de papéis | |
Empresa: ROGÉRIO RIBEIRO VIDIGAL COMÉRCIO - ME | |
Assinatura: 16/12/2015 | Vigência Inicial: 01/01/2016 a 31/12/2016 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 043/15 | |
Valor Total Original: R$ 27.937,00 preço global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0067/16 de 11/01/2016 - Dotação:3390-30-12 |
CONTRATO 136/15 |
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Objeto: Fornecimento de papéis | |
Empresa: PAPYRUS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. - ME | |
Assinatura: 16/12/2015 | Vigência Inicial: 01/01/2016 a 31/12/2016 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 043/15 | |
Valor Total Original: R$ 3.197,70 preço global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0070/16 de 11/01/2016 - Dotação:3390-30-12 |
CONTRATO 137/15 |
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Objeto: Fornecimento de papéis | |
Empresa: ART PAPER PAPÉIS LTDA. - ME | |
Assinatura: 16/12/2015 | Vigência Inicial: 01/01/2016 a 31/12/2016 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 043/15 | |
Valor Total Original: R$ 1.513,24 preço global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0065/16 de 11/01/2016 - Dotação:3390-30-12 |
CONTRATO 130/15 |
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Objeto: Serviço de telefonia móvel e tráfego de dados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: CLARO S/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 30/11/2015 | Vigência Inicial: 30/11/2015 a 29/11/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Adesão Reg. Preços | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 1.418.042,40 valor global | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0563/15 de 25/11/2015 - Dotação:3390-39-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 126/15 |
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Objeto: Prestação de serviço de alocação de mão de obra para serviço especial de consultoria | |||||||||||||||||||||
Empresa: PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA | |||||||||||||||||||||
Assinatura: 17/11/2015 | Vigência Inicial: 17/11/15 a 16/11/16 | ||||||||||||||||||||
Fundamento: Concorrência 003/15 | |||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 5.877.747,00 valor total anual | |||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0553/15 de 17/11/2015 - Dotação:3390-37-04 | |||||||||||||||||||||
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CONVÊNIO Livro 173 Fl.177 |
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Objeto: Instalação de posto avançado do PROCON/BH nas dependências da CMBH | |||||||||||||||||||||
Empresa: PBH - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | |||||||||||||||||||||
Assinatura: 09/11/2015 | Vigência Inicial: 09/11/2015 a 08/11/2017 | ||||||||||||||||||||
Fundamento: Inexigibilidade | |||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 0,00 sem repasse financeiro | |||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente | |||||||||||||||||||||
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CONTRATO 123/15 |
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Objeto: Prestação de serviço de vigilância eletrônica e controle de acesso | ||||||||||||||||
Empresa: INTERIMAGEM FLEET BRASIL EIRELI | ||||||||||||||||
Assinatura: 04/11/2015 | Vigência Inicial: 04/11/15 a 31/12/15 | |||||||||||||||
Fundamento: Adesão Reg. Preços | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 1.498.077,00 valor total | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0539/15 de 04/11/2015 - Dotação:4490-52-09 | ||||||||||||||||
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CONVÊNIO S/N |
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Objeto: Cessão da licença de uso de aplicativo integrado de gestão de recursos humanos - ArteRH | |
Empresa: PBH - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | |
Assinatura: 04/11/2015 | Vigência Inicial: 14/03/2015 a 13/03/2020 |
Fundamento: Dispensa de Licitação | |
Valor Total Original: R$ 0,00 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente |
CONTRATO 108/15 |
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Objeto: Implantação de tela de recadastramento dos servidores da CMBH | |
Empresa: ARTE INFORMÁTICA LTDA. | |
Assinatura: 28/10/2015 | Vigência Inicial: 28/10/15 a 27/10/16 |
Fundamento: Inexigibilidade | |
Valor Total Original: R$ 15.378,34 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0526/15 de 28/10/2015 - Dotação:4490-39-35 |
CONTRATO 110/15 |
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Objeto: Prestação de serviços gráficos | |
Empresa: GRÁFICA TRIÂNGULO LTDA -EPP | |
Assinatura: 26/10/2015 | Vigência Inicial: 26/10/15 a 31/12/15 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 029/15 | |
Valor Total Original: R$ 565,00 preço global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0523/15 de 26/10/2015 - Dotação:3390-30-99 |
CONTRATO 111/15 |
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Objeto: Prestação de serviços gráficos | ||||||||||||||||
Empresa: GRÁFICA E EDITORA MAFALI LTDA. - ME | ||||||||||||||||
Assinatura: 26/10/2015 | Vigência Inicial: 26/10/15 a 31/12/15 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 029/15 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 37.960,00 preço global | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0518/15 de 26/10/2015 - Dotação:3390-30-12 0519/15 de 26/10/2015 - Dotação:3390-30-99 0520/15 de 26/10/2015 - Dotação:3390-30-41 0522/15 de 26/10/2015 - Dotação:3390-30-00 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 112/15 |
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Objeto: Prestação de serviços gráficos | |
Empresa: BUREAUCARDS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME | |
Assinatura: 26/10/2015 | Vigência Inicial: 26/10/15 a 31/12/15 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 029/15 | |
Valor Total Original: R$ 8.562,00 preço global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0516/15 de 26/10/2015 - Dotação:3390-30-12 0517/15 de 26/10/2015 - Dotação:3390-30-99 |
CONTRATO 113/15 |
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Objeto: Prestação de serviços gráficos | |
Empresa: FARO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. -ME | |
Assinatura: 26/10/2015 | Vigência Inicial: 26/10/15 a 31/12/15 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 029/15 | |
Valor Total Original: R$ 2.683,93 preço global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0515/15 de 26/10/2015 - Dotação:3390-30-41 |
CONTRATO 114/15 |
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Objeto: Prestação de serviços gráficos | |
Empresa: ITAPENIM IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. - ME | |
Assinatura: 26/10/2015 | Vigência Inicial: 26/10/15 a 31/12/15 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 029/15 | |
Valor Total Original: R$ 4.350,00 preço global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0513/15 de 26/10/2015 - Dotação:3390-30-12 |
CONTRATO 115/15 |
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Objeto: Prestação de serviços gráficos | |
Empresa: A. L.F.S. MONTEIRO- ME | |
Assinatura: 26/10/2015 | Vigência Inicial: 26/10/15 a 31/12/15 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 029/15 | |
Valor Total Original: R$ 12.000,00 preço global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0514/15 de 26/10/2015 - Dotação:3390-32-01 |
CONTRATO 118/15 |
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Objeto: Fornecimento, montagem e desmontagem de materiais diversos, mobiliários, equipamentos, arranjos florais e outros itens | |
Empresa: M13 PROMOÇÕES DE FEIRAS E EVENTOS LTDA | |
Assinatura: 26/10/2015 | Vigência Inicial: 26/10/15 a 31/12/15 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 037/15 | |
Valor Total Original: R$ 52.324,91 preço global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0512/15 de 26/10/2015 - Dotação:3390-39-21 |
CONTRATO 117/15 |
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Objeto: Implantação parcial de projeto luminotécnico | |
Empresa: CONSTRUTORA PRIMAX LTDA. - EPP | |
Assinatura: 22/10/2015 | Vigência Inicial: 22/10/15 A 21/10/16 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 040/15 | |
Valor Total Original: R$ 59.599,84 valor total | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0507/15 de 22/10/2015 - Dotação:3390-30-32 0508/15 de 22/10/2015 - Dotação:3390-39-28 0509/15 de 22/10/2015 - Dotação:4490-51-14 |
CONVÊNIO 009/15 |
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Objeto: Cessão de servidora Júlia de Abreu Pinheiro, matrícula 27047-1 pela CONVENENTE para prestar serviços junto à CONVENIADA | |
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | |
Assinatura: 09/10/2015 | Vigência Inicial: 01/11/15 a 31/12/16 |
Fundamento: Dispensa de Licitação | |
Valor Total Original: R$ 0,00 sem repasse de recursos | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente |
AUT.FORNEC. 001/15 |
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Objeto: Fornecimento de microcomputadores e "ultrabooks" | |
Empresa: SUPRISERVICE INFORMÁTICA LTDA. | |
Assinatura: 08/10/2015 | Vigência Inicial: 13/10/2015 a 12/10/2018 |
Fundamento: Adesão Reg. Preços | |
Valor Total Original: R$ 1.615.837,47 valor total | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0538/15 de 04/11/2015 - Dotação:4490-52-16 |
CONTRATO 106/15 |
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Objeto: Aquisição de GATEWAY GSM (chipeira) | |
Empresa: Tele Uberaba Produtos Equipamentos e Telecomunicações ME | |
Assinatura: 02/10/2015 | Vigência Inicial: 08/10/15 a 07/10/16 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 030/15 | |
Valor Total Original: R$ 89.970,00 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0487/15 de 02/10/2015 - Dotação:4490-52-02 |
CONVÊNIO 056/15 |
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Objeto: Estabelecimento de base de cooperação visando à otimização da prestação de serviços de identificação civil através de sistema informatizado - Posto de identificação | |||||||||||||||||||||
Empresa: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||||||||||||||||||
Assinatura: 01/10/2015 | Vigência Inicial: 06/10/2015 a 05/10/2017 | ||||||||||||||||||||
Fundamento: Inexigibilidade | |||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 0,00 sem ônus financeiro | |||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente | |||||||||||||||||||||
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CONTRATO 105/15 |
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Objeto: Prestação de serviços de limpeza e higienização de caixa de gordura/caixa de passagem de gordura | |||||||||||||||||||||
Empresa: LOCAFLEX EIRELI | |||||||||||||||||||||
Assinatura: 30/09/2015 | Vigência Inicial: 05/10/2015 a 04/10/2016 | ||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 032/15 | |||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 8.680,00 valor global anual | |||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0486/15 de 01/10/2015 - Dotação:3390-39-41 | |||||||||||||||||||||
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CONTRATO 103/15 |
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Objeto: Prestação de serviços de impressão corporativa para atender às necessidade de impressão, cópia, digitalização,recebimento transmissão, por fax de doc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: SIMPRESS Comércio, Locação e Serviços S.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 25/09/2015 | Vigência Inicial: 15/10/2015 a 14/10/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 005/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 360.000,00 valor global | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0471/15 de 29/09/2015 - Dotação:3390-39-17 0472/15 de 29/09/2015 - Dotação:3390-39-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 104/15 |
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Objeto: Serviço contínuo de apoio administrativo por meio de alocação de mão de obra | |
Empresa: ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA. | |
Assinatura: 25/09/2015 | Vigência Inicial: 01/10/15 a 29/12/15 |
Fundamento: Dispensa de Licitação | |
Valor Total Original: R$ 1.686.517,14 valor global estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0478/15 de 30/09/2015 - Dotação:3390-34-03 0479/15 de 30/09/2015 - Dotação:3390-37-03 |
CONTRATO 152317 |
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Objeto: Prestação de serviços para fornecimento de água e/ou coleta de esgotos sanitários | |
Empresa: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |
Assinatura: 21/09/2015 | Vigência Inicial: 01/02/2016 a 31/01/2017 |
Fundamento: Inexigibilidade | |
Valor Total Original: R$ 600.000,00 valor anual estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0151/16 de 13/01/2016 - Dotação:3390-39-05 |
CONTRATO 101/15 |
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Objeto: Consultoria e elaboração de projetos arquitetônicos | |||||||||||||||||||||
Empresa: MT Assessores e Consultores Associados S/C LTDA | |||||||||||||||||||||
Assinatura: 14/09/2015 | Vigência Inicial: 14/09/15 a 01/02/16 | ||||||||||||||||||||
Fundamento: Dispensa de Licitação | |||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 14.900,00 valor global | |||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0455/15 de 11/09/2015 - Dotação:4490-51-10 | |||||||||||||||||||||
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CONTRATO 097/15 |
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Objeto: Prestação de serviço de manutenção em rede de dados | ||||||||||||||||
Empresa: CHIP7 INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | ||||||||||||||||
Assinatura: 09/09/2015 | Vigência Inicial: 09/09/15 a 08/09/2018 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 013/15 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 162.397,80 valor global | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0450/15 de 11/09/2015 - Dotação:3390-39-99 0451/15 de 11/09/2015 - Dotação:4490-52-16 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 090/15 |
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Objeto: Fornecimento de gêneros de alimentação (açúcar) | ||||||||||||||||
Empresa: GABRIELA LEMOS PEREIRA MACHADO | ||||||||||||||||
Assinatura: 03/09/2015 | Vigência Inicial: 01/01/16 a 31/12/16 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 017/15 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 10.704,00 valor global | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0241/16 de 27/01/2016 - Dotação:3390-30-39 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 091/15 |
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Objeto: Fornecimento de gêneros de alimentação (adoçante dietético líquido) | |
Empresa: COMERCIAL GIRASSOL EIRELI - EPP | |
Assinatura: 03/09/2015 | Vigência Inicial: 01/01/16 a 31/12/16 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 017/15 | |
Valor Total Original: R$ 330,00 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0239/16 de 27/01/2016 - Dotação:3390-30-39 |
CONTRATO 092/15 |
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Objeto: Fornecimento de gêneros de alimentação (café) | ||||||||||||||||
Empresa: PHJ COMÉRCIO LTDA - ME | ||||||||||||||||
Assinatura: 03/09/2015 | Vigência Inicial: 01/01/16 a 31/12/16 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 017/15 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 31.968,00 valor anual estimado | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0240/16 de 27/01/2016 - Dotação:3390-30-39 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 093/15 |
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Objeto: Prestação de serviços de disponibilizaão, instalação e configuração do link de internet com capacidade mínima de 350Mbps | ||||||||||||||||
Empresa: COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - INCORPOROU A CEMIG TELECOM | ||||||||||||||||
Assinatura: 03/09/2015 | Vigência Inicial: 10/09/15 a 09/09/19 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 023/15 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 103.600,00 valor global anual | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0444/15 de 04/09/2015 - Dotação:3390-39-07 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 094/15 |
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Objeto: Disponibilização, instalação e configuração do link de internet com capacidade de tráfego real de dados de no mínimo 350 Mbps | ||||||||||||||||
Empresa: VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S.A. (ex TELBRAX) | ||||||||||||||||
Assinatura: 03/09/2015 | Vigência Inicial: 10/09/15 a 09/09/19 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 023/15 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 103.600,00 r$ 102000,00 - preço anual e r$ 1600,00 - valor da instalação. | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0443/15 de 04/09/2015 - Dotação:3390-39-07 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 089/15 |
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Objeto: Fornecimento de carpetes, passadeira e acessórios, contemplando os serviços de instalação desse material | |
Empresa: EQUADOR REVESTIMENTOS LTDA. - ME | |
Assinatura: 01/09/2015 | Vigência Inicial: 08/09/15 a 31/12/15 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 026/15 | |
Valor Total Original: R$ 30.237,64 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0438/15 de 03/09/2015 - Dotação:4490-52-26 |
CONTRATO 085/15 |
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Objeto: Prestação de serviços de retirada dos conjuntos atuais e a subsequente instalação de conjuntos de portas completas em vidro temperado | |
Empresa: DELCOM SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME | |
Assinatura: 25/08/2015 | Vigência Inicial: 25/08/15 a 31/12/15 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 024/15 | |
Valor Total Original: R$ 33.850,00 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0411/15 de 20/08/2015 - Dotação:3390-30-32 0412/15 de 20/08/2015 - Dotação:3390-39-28 |
CONTRATO 080/15 |
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Objeto: Serviços de Publicidade | ||||||||||||||||||||||||||
Empresa: MC.COM Ltda | ||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 17/08/2015 | Vigência Inicial: 17/08/15 a 16/08/16 | |||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Concorrência 001/15 | ||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 15.000.000,00 valor global máximo | ||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0405/15 de 17/08/2015 - Dotação:3390-39-23 | ||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 5000090211 |
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Objeto: Fornecimento de energia elétrica em tensão de 13.8kV - Modalidade Tarifária Horária Verde - Poder Público | ||||||||||||||||
Empresa: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A. | ||||||||||||||||
Assinatura: 15/08/2015 | Vigência Inicial: 09/09/2015 a 08/09/2016 | |||||||||||||||
Fundamento: Dispensa de Licitação | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 900.000,00 valor anual estimado | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0449/15 de 09/09/2015 - Dotação:3390-39-04 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 077/15 |
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Objeto: fornecimento de scanner planetário para grandes formatos | |
Empresa: NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA - EPP | |
Assinatura: 05/08/2015 | Vigência Inicial: 11/08/15 a 31/12/15 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 011/15 | |
Valor Total Original: R$ 69.999,99 preço total | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0398/15 de 05/08/2015 - Dotação:4490-52-16 |
CONTRATO 9912380077 |
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Objeto: Prestação de serviços e venda de produtos que atendam necessidades da CMBH | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 03/08/2015 | Vigência Inicial: 03/08/2015 a 02/08/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Dispensa de Licitação | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 2.952.000,00 valor estimado anual | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0399/15 de 10/08/2015 - Dotação:3390-39-53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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CONVÊNIO 006/15 |
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Objeto: Concessão pela CMBH de estágio, mediante interveniência do CIEE/MG | |
Empresa: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE | |
Assinatura: 30/07/2015 | Vigência Inicial: 30/07/15 a 29/07/20 |
Fundamento: Dispensa de Licitação | |
Valor Total Original: R$ 113.617,28 valor mensal estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente |
CONTRATO 069/15 |
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Objeto: Fornecimento de produtos de informática | |
Empresa: HELPO SISTEMAS DE ELETRÔNICOS E DE INFORMAÇÃO LTDA | |
Assinatura: 23/07/2015 | Vigência Inicial: 23/07/2015 a 22/07/2016 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 008/15 | |
Valor Total Original: R$ 258,40 valor total | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0332/15 de 26/06/2015 - Dotação:4490-52-16 |
CONTRATO 070/15 |
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Objeto: Fornecimento de produtos de informática | |
Empresa: EDERSON F DE SOUZA ME | |
Assinatura: 23/07/2015 | Vigência Inicial: 23/07/15 a 22/07/16 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 008/15 | |
Valor Total Original: R$ 846,00 valor total | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0334/15 de 23/06/2015 - Dotação:3390-30-20 |
CONTRATO 071/15 |
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Objeto: Fornecimento de produtos de informática | |
Empresa: SCORPION INFORMÁTICA LTDA | |
Assinatura: 23/07/2015 | Vigência Inicial: 23/07/15 a 22/07/16 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 008/15 | |
Valor Total Original: R$ 2.764,10 valor total | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0335/15 de 23/06/2015 - Dotação:4490-52-16 |
CONTRATO 072/15 |
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Objeto: Fornecimento de produtos de informática | |
Empresa: RR VISION COMERCIAL LTDA. | |
Assinatura: 23/07/2015 | Vigência Inicial: 23/07/15 a 22/07/2016 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 008/15 | |
Valor Total Original: R$ 11.499,52 valor total | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0336/15 de 23/06/2015 - Dotação:4490-52-12 |
CONTRATO 067/15 |
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Objeto: Prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva na subestação rebaixadora de energia elétrica e nos bancos de capacitores da CMBH | ||||||||||||||||
Empresa: FORÇA ELÉTRICA INSTALAÇÕES LTDA. - EPP | ||||||||||||||||
Assinatura: 22/07/2015 | Vigência Inicial: 29/07/2015 a 28/07/2016 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 014/15 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 59.995,90 preço total anual | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0383/15 de 22/07/2015 - Dotação:3390-39-28 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 066/15 |
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Objeto: Cunhagem e fornecimento de medalhas | |
Empresa: RILUX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | |
Assinatura: 20/07/2015 | Vigência Inicial: 22/07/15 a 31/12/15 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 015/15 | |
Valor Total Original: R$ 17.500,00 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0382/15 de 22/07/2015 - Dotação:3390-30-20 |
CONTRATO 065/15 |
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Objeto: Contratação de empresa para emissão de laudos de especialidades médicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: ESPAÇO GENTE CLÍNICA SOCIAL DE PSICOLOGIA E SAÚDE EIRELI - EPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 17/07/2015 | Vigência Inicial: 22/07/2015 a 21/07/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 009/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 35.100,00 valor total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0379/15 de 20/07/2015 - Dotação:3390-39-49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONVÊNIO 004/15 |
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Objeto: Coleta seletiva de materiais recicláveis - papel, metal e plástico | ||||||||||||||||||||||||||
Empresa: SLU SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | ||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 10/07/2015 | Vigência Inicial: 10/07/2015 a 09/07/2017 | |||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Dispensa de Licitação | ||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 0,00 sem ônus financeiro | ||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente | ||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 059/15 |
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Objeto: Análise da qualidade da água (talude gramado - portaria 3) | |
Empresa: BELTA TECNOLOGIA LTDA | |
Assinatura: 03/07/2015 | Vigência Inicial: 09/07/15 a 31/12/15 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 010/15 | |
Valor Total Original: R$ 645,00 valor total | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0355/15 de 03/07/2015 - Dotação:3390-39-99 |
CONTRATO 060/15 |
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Objeto: Análises microbiológicas e diagnóstico da qualidade do ar no interior do prédio da CMBH | |
Empresa: CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLUICAO AMBIENTAL LTDA - EPP | |
Assinatura: 03/07/2015 | Vigência Inicial: 09/07/15 a 31/12/15 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 010/15 | |
Valor Total Original: R$ 8.390,00 valor total | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0356/15 de 03/07/2015 - Dotação:3390-39-99 |
CONTRATO 061/15 |
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Objeto: Análise da qualidade / potabilidade da água | |
Empresa: MICROLAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS S/S LTDA. - EPP | |
Assinatura: 03/07/2015 | Vigência Inicial: 09/07/15 a 31/12/15 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 010/15 | |
Valor Total Original: R$ 17.389,95 valor total | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0357/15 de 03/07/2015 - Dotação:3390-39-99 |
CONTRATO 044/15 |
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Objeto: Prestação de serviço na área de tratamento e preservação de documentos, mediante o fornecimento de mão de obra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: MÉTODO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 09/06/2015 | Vigência Inicial: 09/06/15 a 08/06/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Concorrência 002/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 630.558,60 valor global anual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0309/15 de 28/05/2015 - Dotação:3390-37-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 047/15 |
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Objeto: Prestação de serviços de controle de pragas e vetores, disinsetização e desratização | |
Empresa: ANCHIETA PULVERIZAÇÕES LTDA. | |
Assinatura: 09/06/2015 | Vigência Inicial: 12/06/15 a 31/12/15 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 004/15 | |
Valor Total Original: R$ 7.900,00 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0320/15 de 09/06/2015 - Dotação:3390-39-41 |
CONTRATO 048/15 |
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Objeto: Fornecimento de mobiliário diverso conforme anexo único do contrato | |||||||||||||||||||||
Empresa: Flexibase Industria e Comércio de Móveis, Importação e Exportação LTDA | |||||||||||||||||||||
Assinatura: 09/06/2015 | Vigência Inicial: 09/06/2015 a 31/12/2015 | ||||||||||||||||||||
Fundamento: Adesão Reg. Preços | |||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 5.572.668,40 valor total global | |||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0341/15 de 30/06/2015 - Dotação:4490-52-21 0343/15 de 30/06/2015 - Dotação:4490-52-26 | |||||||||||||||||||||
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CONTRATO 043/15 |
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Objeto: Serviço de manutenção e suporte do sistema integrado de Gestão de Recursos Humanos ArteRH | ||||||||||||||||||||||||||
Empresa: ARTE INFORMÁTICA LTDA. | ||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 27/05/2015 | Vigência Inicial: 01/06/2015 a 31/05/2017 | |||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Inexigibilidade | ||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 82.974,24 valor global anual | ||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0306/15 de 25/05/2015 - Dotação:3390-39-32 | ||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 040/15 |
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Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados para execução e organização do concurso público da Câmara Municipal de Belo Horizonte | |||||||||||||||||||||
Empresa: IDECAN - Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional | |||||||||||||||||||||
Assinatura: 21/05/2015 | Vigência Inicial: 21/05/2015 a 20/05/2016 | ||||||||||||||||||||
Fundamento: Inexigibilidade | |||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 0,00 custos cobertos pela taxa de inscrição | |||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: | |||||||||||||||||||||
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CONTRATO 042/15 |
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Objeto: serviço de disponibilização de link(s) óptico(s) e equipamentos para o transporte de sinais e áudio e vídeo. | |
Empresa: VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S.A. (ex TELBRAX) | |
Assinatura: 18/05/2015 | Vigência Inicial: 08/06/2015 a 07/06/2017 |
Fundamento: Pregão Presencial 006/15 | |
Valor Total Original: R$ 102.000,00 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0294/15 de 14/05/2015 - Dotação:3390-39-07 |
CONTRATO 038/15 |
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Objeto: Renovação de licenças de uso do software Sonicwall e garantia para hardware para a CMBH | |
Empresa: ARPER INFORMÁTICA LTDA - ME | |
Assinatura: 06/05/2015 | Vigência Inicial: 06/05/15 a 05/05/16 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 002/15 | |
Valor Total Original: R$ 13.870,00 preço total | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 2028/15 de 06/05/2015 - Dotação:4490-39-35 |
CONTRATO 032/15 |
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Objeto: Prestação de serviços de publicação em jornal (is) diário (s) de grande circulação de avisos de editais e outros comunicados relacionados à licitações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: CONCEITO SOLUÇÃO EM PUBLICAÇÃO LTDA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 24/04/2015 | Vigência Inicial: 24/04/2015 a 23/04/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 004/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 15.000,00 valor global | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0259/15 de 22/04/2015 - Dotação:3390-39-53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 033/15 |
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Objeto: Prestação de serviços de publicação em jornal (is) diário (s) de grande circulação de avisos de editais e outros comunicados relacionados à licitações | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: W&M PUBLICIDADE LTDA. EPP | |||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 24/04/2015 | Vigência Inicial: 24/04/2015 a 23/04/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 004/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 25.000,00 valor global | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0258/15 de 22/04/2015 - Dotação:3390-39-53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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CONVÊNIO 002/15 |
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Objeto: Cooperação entre os convenentes para realização do Projeto Parlamento Jovem de Minas - Etapas Municipal e Regional | |
Empresa: SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA - SMC/PUCMINAS | |
Assinatura: 16/04/2015 | Vigência Inicial: 18/04/15 a 17/04/17 |
Fundamento: Inexigibilidade | |
Valor Total Original: R$ 0,00 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente |
CONTRATO 030/15 |
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Objeto: Locação de veículos com e sem condutor, com e sem fornecimento de combustível, incluindo manutenção preventiva, reposição de peças, seguro total e ras | ||||||||||||||||||||||||||
Empresa: MINAS BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES LTDA | ||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 14/04/2015 | Vigência Inicial: 14/04/2015 a 13/04/2016 | |||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Adesão Reg. Preços 001/15 | ||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 390.723,76 valor global | ||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0261/15 de 24/04/2015 - Dotação:3390-39-18 | ||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 024/15 |
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Objeto: Fornecimento de produtos de limpeza e higiene | |
Empresa: LIMPATUDO COMERCIO E PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA. - ME | |
Assinatura: 19/03/2015 | Vigência Inicial: 19/03/2015 a 31/12/2015 |
Fundamento: Pregão Presencial 056/14 | |
Valor Total Original: R$ 111.720,00 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0229/15 de 19/03/2015 - Dotação:3390-30-31 |
CONTRATO 022/15 |
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Objeto: contratação de serviços gráficos para a CMBH | |
Empresa: IMPRESSOS SANTA TEREZINHA LTDA. - ME | |
Assinatura: 16/03/2015 | Vigência Inicial: 16/03/15 a 31/12/2015 |
Fundamento: Pregão Presencial 011/14 | |
Valor Total Original: R$ 49.080,00 valor total | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0218/15 de 16/03/2015 - Dotação:3390-30-12 0219/15 de 16/03/2015 - Dotação:3390-30-99 |
CONTRATO 023/15 |
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Objeto: Fornecimento de produtos de limpeza e higiene para a CMBH | |
Empresa: PHJ COMÉRCIO LTDA - ME | |
Assinatura: 16/03/2015 | Vigência Inicial: 18/03/15 a 31/12/15 |
Fundamento: Pregão Presencial 056/14 | |
Valor Total Original: R$ 15.624,00 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0217/15 de 16/03/2015 - Dotação:3390-30-31 |
CONTRATO 014/15 |
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Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios durante o exercício de 2015 - açúcar | |||||||||||||||||||||
Empresa: COMERCIAL GIRASSOL EIRELI - EPP | |||||||||||||||||||||
Assinatura: 04/03/2015 | Vigência Inicial: 04/03/2015 a 31/12/2015 | ||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 001/14 | |||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 11.786,80 valor global | |||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0206/15 de 04/03/2015 - Dotação:3390-30-39 | |||||||||||||||||||||
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CONTRATO 015/15 |
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Objeto: Fornecimento de gêneros de alimentação para a CMBH durante o exercício de 2015 - café | |
Empresa: DOM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA. - EPP | |
Assinatura: 04/03/2015 | Vigência Inicial: 04/03/15 a 31/12/15 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 001/14 | |
Valor Total Original: R$ 30.888,00 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0207/15 de 04/03/2015 - Dotação:3390-30-39 |
CONTRATO 9912251773 |
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Objeto: Prestação de serviços e venda de produtos postais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 02/03/2015 | Vigência Inicial: 02/03/2015 a 01/03/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Inexigibilidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 200.000,00 valor total estimado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0201/15 de 27/02/2015 - Dotação:3390-39-53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 013/15 |
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Objeto: Fornecimento de combustível (álcool etílico) para a CMBH durante o exercício de 2015 | |
Empresa: AUMAR COMBUSTÍVEIS LTDA. | |
Assinatura: 13/02/2015 | Vigência Inicial: 13/02/2015 a 31/12/2015 |
Fundamento: Pregão Presencial 001/15 | |
Valor Total Original: R$ 11.750,00 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0212/15 de 10/03/2015 - Dotação:3390-30-04 |
CONTRATO 008/15 |
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Objeto: Prestação de serviços gráficos | |
Empresa: GRÁFICA E EDITORA MAFALI LTDA. - ME | |
Assinatura: 29/01/2015 | Vigência Inicial: 29/01/2015 a 31/12/2015 |
Fundamento: Pregão Presencial 063/14 | |
Valor Total Original: R$ 7.730,00 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0167/15 de 27/01/2015 - Dotação:3390-30-12 0168/15 de 27/01/2015 - Dotação:3390-30-41 0169/15 de 27/01/2015 - Dotação:3390-32-01 0170/15 de 27/01/2015 - Dotação:3390-30-12 |
CONTRATO 007/15 |
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Objeto: Fornecimento de produtos de limpeza e higiene | |
Empresa: JERBRA COMERCIAL LTDA - EPP | |
Assinatura: 16/01/2015 | Vigência Inicial: 16/01/15 a 31/12/15 |
Fundamento: Pregão Presencial 056/14 | |
Valor Total Original: R$ 7.041,00 valor global total | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0152/15 de 15/01/2015 - Dotação:3390-30-31 |
CONTRATO 006/15 |
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Objeto: Prestação de serviços de instalação de sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) | |
Empresa: COMERCIAL FERREIRA & GOBI LTDA - ME | |
Assinatura: 13/01/2015 | Vigência Inicial: 13/01/2015 a 12/07/2015 |
Fundamento: Tomada de Preços 006/14 | |
Valor Total Original: R$ 143.439,90 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0143/15 de 13/01/2015 - Dotação:4490-51-13 |
CONTRATO 135/14 |
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Objeto: Serviços contínuos de segurança pessoal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: TBI SEGURANÇA EIRELI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 24/12/2014 | Vigência Inicial: 29/12/14 a 28/12/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 057/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 552.424,80 valor global anual estimado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0124/15 de 01/01/2015 - Dotação:3390-37-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 127/14 |
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Objeto: Serviços de agenciamento de viagens e reserva de hotéis para a CMBH | |
Empresa: EXODUS TURISMO, VIAGENS E INTERCÂMBIO LTDA. - EPP | |
Assinatura: 22/12/2014 | Vigência Inicial: 05/01/2015 a 31/12/2015 |
Fundamento: Pregão Presencial 061/14 | |
Valor Total Original: R$ 30.000,00 valor total anual | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0128/15 de 05/01/2015 - Dotação:3390-39-99 |
CONTRATO 130/14 |
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Objeto: Fornecimento de gêneros de alimentação tipo cofee break e lanche durante o exercício de 2015 | |
Empresa: JULIANDERSON AUGUSTO MAIA DA SILVA - ME | |
Assinatura: 22/12/2014 | Vigência Inicial: 01/01/15 a 31/12/15 |
Fundamento: Pregão Presencial 062/14 | |
Valor Total Original: R$ 212.596,00 valor global total | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0054/15 de 01/01/2015 - Dotação:3390-30-39 |
CONTRATO 124/14 |
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Objeto: Prestação de serviço de apoio a atividades próprias da área de saúde | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: ATRATIVA SERVICE LTDA ME | |||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 01/12/2014 | Vigência Inicial: 01/12/14 a 30/11/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 052/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 491.819,52 valor global anual | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0591/14 de 01/12/2014 - Dotação:3390-34-03 0592/14 de 01/12/2014 - Dotação:3390-37-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 121/14 |
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Objeto: Prestação de serviço contínuo de segurança para a CMBH | ||||||||||||||||
Empresa: EFICIÊNCIA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - ME | ||||||||||||||||
Assinatura: 19/11/2014 | Vigência Inicial: 19/11/14 a 18/11/15 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 057/14 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 3.319.159,44 valor global anual | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0579/14 de 19/11/2014 - Dotação:3390-37-02 | ||||||||||||||||
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CONVÊNIO 010/14 |
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Objeto: Recolhimento, organização, acondicionamento, digitalização, tratamento arquivístico e preservação permanente do acervo institucional | |
Empresa: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | |
Assinatura: 12/11/2014 | Vigência Inicial: 01/12/14 a 30/11/19 |
Fundamento: Dispensa de Licitação | |
Valor Total Original: R$ 0,00 não há despesas financeira | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente |
CONTRATO 119/14 |
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Objeto: Fornecimento e a montagem de mobiliário para a CMBH | |
Empresa: OFCPARTNERS SOLUÇÕES EM ESCRITÓRIOS LTDA. | |
Assinatura: 28/10/2014 | Vigência Inicial: 28/10/2014 a 31/12/2014 |
Fundamento: Pregão Presencial 045/14 | |
Valor Total Original: R$ 82.304,00 valor total | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0557/14 de 24/10/2014 - Dotação:4490-52-21 |
CONTRATO 120/14 |
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Objeto: Fornecimento e montagem de mobiliário para a CMBH | ||||||||||||||||
Empresa: PERMANENZA MÓVEIS LTDA. - EPP | ||||||||||||||||
Assinatura: 28/10/2014 | Vigência Inicial: 28/10/2014 a 31/12/2014 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 045/14 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 43.897,60 valor total | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0558/14 de 24/10/2014 - Dotação:4490-52-21 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 117/14 |
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Objeto: Fornecimento de papéis | |
Empresa: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA. | |
Assinatura: 24/10/2014 | Vigência Inicial: 02/01/2015 a 31/12/2015 |
Fundamento: Pregão Presencial 054/14 | |
Valor Total Original: R$ 8.504,00 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0057/15 de 01/01/2015 - Dotação:3390-30-12 |
CONTRATO 118/14 |
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Objeto: Fornecimento de papéis | |
Empresa: CLEAR INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA. | |
Assinatura: 24/10/2014 | Vigência Inicial: 02/01/2015 a 31/12/2015 |
Fundamento: Pregão Presencial 054/14 | |
Valor Total Original: R$ 16.992,00 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0058/15 de 01/01/2015 - Dotação:3390-30-12 |
CONTRATO 113/14 |
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Objeto: Prestação de serviços de fornecimento, montagem e desmontagem de materiais diversos, mobiliário, equipamentos, arranjos florais e outros para evento | ||||||||||||||||
Empresa: SILVER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. - EPP | ||||||||||||||||
Assinatura: 21/10/2014 | Vigência Inicial: 21/10/2014 a 31/12/2014 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 047/14 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 84.683,78 preço global | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0552/14 de 20/10/2014 - Dotação:3390-39-21 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 115/14 |
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Objeto: Prestação de serviços de confecção e fornecimento de placas, plaquetas, bottons e pins. | |
Empresa: METALVEST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP | |
Assinatura: 17/10/2014 | Vigência Inicial: 17/10/2014 a 31/12/2014 |
Fundamento: Pregão Presencial 038/13 | |
Valor Total Original: R$ 1.000,00 preço global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0550/14 de 17/10/2014 - Dotação:3390-32-01 |
CONTRATO 112/14 |
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Objeto: Prestação de serviço de Buffet, do tipo coquetel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: JULIANDERSON AUGUSTO MAIA DA SILVA - ME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 03/10/2014 | Vigência Inicial: 01/01/2015 a 31/12/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 050/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 40.000,00 valor total anual máximo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0062/15 de 01/01/2015 - Dotação:3390-39-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 111/14 |
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Objeto: Renovação de licenças de uso do software de Antivírus Symantec | |
Empresa: ALLEN RIO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | |
Assinatura: 02/10/2014 | Vigência Inicial: 02/10/2014 a 01/10/2016 |
Fundamento: Pregão Presencial 051/14 | |
Valor Total Original: R$ 14.543,90 preço total | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0536/14 de 02/10/2014 - Dotação:4490-39-35 |
CONTRATO 109/14 |
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Objeto: Fornecimento e montagem de mobiliário | ||||||||||||||||
Empresa: ERGOFLEX COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MOVEIS EIRELI - EPP | ||||||||||||||||
Assinatura: 30/09/2014 | Vigência Inicial: 30/09/2014 a 31/12/2014 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 016/13 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 8.294,00 valor global | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0521/14 de 30/09/2014 - Dotação:4490-52-21 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 110/14 |
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Objeto: Fornecimento e montagem de mobiliário | |
Empresa: OFCPARTNERS SOLUÇÕES EM ESCRITÓRIOS LTDA. | |
Assinatura: 30/09/2014 | Vigência Inicial: 30/09/2014 a 31/12/2014 |
Fundamento: Pregão Presencial 016/13 | |
Valor Total Original: R$ 3.656,25 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0520/14 de 30/09/2014 - Dotação:4490-52-21 |
CONTRATO 104/14 |
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Objeto: Serviço de lavanderia para a CMBH | ||||||||||||||||
Empresa: K & R SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. - ME | ||||||||||||||||
Assinatura: 17/09/2014 | Vigência Inicial: 17/09/2014 a 16/09/2015 | |||||||||||||||
Fundamento: Dispensa de Licitação | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 7.300,00 valor total anual | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0507/14 de 15/09/2014 - Dotação:3390-39-99 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 106/14 |
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Objeto: Prestação de serviços de locação, montagem e desmontagem de estruturas metálicas para evento | |
Empresa: VMI LOCAÇÕES, PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. - ME | |
Assinatura: 17/09/2014 | Vigência Inicial: 17/09/14 a 31/12/14 |
Fundamento: Pregão Presencial 042/14 | |
Valor Total Original: R$ 33.000,00 preço global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0505/14 de 15/09/2014 - Dotação:3390-39-21 |
CONTRATO 107/14 |
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Objeto: Prestação de serviços de locação de mão de obra temporária para evento. | ||||||||||||||||
Empresa: MA SERVIÇOS EIRELI - ME | ||||||||||||||||
Assinatura: 17/09/2014 | Vigência Inicial: 17/09/2014 a 31/12/2014 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 035/14 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 23.640,00 preço global | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0506/14 de 15/09/2014 - Dotação:3390-39-21 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 102/14 |
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Objeto: Aquisição de produtos de tecnologia da informação pela CMBH | ||||||||||||||||
Empresa: ELETRA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP | ||||||||||||||||
Assinatura: 16/09/2014 | Vigência Inicial: 16/09/14 a 15/09/2017 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 038/14 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 138.876,70 valor global | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0508/14 de 15/09/2014 - Dotação:4490-30-20 0509/14 de 15/09/2014 - Dotação:4490-39-35 0510/14 de 15/09/2014 - Dotação:4490-52-14 0511/14 de 15/09/2014 - Dotação:4490-52-16 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 099/14 |
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Objeto: Prestação de serviços de sonorização, iluminação, produção de fotos, filmagem e transmissão simultânea de evento | ||||||||||||||||
Empresa: AUDIOVISUAL PRODUÇÕES & EVENTOS EIRELI - EPP | ||||||||||||||||
Assinatura: 12/09/2014 | Vigência Inicial: 12/09/2014 a 31/12/2014 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 041/14 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 23.426,00 preço global | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0496/14 de 12/09/2014 - Dotação:3390-39-21 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 098/14 |
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Objeto: Fornecimento, instalação, suporte e manutenção total de impressora | |
Empresa: STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | |
Assinatura: 11/09/2014 | Vigência Inicial: 11/09/2014 a 10/09/2015 |
Fundamento: Adesão Reg. Preços | |
Valor Total Original: R$ 370.794,92 valor global total | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0494/14 de 09/09/2014 - Dotação:4490-52-16 |
CONTRATO 094/14 |
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Objeto: Cunhagem e fornecimento de medalhas | |
Empresa: METALVEST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP | |
Assinatura: 03/09/2014 | Vigência Inicial: 03/09/14 a 31/12/14 |
Fundamento: Pregão Presencial 049/14 | |
Valor Total Original: R$ 25.300,00 preço total | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0479/14 de 01/09/2014 - Dotação:3390-32-01 |
CONTRATO 095/14 |
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Objeto: Fornecimento de produtos de limpeza e higiene | |
Empresa: JERBRA COMERCIAL LTDA - EPP | |
Assinatura: 03/09/2014 | Vigência Inicial: 03/09/2014 a 31/12/2014 |
Fundamento: Tomada de Preços 001/14 | |
Valor Total Original: R$ 4.565,90 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0482/14 de 02/09/2014 - Dotação:4490-52-15 0483/14 de 02/09/2014 - Dotação:3390-30-31 |
CONTRATO 088/14 |
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Objeto: Prestação de serviços de análises microbiológicas e de diagnósico da qualidade do ar. | |
Empresa: BELTA TECNOLOGIA LTDA | |
Assinatura: 21/08/2014 | Vigência Inicial: 21/08/2014 a 31/12/2014 |
Fundamento: Pregão Presencial 040/14 | |
Valor Total Original: R$ 9.400,00 valor total | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0456/14 de 18/08/2014 - Dotação:3390-39-99 |
CONTRATO 091/14 |
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Objeto: Execução de pequenas obras de alvenaria e de instalações prediais na sede da CMBH. | |
Empresa: CSS-CONSTRUTORA SILVA SANT'ANA | |
Assinatura: 21/08/2014 | Vigência Inicial: 21/08/2014 a 31/12/2014 |
Fundamento: Tomada de Preços 003/14 | |
Valor Total Original: R$ 67.942,12 preço global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0459/14 de 19/08/2014 - Dotação:3390-39-28 0460/14 de 19/08/2014 - Dotação:4490-51-13 |
CONTRATO 081/14 |
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Objeto: Prestação de serviço de limpeza e higienização de caixa de gordura/caixa de passagem de gordura. | |
Empresa: LOCAFLEX EIRELI | |
Assinatura: 29/07/2014 | Vigência Inicial: 29/07/2014 a 31/12/2014 |
Fundamento: Pregão Presencial 039/14 | |
Valor Total Original: R$ 3.600,00 preço total | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0420/14 de 25/07/2014 - Dotação:3390-39-41 |
CONTRATO 080/14 |
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Objeto: Prestação de serviços gráficos | |
Empresa: GRÁFICA E EDITORA S. F. LTDA. - ME | |
Assinatura: 23/07/2014 | Vigência Inicial: 23/07/14 a 31/12/14 |
Fundamento: Pregão Presencial 020/14 | |
Valor Total Original: R$ 59.470,00 valor total | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0410/14 de 23/07/2014 - Dotação:3390-30-12 0411/14 de 23/07/2014 - Dotação:3390-30-41 0412/14 de 23/07/2014 - Dotação:3390-30-99 0413/14 de 23/07/2014 - Dotação:3390-32-01 |
CONTRATO 078/14 |
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Objeto: Renovação de licenças de uso do McAfee, SaaS E-mail Protection | |
Empresa: ALLEN RIO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | |
Assinatura: 17/07/2014 | Vigência Inicial: 17/07/2014 a 16/07/2016 |
Fundamento: Pregão Presencial 034/14 | |
Valor Total Original: R$ 67.500,00 preço total | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0405/14 de 17/07/2014 - Dotação:4490-39-35 |
CONTRATO 075/14 |
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Objeto: Cunhagem e o fornecimento de medalhas e distintivos para a CMBH | |
Empresa: ARM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME | |
Assinatura: 09/07/2014 | Vigência Inicial: 09/07/2014 a 31/12/2014 |
Fundamento: Pregão Presencial 033/14 | |
Valor Total Original: R$ 15.710,00 preço global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0396/14 de 02/07/2014 - Dotação:3390-32-01 |
CONTRATO 073/14 |
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Objeto: Prestação de serviços de montagem e desmontagem de divisórias e demais compenentes de divisórias para a CMBH | |
Empresa: TOP LINE FORROS E DIVISÓRIAS LTDA. - ME | |
Assinatura: 08/07/2014 | Vigência Inicial: 08/07/2014 a 31/12/2014 |
Fundamento: Pregão Presencial 021/14 | |
Valor Total Original: R$ 13.870,00 preço global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0401/14 de 07/07/2014 - Dotação:3390-30-32 0402/14 de 07/07/2014 - Dotação:3390-39-28 |
CONTRATO 069/14 |
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Objeto: Prestação de serviços gráficos | |
Empresa: GRÁFICA YAGO LTDA. - ME | |
Assinatura: 03/07/2014 | Vigência Inicial: 03/07/2014 a 31/12/14 |
Fundamento: Pregão Presencial 020/14 | |
Valor Total Original: R$ 12.896,50 valor total | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0398/14 de 03/07/2014 - Dotação:3390-30-12 0399/14 de 03/07/2014 - Dotação:3390-30-41 |
CONTRATO 063/14 |
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Objeto: Prestação de serviços gráficos | |
Empresa: IMPRESSOS SANTA TEREZINHA LTDA. - ME | |
Assinatura: 17/06/2014 | Vigência Inicial: 17/06/2014 a 31/12/2014 |
Fundamento: Pregão Presencial 011/14 | |
Valor Total Original: R$ 7.552,00 valor total | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0372/14 de 13/06/2014 - Dotação:3390-30-12 |
CONTRATO 065/14 |
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Objeto: Prestação de serviço de impressão de revistas. | |
Empresa: GRÁFICA E EDITORA MAFALI LTDA. - ME | |
Assinatura: 09/06/2014 | Vigência Inicial: 09/06/2014 a 31/12/2014 |
Fundamento: Pregão Presencial 028/14 | |
Valor Total Original: R$ 9.400,00 preço total | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0369/14 de 09/06/2014 - Dotação:3390-32-04 |
CONTRATO 062/14 |
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Objeto: Prestação de serviços de controle de pragas e vetores, desinsetização, desratização e limpeza e higienização de caixa de gordura | |
Empresa: ANCHIETA PULVERIZAÇÕES LTDA. | |
Assinatura: 05/06/2014 | Vigência Inicial: 05/06/2014 a 31/12/2014 |
Fundamento: Pregão Presencial 026/14 | |
Valor Total Original: R$ 8.499,99 valor total | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0365/14 de 04/06/2014 - Dotação:3390-39-41 |
CONTRATO 056/14 |
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Objeto: Fornecimento e montagem de mobiliário | |
Empresa: ERGOFLEX COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MOVEIS EIRELI - EPP | |
Assinatura: 19/05/2014 | Vigência Inicial: 19/05/14 a 31/12/14 |
Fundamento: Pregão Presencial 016/13 | |
Valor Total Original: R$ 22.864,00 valor total global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0348/14 de 19/05/2014 - Dotação:4490-52-21 |
CONTRATO 059/14 |
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Objeto: Fornecimento de papel higiênico durante o exercício de 2014 | ||||||||||||||||
Empresa: OFICIAL PAPER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP | ||||||||||||||||
Assinatura: 19/05/2014 | Vigência Inicial: 19/05/14 a 31/12/14 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 022/14 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 13.200,00 valor global total | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0339/14 de 15/05/2014 - Dotação:3390-30-31 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 060/14 |
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Objeto: Prestação de serviços de vigilância | ||||||||||||||||
Empresa: EFICIÊNCIA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - ME | ||||||||||||||||
Assinatura: 19/05/2014 | Vigência Inicial: 19/05/2014 a 18/08/2014 | |||||||||||||||
Fundamento: Dispensa de Licitação | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 1.403.936,19 valor global total | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0355/14 de 19/05/2014 - Dotação:3390-37-02 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 058/14 |
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Objeto: Prestação de serviço de manutenção das instalações físicas prediais, sistemas elétrico, hidrossanitário, telefônico, SPDA e TV a cabo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 16/05/2014 | Vigência Inicial: 16/05/2014 a 15/05/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 014/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 1.302.821,16 valor global anual estimado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0344/14 de 16/05/2014 - Dotação:3390-34-03 0345/14 de 16/05/2014 - Dotação:3390-37-04 0346/14 de 16/05/2014 - Dotação:3390-39-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 039/14 |
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Objeto: Locação do Minascentro, para a realização da cerimônia de entrega do Grande Colar do Mérito Legislativo, edição 2014 | |
Empresa: COMPANHIA MINEIRA DE PROMOÇÕES - PROMINAS | |
Assinatura: 06/05/2014 | Vigência Inicial: 23/11/2014 a 25/11/2014 |
Fundamento: Dispensa de Licitação | |
Valor Total Original: R$ 28.788,00 valor total | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0290/14 de 04/04/2014 - Dotação:3390-39-15 |
CONTRATO 053/14 |
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Objeto: Fornecimento de produtos de escritório e de informática durante o exercício de 2014 | |
Empresa: JOÃO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI - ME | |
Assinatura: 06/05/2014 | Vigência Inicial: 06/05/2014 a 31/12/2014 |
Fundamento: Pregão Presencial 015/14 | |
Valor Total Original: R$ 31.937,60 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: |
CONVÊNIO 004/14 |
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Objeto: Cooperação para realização do projeto "Câmara Mirim" | |||||||||||||||||||||
Empresa: TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS | |||||||||||||||||||||
Assinatura: 05/05/2014 | Vigência Inicial: 05/05/14 a 10/12/15 | ||||||||||||||||||||
Fundamento: Inexigibilidade | |||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 0,00 não implica em repasses de recursos | |||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente | |||||||||||||||||||||
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CONTRATO 052/14 |
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Objeto: Serviço de reparo das torres de refriamento do sistema de ar condicionado instalado na sede da CMBH. | |
Empresa: GIROPLAST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME | |
Assinatura: 30/04/2014 | Vigência Inicial: 30/04/14 a 31/12/14 |
Fundamento: Pregão Presencial 009/14 | |
Valor Total Original: R$ 56.500,00 preço global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0318/14 de 29/04/2014 - Dotação:3390-30-32 0319/14 de 29/04/2014 - Dotação:3390-39-29 |
CONTRATO 049/14 |
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Objeto: Prestação de serviços de desmontagem e montagem de divisórias | |
Empresa: GAMA LUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME | |
Assinatura: 29/04/2014 | Vigência Inicial: 29/04/14 a 31/12/14 |
Fundamento: Pregão Presencial 005/13 | |
Valor Total Original: R$ 2.551,70 valor global total | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: |
CONTRATO 050/14 |
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Objeto: Prestação de serviços gráficos | |
Empresa: IMPRESSOS SANTA TEREZINHA LTDA. - ME | |
Assinatura: 24/04/2014 | Vigência Inicial: 24/04/2014 a 31/12/2014 |
Fundamento: Pregão Presencial 011/14 | |
Valor Total Original: R$ 91.711,00 preço global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0309/14 de 24/04/2014 - Dotação:3390-30-41 0310/14 de 24/04/2014 - Dotação:3390-30-99 0311/14 de 24/04/2014 - Dotação:3390-30-12 |
CONTRATO 045/14 |
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Objeto: Fornecimento de gás refrigerante freon R-22 | |
Empresa: ICTermo - Indústria e Comércio Termodinâmica Minas Gerais Ltda-EPP | |
Assinatura: 23/04/2014 | Vigência Inicial: 23/04/14 a 31/12/14 |
Fundamento: Pregão Presencial 017/14 | |
Valor Total Original: R$ 8.996,40 preço total | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0301/14 de 23/04/2014 - Dotação:3390-30-37 |
CONTRATO 044/14 |
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Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em elevadores | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: ELEVADORES ORION LTDA. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 22/04/2014 | Vigência Inicial: 22/04/14 a 21/04/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 010/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 5.160,00 valor global anual | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0299/14 de 15/04/2014 - Dotação:3390-39-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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CONVÊNIO 005/14 |
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Objeto: Cessão de servidora do Município de Novo Cruzeiro para a CMBH, com ônus para o órgão de origem e cláusula de reciprocidade. | |
Empresa: MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO | |
Assinatura: 15/04/2014 | Vigência Inicial: 15/04/2014 a 14/04/2015 |
Fundamento: Inexigibilidade | |
Valor Total Original: R$ 0,00 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente |
CONTRATO 042/14 |
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Objeto: Prestação de serviço na área de tratamento e preservação de documentos, mediante o fornecimento mão de obra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: MÉTODO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 09/04/2014 | Vigência Inicial: 09/04/2014 a 08/04/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Concorrência 005/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 454.316,40 valor total anual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0293/14 de 09/04/2014 - Dotação:3390-37-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONVÊNIO 001/14 |
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Objeto: Cooperação entre os convenentes para a realização do projeto intitulado "Parlamento Jovem Belo Horizonte". | |
Empresa: SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA - SMC/PUCMINAS | |
Assinatura: 08/04/2014 | Vigência Inicial: 16/05/2014 a 15/05/2015 |
Fundamento: Inexigibilidade | |
Valor Total Original: R$ 0,00 não se aplica | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente |
CONTRATO 040/14 |
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Objeto: Cessão do uso do cartão ótimo e prestação de serviço de carga a bordo de vale transporte sob a forma de créditos eletrônicos. | ||||||||||||||||||||||||||
Empresa: CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA | ||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 07/04/2014 | Vigência Inicial: 19/05/2014 a 18/05/2016 | |||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Inexigibilidade | ||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 102.000,00 valor anual estimado | ||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0297/14 de 14/04/2014 - Dotação:3390-39-37 | ||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 041/14 |
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Objeto: Prestação de serviço de apoio operacional, mediante o fornecimento de mão de obra exclusiva. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 07/04/2014 | Vigência Inicial: 16/05/2014 a 15/05/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 012/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 1.895.870,04 valor global anual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0294/14 de 09/04/2014 - Dotação:3390-34-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 038/14 |
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Objeto: Prestação de serviços e fornecimento de placas, plaquetas, bottons e pins | ||||||||||||||||
Empresa: METALVEST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP | ||||||||||||||||
Assinatura: 01/04/2014 | Vigência Inicial: 01/04/14 a 31/12/14 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 038/13 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 3.665,00 valor global | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0283/14 de 01/04/2014 - Dotação:3390-32-01 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 034/14 |
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Objeto: Fornecimento de produtos de limpeza e higiene | |
Empresa: HIGILAF LTDA. - ME | |
Assinatura: 26/03/2014 | Vigência Inicial: 26/03/2014 a 31/12/2014 |
Fundamento: Pregão Presencial 008/14 | |
Valor Total Original: R$ 80.094,00 valor total | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0273/14 de 25/03/2014 - Dotação:3390-30-31 |
CONTRATO 035/14 |
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Objeto: Fornecimento de produtos de limpeza e higiene ( sabonete líquido perolado) | |
Empresa: UNIJOHN SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA - EPP | |
Assinatura: 26/03/2014 | Vigência Inicial: 26/03/14 a 31/12/14 |
Fundamento: Pregão Presencial 008/14 | |
Valor Total Original: R$ 3.528,00 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0272/14 de 25/03/2014 - Dotação:3390-30-31 |
CONTRATO 036/14 |
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Objeto: Fornecimento de produtos de limpeza e higiene (copo descartável para café) | |
Empresa: MINAS CLEANER COMERCIAL EIRELI - EPP | |
Assinatura: 26/03/2014 | Vigência Inicial: 26/03/14 a 31/12/14 |
Fundamento: Pregão Presencial 008/14 | |
Valor Total Original: R$ 1.969,20 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0276/14 de 25/03/2014 - Dotação:3390-30-31 |
CONTRATO 033/14 |
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Objeto: Fornecimento e instalação de uma autoclave horizontal para a area de saúde da CMBH | |
Empresa: CENTRAL TÉCNICA EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |
Assinatura: 21/03/2014 | Vigência Inicial: 21/03/14 a 31/12/14 |
Fundamento: Pregão Presencial 007/14 | |
Valor Total Original: R$ 5.300,00 preço total | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0270/14 de 21/03/2014 - Dotação:4490-52-03 |
CONTRATO 025/14 |
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Objeto: Disponibilização de link (s) óptico (s) e equipamentos para o transporte de sinais de áudio e vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - INCORPOROU A CEMIG TELECOM | |||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 26/02/2014 | Vigência Inicial: 26/02/14 a 25/02/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 001/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 102.000,00 preço total | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0067/15 de 01/01/2015 - Dotação:3390-39-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 026/14 |
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Objeto: Manutenção preventiva e corretiva nos veículos oficiais da CMBH | |||||||||||||||||||||
Empresa: CAPITAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. -EPP | |||||||||||||||||||||
Assinatura: 26/02/2014 | Vigência Inicial: 26/02/14 a 25/02/15 | ||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 006/14 | |||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 30.000,00 valor anual | |||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0239/14 de 26/02/2014 - Dotação:3390-39-30 | |||||||||||||||||||||
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CONTRATO 024/14 |
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Objeto: Prestação de serviços de publicações no Diário Oficial de Minas Gerais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DE MINAS GERAIS (extinta - atividades repassadas para SEGOV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 21/02/2014 | Vigência Inicial: 21/02/14 a 20/02/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Inexigibilidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 36.853,44 preço global estimado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0234/14 de 21/02/2014 - Dotação:3390-39-53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 333/13 |
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Objeto: Prestação de serviço de capacitação profissional aos servidores da CMBH, mediante cursos em diversas áreas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL EM MINAS GERAIS - SENAC MINAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 20/02/2014 | Vigência Inicial: 20/02/2014 a 19/02/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Dispensa de Licitação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 45.000,00 valor total anual estimado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0375/14 de 18/06/2014 - Dotação:3390-39-54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 020/14 |
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Objeto: Fornecimento de papéis para a CMBH durante o exercício de 2014 | ||||||||||||||||
Empresa: CLEAR INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA. | ||||||||||||||||
Assinatura: 18/02/2014 | Vigência Inicial: 18/02/14 a 31/12/14 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 004/14 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 31.342,12 valor global | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0220/14 de 18/02/2014 - Dotação:3390-30-12 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 018/14 |
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Objeto: Prestação de serviços de agenciamento de viagens e reserva de hotéis para CMBH | |
Empresa: EXODUS TURISMO, VIAGENS E INTERCÂMBIO LTDA. - EPP | |
Assinatura: 06/02/2014 | Vigência Inicial: 10/02/14 a 31/12/14 |
Fundamento: Pregão Presencial 003/14 | |
Valor Total Original: R$ 36.800,00 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0211/14 de 10/02/2014 - Dotação:3390-39-99 |
CONTRATO 016/14 |
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Objeto: Fornecimento de gêneros de alimentação para a CMBH, dos tipos coffee break e lanche | |
Empresa: WILLIAM DOS SANTOS ANICETO - ME | |
Assinatura: 05/02/2014 | Vigência Inicial: 05/02/14 a 31/12/14 |
Fundamento: Pregão Presencial 002/14 | |
Valor Total Original: R$ 158.641,50 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0200/14 de 05/02/2014 - Dotação:3390-39-12 |
CONTRATO 017/14 |
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Objeto: Fornecimento de gêneros de alimentação dos tipos coffee break e lanche | |
Empresa: VSS EVENTOS LTDA. - ME | |
Assinatura: 05/02/2014 | Vigência Inicial: 05/02/2014 a 31/12/2014 |
Fundamento: Pregão Presencial 002/14 | |
Valor Total Original: R$ 32.185,50 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0199/14 de 05/02/2014 - Dotação:3390-39-12 |
CONTRATO 013/14 |
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Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em elevadores na CMBH | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: ELEVADORES ORION LTDA. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 28/01/2014 | Vigência Inicial: 29/01/14 a 28/01/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 047/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 530,00 valor global mensal | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0187/14 de 29/01/2014 - Dotação:3390-39-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 012/14 |
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Objeto: Fornecimento de generos de alimentação para a CMBH | |
Empresa: SADY TEMPONI GODINHO - ME | |
Assinatura: 27/01/2014 | Vigência Inicial: 27/01/2014 a 31/12/2014 |
Fundamento: Pregão Presencial 045/13 | |
Valor Total Original: R$ 43.375,20 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0176/14 de 27/01/2014 - Dotação:3390-30-39 |
CONTRATO 002/14 |
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Objeto: Fornecimento, pela contratada, de lixeiras em aço para a CMBH | |
Empresa: CAED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO URBANO LTDA. - EPP | |
Assinatura: 07/01/2014 | Vigência Inicial: 08/01/14 a 31/12/14 |
Fundamento: Pregão Presencial 030/13 | |
Valor Total Original: R$ 2.472,00 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0144/14 de 08/01/2014 - Dotação:3390-30-31 |
CONTRATO 001/14 |
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Objeto: Aquisição eventual de até 6.000 L de gasolina comum e até 3.000 L de etanol | ||||||||||||||||
Empresa: POSTO VIA À LIBERDADE LTDA | ||||||||||||||||
Assinatura: 02/01/2014 | Vigência Inicial: 02/01/14 a 31/12/14 | |||||||||||||||
Fundamento: Adesão Reg. Preços | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 21.099,00 valor global anual estimado | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0127/14 de 02/01/2014 - Dotação:3390-30-04 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 143/13 |
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Objeto: Fornecimento e montagem, pela contratada, de mobiliário para a CMBH | |
Empresa: OFCPARTNERS SOLUÇÕES EM ESCRITÓRIOS LTDA. | |
Assinatura: 23/12/2013 | Vigência Inicial: 23/12/2013 a 31/12/2013 |
Fundamento: Pregão Presencial 016/13 | |
Valor Total Original: R$ 3.656,25 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0731/13 de 23/12/2013 - Dotação:4490-52-21 |
CONVÊNIO 012/13 |
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Objeto: Promoção do curso de Orçamento Público e Mecanismos de Participação Democrática | ||||||||||||||||||||||||||
Empresa: ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - ESAF | ||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 18/12/2013 | Vigência Inicial: 18/09/13 a 17/09/15 | |||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Dispensa de Licitação | ||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 0,00 sem valor financeiro | ||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente | ||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 142/13 |
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Objeto: Manutenção preventiva/corretiva, assistência técnica e operação de ar condic., exaustores e bebedouros; tratamento químico da água do ar condicionado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: ENGIE BRASIL SERVIÇOS DE ENERGIA LTDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 13/12/2013 | Vigência Inicial: 17/12/13 a 16/12/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 044/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 513.552,72 preço global anual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0725/13 de 13/12/2013 - Dotação:3390-39-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 137/13 |
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Objeto: Fornecimento e montagem de mobiliário para a CMBH | ||||||||||||||||
Empresa: ERGOFLEX COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MOVEIS EIRELI - EPP | ||||||||||||||||
Assinatura: 29/11/2013 | Vigência Inicial: 29/11/13 a 31/12/13 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 016/13 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 33.287,00 valor global | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0707/13 de 29/11/2013 - Dotação:4490-52-21 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 125/13 |
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Objeto: Renovação, pela contratada, de licenças de uso de software antivírus Symantec para a CMBH | |
Empresa: ALLEN RIO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | |
Assinatura: 19/11/2013 | Vigência Inicial: 19/11/2013 a 18/11/2016 |
Fundamento: Pregão Presencial 042/13 | |
Valor Total Original: R$ 18.696,00 valor global total | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0679/13 de 19/11/2013 - Dotação:4490-39-35 |
CONTRATO 124/13 |
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Objeto: Prestação, pela contratada, de serviços de suporte e apoio à Gestão da Infraestrutura de Tecnologia da Informação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: NET SERVICE S/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 11/11/2013 | Vigência Inicial: 11/11/2013 a 10/11/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 040/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 2.959.400,76 valor global anual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0674/13 de 11/11/2013 - Dotação:3390-39-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 123/13 |
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Objeto: Prestação pela contratada de serviços de conservação, limpeza, jardinagem, serviços gerais e copa para CMBH | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: SEMPRE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME | |||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 05/11/2013 | Vigência Inicial: 23/11/13 a 22/11/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Concorrência 004/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 1.471.046,52 valor total anual | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0669/13 de 07/11/2013 - Dotação:3390-37-01 0670/13 de 07/11/2013 - Dotação:3390-37-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 117/13 |
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Objeto: Prestação de serviços de confecção e fornecimento, pela contratada, de placas, plaquetas, bottons e pins | |
Empresa: METALVEST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP | |
Assinatura: 29/10/2013 | Vigência Inicial: 29/10/2013 a 31/12/2013 |
Fundamento: Pregão Presencial 038/13 | |
Valor Total Original: R$ 14.985,00 preço global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0653/13 de 29/10/2013 - Dotação:3390-30-41 0654/13 de 29/10/2013 - Dotação:3390-32-01 |
CONTRATO 113/13 |
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Objeto: Elaboração de Projeto Executivo de reestruturação do sistema audiovisual da sede da CMBH e sua subsequente implantação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: PROJESOM PROJETOS E INSTALAÇÕES DE SOM LTDA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 21/10/2013 | Vigência Inicial: 21/10/2013 a 20/10/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Concorrência 001/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 5.293.250,00 valor total global | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0655/13 de 29/10/2013 - Dotação:4490-52-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 115/13 |
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Objeto: Prestação de serviços de sonorização, iluminação, produção de fotos, filmagem e transmissão simultânea do evento Grande Colar 2013 | |
Empresa: HOREBE LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. - EPP | |
Assinatura: 21/10/2013 | Vigência Inicial: 21/10/13 A 31/12/2013 |
Fundamento: Pregão Presencial 036/13 | |
Valor Total Original: R$ 28.990,00 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0630/13 de 21/10/2013 - Dotação:3390-39-21 |
CONTRATO 111/13 |
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Objeto: Prestação de serviços de impressão, reprografia e produção gráfica | ||||||||||||||||
Empresa: STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | ||||||||||||||||
Assinatura: 16/10/2013 | Vigência Inicial: 16/10/2013 a 15/10/2015 | |||||||||||||||
Fundamento: Adesão Reg. Preços | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 829.553,52 valor global (valor total mensal x 24 meses) | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0621/13 de 16/10/2013 - Dotação:3390-39-17 0622/13 de 16/10/2013 - Dotação:3390-39-14 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 108/13 |
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Objeto: Fornecimento e montagem de materiais diversos, mobiliário, equipamentos, arranjos florais, estruturas e outros itens, para realização do Grande Colar | ||||||||||||||||
Empresa: VMI LOCAÇÕES, PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. - ME | ||||||||||||||||
Assinatura: 08/10/2013 | Vigência Inicial: 08/10/13 a 31/12/13 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 034/13 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 86.457,00 preço global | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0610/13 de 07/10/2013 - Dotação:3390-39-21 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 103/13 |
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Objeto: Prestação, pela contratada, de serviço de telecomunicação e acesso dedicado à internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: ALGAR MULTIMÍDIA S/A (antiga CTBC MULTIMÍDIA DATA NET S/A.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 30/09/2013 | Vigência Inicial: 20/10/2013 a 19/10/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 031/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 54.705,84 valor total anual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0625/13 de 18/10/2013 - Dotação:3390-39-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 101/13 |
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Objeto: Concessão remunerada de uso de espaço físico destinado à exploração de serviços de restaurante e lanchonete nas dependências do edifício sede da CMBH | |
Empresa: FAMILY RESTAURANT'S LTDA. - ME | |
Assinatura: 26/09/2013 | Vigência Inicial: 06/10/13 a 05/10/15 |
Fundamento: Concorrência 002/13 | |
Valor Total Original: R$ 5.000,00 remuneração máxima paga pela contratada à cmbh pela concessão do espaço | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: |
CONTRATO 100/13 |
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Objeto: Serviços de desmontagem e montagem de divisórias | ||||||||||||||||
Empresa: GAMA LUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME | ||||||||||||||||
Assinatura: 24/09/2013 | Vigência Inicial: 24/09/13 a 31/12/13 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 005/13 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 906,00 preço global | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0594/13 de 24/09/2013 - Dotação:3390-30-32 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 095/13 |
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Objeto: Fornecimento e instalação de equipamento para a área de saúde (conjunto odontológico) | |
Empresa: DENTAL ALTA MOGIANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. | |
Assinatura: 03/09/2013 | Vigência Inicial: 03/09/13 a 31/12/13 |
Fundamento: Pregão Presencial 025/13 | |
Valor Total Original: R$ 13.718,00 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0561/13 de 03/09/2013 - Dotação:4490-52-03 |
CONTRATO 090/13 |
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Objeto: Prestação de serviço contínuo de apoio administrativo, por meio de locação de mão de obra exclusiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: ELITE SERVIÇOS LTDA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 20/08/2013 | Vigência Inicial: 20/08/13 a 19/08/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Concorrência 005/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 4.605.647,08 valor global anual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0549/13 de 20/08/2013 - Dotação:3390-34-03 0550/13 de 20/08/2013 - Dotação:3390-37-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 086/13 |
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Objeto: Serviço de encadernação, em capa dura, dos processos de pagamento realizados pela CMBH | ||||||||||||||||
Empresa: AMC ENCADERNADORA E COPIADORA LTDA. - ME | ||||||||||||||||
Assinatura: 08/08/2013 | Vigência Inicial: 08/08/13 a 07/08/14 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 048/13 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 16.000,00 preço total anual | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0541/13 de 08/08/2013 - Dotação:3390-39-13 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 085/13 |
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Objeto: Cunhagem e fornecimento de medalhas | |
Empresa: METALVEST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP | |
Assinatura: 07/08/2013 | Vigência Inicial: 07/08/13 a 31/12/13 |
Fundamento: Pregão Presencial 026/13 | |
Valor Total Original: R$ 27.000,00 preço total | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0540/13 de 07/08/2013 - Dotação:3390-32-01 |
CONTRATO 088/13 |
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Objeto: Serviço de vigilância | |
Empresa: ALPHA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. | |
Assinatura: 06/08/2013 | Vigência Inicial: 06/08/13 a 05/11/13 |
Fundamento: Dispensa de Licitação | |
Valor Total Original: R$ 183.530,70 valor total mensal | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0539/13 de 06/08/2013 - Dotação:3390-37-02 |
CONTRATO 081/13 |
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Objeto: Serviço de captação, transmissão, armazenamento e publicação de sinais de áudio e vídeo pela Internet, em tempo real | |||||||||||||||||||||
Empresa: OVERSEE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. - EPP | |||||||||||||||||||||
Assinatura: 01/08/2013 | Vigência Inicial: 23/09/13 a 22/09/14 | ||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 023/13 | |||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 506.212,20 valor anual | |||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0591/13 de 23/09/2013 - Dotação:3390-39-24 | |||||||||||||||||||||
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CONVÊNIO 008/13 |
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Objeto: Concessão de estágio na CMBH | |
Empresa: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE | |
Assinatura: 26/07/2013 | Vigência Inicial: 01/08/13 a 31/07/15 |
Fundamento: Dispensa de Licitação | |
Valor Total Original: R$ 98.175,52 valor mensal estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente |
CONTRATO 077/13 |
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Objeto: Prestação de serviço de apoio à atividades próprias da área de saúde | |||||||||||||||||||||
Empresa: INOVA TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA. | |||||||||||||||||||||
Assinatura: 22/07/2013 | Vigência Inicial: 22/07/13 a 21/07/14 | ||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 021/13 | |||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 21.799,97 valor global mensal estimado | |||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0489/13 de 16/07/2013 - Dotação:3390-34-03 0490/13 de 16/07/2013 - Dotação:3390-37-04 | |||||||||||||||||||||
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CONTRATO 074/13 |
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Objeto: Serviços de instalação, configuração, manutenção, administração, backup/restore, consultoria e gerência do SGBD Oracle | ||||||||||||||||||||||||||
Empresa: CASA DE SOFTWARE S/A. | ||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 18/07/2013 | Vigência Inicial: 18/07/13 a 17/07/14 | |||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 018/13 | ||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 96.000,00 valor global anual | ||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0488/13 de 16/07/2013 - Dotação:3390-39-32 | ||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 073/13 |
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Objeto: Prestação de serviços de publicidade | ||||||||||||||||
Empresa: DEZOITO COMUNICAÇÃO LTDA. | ||||||||||||||||
Assinatura: 10/07/2013 | Vigência Inicial: 12/07/13 a 31/12/13 | |||||||||||||||
Fundamento: Concorrência 007/12 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 8.000.000,00 valor global | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0481/13 de 11/07/2013 - Dotação:3390-39-23 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 063/13 |
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Objeto: Serviços de desmontagem e montagem de divisórias | ||||||||||||||||||||||||||
Empresa: GAMA LUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME | ||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 29/05/2013 | Vigência Inicial: 29/05/13 a 31/12/13 | |||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 005/13 | ||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 41.971,00 valor global | ||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0424/13 de 29/05/2013 - Dotação:3390-39-28 0425/13 de 29/05/2013 - Dotação:3390-30-32 | ||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 060/13 |
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Objeto: Aquisição de papéis | |
Empresa: CLEAR INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA. | |
Assinatura: 24/05/2013 | Vigência Inicial: 24/05/13 a 31/12/13 |
Fundamento: Pregão Presencial 013/13 | |
Valor Total Original: R$ 21.904,00 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0415/13 de 24/05/2013 - Dotação:3390-30-12 |
CONTRATO 057/13 |
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Objeto: Prestação de serviços gráficos (gráfica convencional) | |||||||||||||||||||||
Empresa: GRÁFICA E EDITORA MAFALI LTDA. - ME | |||||||||||||||||||||
Assinatura: 21/05/2013 | Vigência Inicial: 21/05/13 a 31/12/13 | ||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 007/13 | |||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 395.670,00 valor global | |||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0402/13 de 21/05/2013 - Dotação:3390-30-12 0407/13 de 21/05/2013 - Dotação:3390-30-41 0408/13 de 21/05/2013 - Dotação:3390-30-99 | |||||||||||||||||||||
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CONTRATO 058/13 |
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Objeto: Prestação de serviços gráficos (gráfica expressa) | ||||||||||||||||
Empresa: VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME | ||||||||||||||||
Assinatura: 21/05/2013 | Vigência Inicial: 21/05/13 a 31/12/13 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 007/13 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 29.491,12 valor global | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0410/13 de 21/05/2013 - Dotação:3390-30-12 0411/13 de 21/05/2013 - Dotação:3390-30-41 0412/13 de 21/05/2013 - Dotação:3390-30-99 0413/13 de 21/05/2013 - Dotação:3390-39-13 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 024/13 |
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Objeto: Aquisição de software (AutoCAD) | |
Empresa: ALLEN BH SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | |
Assinatura: 16/05/2013 | Vigência Inicial: 16/05/13 a 31/07/13 |
Fundamento: Pregão Presencial 003/13 | |
Valor Total Original: R$ 11.200,00 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0393/13 de 16/05/2013 - Dotação:4490-39-35 |
CONVÊNIO 005/13 |
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Objeto: Incremento de atividades de desenvolvimento e aplicação de metodologia de tratamento arquivístico a parte do acervo documental das entidades | |
Empresa: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | |
Assinatura: 14/05/2013 | Vigência Inicial: 01/06/13 a 31/05/18 |
Fundamento: Dispensa de Licitação 005/13 | |
Valor Total Original: R$ 1.275.000,00 valor total global estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente |
CONTRATO 055/13 |
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Objeto: Locação do Minascentro para realização do evento do Grande Colar do Mérito Legislativo Municipal de 2013 | ||||||||||||||||
Empresa: COMPANHIA MINEIRA DE PROMOÇÕES - PROMINAS | ||||||||||||||||
Assinatura: 14/05/2013 | Vigência Inicial: 14/05/13 a 22/10/13 | |||||||||||||||
Fundamento: Dispensa de Licitação | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 27.852,00 valor total | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0387/13 de 14/05/2013 - Dotação:3390-39-15 | ||||||||||||||||
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CONVÊNIO 107/13 |
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Objeto: Mútua cooperação para funcionamento do Juizado de Conciliação nas dependências da CMBH | |
Empresa: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - JUIZADO DE CONCILIAÇÃO | |
Assinatura: 07/05/2013 | Vigência Inicial: 07/05/2013 a 06/05/2018 |
Fundamento: Inexigibilidade | |
Valor Total Original: R$ 0,00 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente |
CONTRATO 040/13 |
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Objeto: Fornecimento de produtos de limpeza e higiene | |
Empresa: ATACADÃO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA. | |
Assinatura: 03/05/2013 | Vigência Inicial: 03/05/13 a 31/12/13 |
Fundamento: Tomada de Preços 001/13 | |
Valor Total Original: R$ 4.089,10 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0375/13 de 03/05/2013 - Dotação:3390-30-31 |
CONTRATO 041/13 |
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Objeto: Fornecimento de produtos de limpeza e higiene | ||||||||||||||||
Empresa: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP | ||||||||||||||||
Assinatura: 03/05/2013 | Vigência Inicial: 03/05/13 a 31/12/13 | |||||||||||||||
Fundamento: Tomada de Preços 001/13 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 44.670,60 valor global | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0376/13 de 03/05/2013 - Dotação:3390-30-31 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 045/13 |
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Objeto: Fornecimento de produtos de higiene e limpeza | ||||||||||||||||
Empresa: ARTE ORIGINAL LTDA. | ||||||||||||||||
Assinatura: 03/05/2013 | Vigência Inicial: 03/05/13 a 31/12/13 | |||||||||||||||
Fundamento: Tomada de Preços 001/13 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 13.212,00 valor global | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0377/13 de 03/05/2013 - Dotação:3390-30-31 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 046/13 |
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Objeto: Fornecimento de produtos de limpeza e higiene | |
Empresa: M. PIRES FERNANDES & CIA LTDA. | |
Assinatura: 03/05/2013 | Vigência Inicial: 03/05/13 a 31/12/13 |
Fundamento: Tomada de Preços 001/13 | |
Valor Total Original: R$ 798,00 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0379/13 de 03/05/2013 - Dotação:3390-30-31 |
CONTRATO 047/13 |
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Objeto: Fornecimento de produtos de limpeza e higiene | |
Empresa: ORGANIZAÇÃO E EMPREENDIMENTO BRASIL LTDA. - ME | |
Assinatura: 03/05/2013 | Vigência Inicial: 03/05/13 a 31/12/13 |
Fundamento: Tomada de Preços 001/13 | |
Valor Total Original: R$ 1.202,50 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0380/13 de 03/05/2013 - Dotação:3390-30-31 |
CONTRATO 048/13 |
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Objeto: Fornecimento de produtos de limpeza e higiene | |
Empresa: HIGILAF LTDA. - ME | |
Assinatura: 03/05/2013 | Vigência Inicial: 03/05/13 a 31/12/13 |
Fundamento: Tomada de Preços 001/13 | |
Valor Total Original: R$ 298,40 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0374/13 de 03/05/2013 - Dotação:3390-30-31 |
CONTRATO 052/13 |
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Objeto: Fornecimento de produtos de limpeza e higiene | ||||||||||||||||
Empresa: COMERCIAL PLASTIMINAS EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. - ME | ||||||||||||||||
Assinatura: 03/05/2013 | Vigência Inicial: 03/05/13 a 31/12/13 | |||||||||||||||
Fundamento: Tomada de Preços 001/13 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 14.898,00 valor global | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0378/13 de 03/05/2013 - Dotação:3390-30-31 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 042/13 |
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Objeto: Aquisição de equipamentos de informática (garantia) | |
Empresa: ELETRA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP | |
Assinatura: 26/04/2013 | Vigência Inicial: 26/04/13 a 30/06/16 |
Fundamento: Pregão Presencial 002/13 | |
Valor Total Original: R$ 37.850,00 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0337/13 de 26/04/2013 - Dotação:4490-30-20 0338/13 de 26/04/2013 - Dotação:4490-52-16 |
CONTRATO 043/13 |
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Objeto: Aquisição de equipamentos de informática (garantia) | |
Empresa: TEXAS INFORMÁTICA E PRODUTOS LTDA. - EPP | |
Assinatura: 26/04/2013 | Vigência Inicial: 26/04/13 a 14/07/16 |
Fundamento: Pregão Presencial 002/13 | |
Valor Total Original: R$ 168.950,00 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0340/13 de 26/04/2013 - Dotação:4490-52-16 |
CONTRATO 044/13 |
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Objeto: Aquisição de equipamentos de informática (garantia) | |
Empresa: DRIVE A INFORMÁTICA LTDA. | |
Assinatura: 26/04/2013 | Vigência Inicial: 26/04/2013 a 06/08/2016 |
Fundamento: Pregão Presencial 002/13 | |
Valor Total Original: R$ 55.001,00 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0341/13 de 26/04/2013 - Dotação:4490-52-16 |
CONTRATO 038/13 |
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Objeto: Fornecimento de mão de obra para a área de informática | ||||||||||||||||
Empresa: ABAX SERVIÇOS LTDA. - ME | ||||||||||||||||
Assinatura: 24/04/2013 | Vigência Inicial: 01/05/13 a 31/07/13 | |||||||||||||||
Fundamento: Dispensa de Licitação | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 132.826,09 valor global mensal estimado | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0347/13 de 30/04/2013 - Dotação:3390-34-03 0348/13 de 30/04/2013 - Dotação:3390-37-03 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 036/13 |
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Objeto: Serviços de agenciamento de viagens e reservas de hotéis para a CMBH no exercício de 2013 | |
Empresa: EXODUS TURISMO, VIAGENS E INTERCÂMBIO LTDA. - EPP | |
Assinatura: 23/04/2013 | Vigência Inicial: 23/04/13 a 31/12/13 |
Fundamento: Pregão Presencial 010/13 | |
Valor Total Original: R$ 40.000,00 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0333/13 de 23/04/2013 - Dotação:3390-39-99 |
CONTRATO 035/13 |
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Objeto: Fornecimento de produtos de sinalização visual | |
Empresa: SUPREMA DIGITAL LTDA. - ME | |
Assinatura: 19/04/2013 | Vigência Inicial: 19/04/13 a 31/12/13 |
Fundamento: Pregão Presencial 006/13 | |
Valor Total Original: R$ 9.090,00 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0331/13 de 19/04/2013 - Dotação:3390-30-41 0332/13 de 19/04/2013 - Dotação:4490-52-21 |
CONTRATO 034/13 |
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Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos oficiais da CMBH | |
Empresa: CAPITAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. -EPP | |
Assinatura: 11/04/2013 | Vigência Inicial: 11/04/13 a 31/12/13 |
Fundamento: Tomada de Preços 002/13 | |
Valor Total Original: R$ 30.000,00 valor global máximo | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0318/13 de 11/04/2013 - Dotação:3390-30-38 0319/13 de 11/04/2013 - Dotação:3390-39-30 |
CONTRATO 030/13 |
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Objeto: Cessão de uso do cartão BHBus, licença de acesso à web site Transfácil e prestação de serviços de carga à bordo de vale-transporte | ||||||||||||||||||||||||||
Empresa: CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFÁCIL | ||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 26/03/2013 | Vigência Inicial: 01/04/13 a 31/03/14 | |||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Inexigibilidade | ||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 31.025,60 valor mensal estimado | ||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0305/13 de 27/03/2013 - Dotação:3390-39-37 | ||||||||||||||||||||||||||
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CONVÊNIO 021/13 |
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Objeto: Credenciamento da CMBH no programa de acolhimento dos beneficiários de penas e medidas alternativas do TJMG | |
Empresa: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - APENADOS | |
Assinatura: 20/03/2013 | Vigência Inicial: 09/04/13 a 08/04/18 |
Fundamento: Dispensa de Licitação | |
Valor Total Original: R$ 0,00 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente |
CONTRATO 023/13 |
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Objeto: Aquisição de softwares | |
Empresa: ALLEN RIO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | |
Assinatura: 12/03/2013 | Vigência Inicial: 12/03/13 a 31/07/13 |
Fundamento: Pregão Presencial 003/13 | |
Valor Total Original: R$ 51.244,00 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0282/13 de 12/03/2013 - Dotação:4490-39-35 |
CONVÊNIO 003/13 |
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Objeto: Cooperação entre os convenentes para realização do projeto "Parlamento Jovem Municipal" | |
Empresa: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ | |
Assinatura: 07/03/2013 | Vigência Inicial: 17/04/2013 a 16/04/2014 |
Fundamento: Inexigibilidade | |
Valor Total Original: R$ 0,00 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente |
CONTRATO 022/13 |
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Objeto: Fornecimento e instalação de equipamentos para as áreas médica e odontológica da CMBH | |
Empresa: DENTAL ALTA MOGIANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. | |
Assinatura: 07/03/2013 | Vigência Inicial: 07/03/13 até o final da garantia do equipamento |
Fundamento: Pregão Presencial 037/12 | |
Valor Total Original: R$ 500,00 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0274/13 de 07/03/2013 - Dotação:4490-52-03 |
CONTRATO 018/13 |
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Objeto: Fornecimento de acesso dedicado à Internet | |||||||||||||||||||||
Empresa: COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - INCORPOROU A CEMIG TELECOM | |||||||||||||||||||||
Assinatura: 01/03/2013 | Vigência Inicial: 01/03/13 a 28/02/14 | ||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 045/12 | |||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 33.499,92 preço total anual | |||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0259/13 de 01/03/2013 - Dotação:3390-39-32 | |||||||||||||||||||||
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CONTRATO 013/13 |
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Objeto: Aquisição de material de informática durante o exercício de 2013 | |
Empresa: CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. - ME | |
Assinatura: 21/02/2013 | Vigência Inicial: 21/02/13 a 31/12/13 |
Fundamento: Pregão Presencial 051/12 | |
Valor Total Original: R$ 6.966,48 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0240/13 de 21/02/2013 - Dotação:3390-30-20 |
CONTRATO 014/13 |
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Objeto: Aquisição de material de informática durante o exercício de 2013 | |
Empresa: DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - EPP | |
Assinatura: 21/02/2013 | Vigência Inicial: 21/02/13 a 31/12/13 |
Fundamento: Pregão Presencial 051/12 | |
Valor Total Original: R$ 1.692,00 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0243/13 de 21/02/2013 - Dotação:3390-30-20 |
CONTRATO 015/13 |
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Objeto: Aquisição de material de informática | ||||||||||||||||
Empresa: MULTIPLIC MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA. - ME | ||||||||||||||||
Assinatura: 21/02/2013 | Vigência Inicial: 21/02/13 a 31/12/13 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 051/12 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 13.866,93 valor global | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0241/13 de 21/02/2013 - Dotação:3390-30-20 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 016/13 |
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Objeto: Aquisição de material de informática durante o exercício de 2013 | |
Empresa: DISTRIVISA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE SERVIÇOS S/A. | |
Assinatura: 21/02/2013 | Vigência Inicial: 21/02/13 a 31/12/13 |
Fundamento: Pregão Presencial 051/12 | |
Valor Total Original: R$ 1.450,00 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0242/13 de 21/02/2013 - Dotação:3390-30-20 |
CONVÊNIO 002/13 |
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Objeto: Cooperação técnica entre os poderes Executivo e Legislativo, por meio de trabalhos de pesquisa, planejamento, assessoramento e apoio administrativo (pessoal à disposição) | |
Empresa: PBH - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | |
Assinatura: 18/02/2013 | Vigência Inicial: 01/01/13 a 31/12/16 |
Fundamento: Inexigibilidade | |
Valor Total Original: R$ 0,00 sem valor | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente |
CONTRATO 011/13 |
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Objeto: Fornecimento de gêneros de alimentação durante o exercício de 2013 | |||||||||||||||||||||
Empresa: COMERCIAL BOA OPÇÃO LTDA. | |||||||||||||||||||||
Assinatura: 14/02/2013 | Vigência Inicial: 14/02/13 a 31/12/13 | ||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 049/12 | |||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 9.250,00 valor global | |||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0229/13 de 14/02/2013 - Dotação:3390-30-39 | |||||||||||||||||||||
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CONTRATO 012/13 |
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Objeto: Fornecimento de gêneros de alimentação durante o exercício de 2013 (café) | |
Empresa: SADY TEMPONI GODINHO - ME | |
Assinatura: 14/02/2013 | Vigência Inicial: 14/02/13 a 31/12/13 |
Fundamento: Pregão Presencial 049/12 | |
Valor Total Original: R$ 35.116,80 preço total | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0230/13 de 14/02/2013 - Dotação:3390-30-39 |
CONTRATO 007/13 |
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Objeto: Serviços de buffet, dos tipos coffee break e lanche, durante o exercício de 2013 | |||||||||||||||||||||
Empresa: JULIANDERSON AUGUSTO MAIA DA SILVA - ME | |||||||||||||||||||||
Assinatura: 30/01/2013 | Vigência Inicial: 30/01/13 a 31/12/13 | ||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 052/12 | |||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 41.866,00 valor global - máximo | |||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0194/13 de 30/01/2013 - Dotação:3390-39-12 | |||||||||||||||||||||
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CONTRATO 008/13 |
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Objeto: Serviços de buffet do tipo coffee break e lanche | |||||||||||||||||||||
Empresa: MANGIARE BUFFET E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. - ME | |||||||||||||||||||||
Assinatura: 30/01/2013 | Vigência Inicial: 30/01/13 a 31/12/13 | ||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 052/12 | |||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 17.989,00 valor global - máximo estimado | |||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0196/13 de 30/01/2013 - Dotação:3390-39-12 | |||||||||||||||||||||
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CONTRATO 009/13 |
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Objeto: Serviços de buffet dos tipos coffee break e lanche | ||||||||||||||||
Empresa: NUTRISABOR ASSESSORIA E ALIMENTOS LTDA. | ||||||||||||||||
Assinatura: 30/01/2013 | Vigência Inicial: 30/01/13 a 31/12/13 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 052/12 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 28.550,00 valor global para quantitativo máximo estimado | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0195/13 de 30/01/2013 - Dotação:3390-39-12 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 006/13 |
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Objeto: Prestação de serviço contínuo de vigilância | ||||||||||||||||||||||||||
Empresa: ALPHA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. | ||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 28/01/2013 | Vigência Inicial: 01/02/13 a 31/01/14 | |||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Concorrência 004/12 | ||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 147.139,62 valor total mensal estimado | ||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0218/13 de 01/02/2013 - Dotação:3390-37-02 | ||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 004/13 |
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Objeto: Manutenção preventiva e corretiva em subestação rebaixadora de energia elétrica e em bancos capacitores | |
Empresa: FORÇA ELÉTRICA INSTALAÇÕES LTDA. - EPP | |
Assinatura: 24/01/2013 | Vigência Inicial: 24/01/13 a 31/12/13 |
Fundamento: Pregão Presencial 047/12 | |
Valor Total Original: R$ 35.200,00 valor global - máximo e estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0172/13 de 24/01/2013 - Dotação:3390-39-29 |
CONTRATO 005/13 |
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Objeto: Prestação de serviço contínuo de apoio administrativo, por meio de alocação de mão de obra exclusiva | ||||||||||||||||
Empresa: ADMINAS ADMINISTRAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | ||||||||||||||||
Assinatura: 23/01/2013 | Vigência Inicial: 01/02/13 a 31/01/14 | |||||||||||||||
Fundamento: Concorrência 005/12 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 4.298.063,08 valor global anual estimado | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0214/13 de 01/02/2013 - Dotação:3390-37-03 0215/13 de 01/02/2013 - Dotação:3390-34-03 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 001/13 |
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Objeto: Fornecimento de combustível durante o exercício de 2013 | |
Empresa: POSTO AEL SÃO JOSÉ LTDA. | |
Assinatura: 02/01/2013 | Vigência Inicial: 02/01/13 a 31/12/13 |
Fundamento: Pregão Presencial 046/12 | |
Valor Total Original: R$ 28.160,00 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0113/13 de 02/01/2013 - Dotação:3390-30-04 |
CONTRATO 002/13 |
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Objeto: Fornecimento de combustível para os veículos oficiais da CMBH durante o exercício de 2013 | |
Empresa: POSTO SÃO PEDRO LTDA. | |
Assinatura: 02/01/2013 | Vigência Inicial: 02/01/13 a 31/12/13 |
Fundamento: Pregão Presencial 046/12 | |
Valor Total Original: R$ 10.400,00 valor global - máximo | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0114/13 de 02/01/2013 - Dotação:3390-30-04 |
CONVÊNIO 013/12 |
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Objeto: Cessão de servidora da Câmara para o IPSEMG | |||||||||||||||||||||
Empresa: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG | |||||||||||||||||||||
Assinatura: 10/12/2012 | Vigência Inicial: 01/01/13 a 31/12/13 | ||||||||||||||||||||
Fundamento: Inexigibilidade | |||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 0,00 sem valor | |||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente | |||||||||||||||||||||
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CONTRATO 109/12 |
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Objeto: Locação de um sistema de videomonitoramento eletrônico, incluindo os serviços de instalação, treinamento e manutenção | |||||||||||||||||||||
Empresa: SANTANA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA. - EPP | |||||||||||||||||||||
Assinatura: 04/12/2012 | Vigência Inicial: 04/12/12 a 03/12/14 | ||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 028/12 | |||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 174.013,32 valor global anual | |||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0726/12 de 04/12/2012 - Dotação:3390-39-17 0727/12 de 04/12/2012 - Dotação:3390-39-29 | |||||||||||||||||||||
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CONTRATO 105/12 |
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Objeto: Fornecimento de solução integrada de virtualização, storage e backup | |
Empresa: IT ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | |
Assinatura: 28/11/2012 | Vigência Inicial: 28/11/12 a 17/04/16 |
Fundamento: Pregão Presencial 038/12 | |
Valor Total Original: R$ 600.000,00 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0712/12 de 28/11/2012 - Dotação:4490-52-16 0713/12 de 28/11/2012 - Dotação:4490-52-12 0714/12 de 28/11/2012 - Dotação:3390-39-32 |
CONTRATO 101/12 |
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Objeto: Serviços de sonorização, iluminação, filmagem e transmissão simultânea de evento - Grande Colar Mérito Leg. Municipal 2012 | |
Empresa: HOREBE LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. - EPP | |
Assinatura: 27/11/2012 | Vigência Inicial: 27/11/12 a 31/12/12 |
Fundamento: Pregão Presencial 040/12 | |
Valor Total Original: R$ 11.990,00 preço global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0706/12 de 27/11/2012 - Dotação:3390-39-21 |
CONTRATO 102/12 |
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Objeto: Locação, montagem e desmontagem de estruturas metálicas para evento - Grande Colar Mérito Legislativo 2012 | |
Empresa: ESTRELLAR PRODUÇÕES E PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. - ME | |
Assinatura: 27/11/2012 | Vigência Inicial: 27/11/12 a 31/12/12 |
Fundamento: Pregão Presencial 042/12 | |
Valor Total Original: R$ 12.700,00 preço global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0703/12 de 27/11/2012 - Dotação:3390-39-99 |
CONTRATO 103/12 |
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Objeto: Fornecimento e montagem de mateirais diversos, mobiliário, equipamentos, arranjos florais e outros itens p/ Grande Colar Mérito Leg. Municipal 2012 | |||||||||||||||||||||
Empresa: VMI LOCAÇÕES, PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. - ME | |||||||||||||||||||||
Assinatura: 27/11/2012 | Vigência Inicial: 27/11/12 a 31/12/12 | ||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 043/12 | |||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 22.095,56 preço global | |||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0704/12 de 27/11/2012 - Dotação:3390-39-21 | |||||||||||||||||||||
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CONTRATO 097/12 |
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Objeto: Locação se mão de obra temporária para evento - Grande Colar Mérito Leg. Municipal 2012 - com fornecimento de material e equipamentos necessários | |
Empresa: R&A LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA. - ME | |
Assinatura: 23/11/2012 | Vigência Inicial: 23/11/12 a 31/12/12 |
Fundamento: Pregão Presencial 041/12 | |
Valor Total Original: R$ 15.000,00 preço global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0691/12 de 23/11/2012 - Dotação:3390-39-21 |
CONTRATO 098/12 |
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Objeto: Prestação de serviço de transporte de documentos e objetos de pequeno porte | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 21/11/2012 | Vigência Inicial: 21/11/12 a 20/11/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 029/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 9.800,00 valor global mensal máximo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0684/12 de 21/11/2012 - Dotação:3390-37-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 091/12 |
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Objeto: Confecção e fornecimento de placas, plaqueta e/ou bottons e pins | ||||||||||||||||
Empresa: METALVEST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP | ||||||||||||||||
Assinatura: 05/11/2012 | Vigência Inicial: 05/11/12 a 31/12/12 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 036/12 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 2.400,00 valor global | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0655/12 de 05/11/2012 - Dotação:3390-30-41 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 092/12 |
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Objeto: Confecção e fornecimento de placas, plaquetas e/ou ''bottons'' e ''pins'' | |
Empresa: CR PLACAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME | |
Assinatura: 05/11/2012 | Vigência Inicial: 05/11/12 a 31/12/12 |
Fundamento: Pregão Presencial 036/12 | |
Valor Total Original: R$ 7.000,00 valor global total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0656/12 de 05/11/2012 - Dotação:3390-32-01 |
CONTRATO 087/12 |
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Objeto: Implementação de software público de gestão municipal e-Cidade | ||||||||||||||||||||||||||
Empresa: CONTASS CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA. | ||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 15/10/2012 | Vigência Inicial: 15/10/12 a 14/10/13 | |||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 035/12 | ||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 140.000,00 preço global - item a + item b (12 meses) + item c (máximo de 250 p/ 12 meses) | ||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0617/12 de 15/10/2012 - Dotação:3390-39-54 0618/12 de 15/10/2012 - Dotação:3390-39-32 0619/12 de 15/10/2012 - Dotação:3390-39-32 | ||||||||||||||||||||||||||
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CONVÊNIO 009/12 |
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Objeto: Compartilhamento de acervo acreditado junto à Hemeroteca Histórica do Estado de Minas Gerais | |
Empresa: SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | |
Assinatura: 08/10/2012 | Vigência Inicial: 08/10/12 a 07/10/17 |
Fundamento: Dispensa de Licitação | |
Valor Total Original: R$ 380.000,00 valor estimado a ser quitado mediante equipamentos, softwares e serviços relacionados à virtualização de acervo documental, após licitações específicas | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente |
CONTRATO 080/12 |
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Objeto: Ampliação, modernização e atualização, com substituição de hardware e software, da central de PABX | ||||||||||||||||||||||||||
Empresa: TELEALPHA COMERCIAL LTDA. | ||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 01/10/2012 | Vigência Inicial: 01/10/12 a 30/09/14 | |||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 031/12 | ||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 187.000,00 preço total do item "a" + preço total do item "b" em 12 meses | ||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0588/12 de 01/10/2012 - Dotação:4490-52-02 0591/12 de 01/10/2012 - Dotação:4490-39-35 0593/12 de 01/10/2012 - Dotação:3390-39-29 0594/12 de 01/10/2012 - Dotação:3390-39-29 | ||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 072/12 |
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Objeto: Prestação de serviço de ampliação da rede telefônica da CMBH | |
Empresa: RHO SERVIÇOS E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA . - ME | |
Assinatura: 17/09/2012 | Vigência Inicial: 17/09/12 a 16/03/13 |
Fundamento: Tomada de Preços 006/12 | |
Valor Total Original: R$ 41.200,00 valor total | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0549/12 de 12/09/2012 - Dotação:4490-51-05 |
CONTRATO 073/12 |
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Objeto: Fornecimento de equipamentos de informática | |
Empresa: ELETRA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP | |
Assinatura: 17/09/2012 | Vigência Inicial: 17/09/12 a 30/09/13 |
Fundamento: Pregão Presencial 019/12 | |
Valor Total Original: R$ 15.717,00 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0563/12 de 17/09/2012 - Dotação:4490-52-16 0581/12 de 01/10/2012 - Dotação:3390-30-20 0582/12 de 01/10/2012 - Dotação:4490-52-16 |
CONTRATO 074/12 |
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Objeto: Fornecimento de equipamentos de informática | |
Empresa: SEGMENTO DIGITAL COMÉRCIO LTDA | |
Assinatura: 17/09/2012 | Vigência Inicial: 17/09/12 a 04/11/13 |
Fundamento: Pregão Presencial 019/12 | |
Valor Total Original: R$ 7.107,40 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0558/12 de 17/09/2012 - Dotação:4490-52-16 0559/12 de 17/09/2012 - Dotação:4490-52-12 0560/12 de 17/09/2012 - Dotação:3390-30-20 |
CONTRATO 068/12 |
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Objeto: Locação do SAFCI - Sistema de Administração Financeira e Controle Interno | |
Empresa: RPS - RIO'S PROJETOS E SISTEMAS LTDA. | |
Assinatura: 10/08/2012 | Vigência Inicial: 13/08/12 a 12/02/13 |
Fundamento: Dispensa de Licitação | |
Valor Total Original: R$ 12.500,00 preço total mensal | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0518/12 de 10/08/2012 - Dotação:3390-39-32 |
CONTRATO 065/12 |
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Objeto: Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: TECNOSYS INFORMÁTICA LTDA. - EPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 31/07/2012 | Vigência Inicial: 01/08/12 a 31/07/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Concorrência 001/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 34.602,06 valor global mensal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0498/12 de 01/08/2012 - Dotação:3390-39-34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 060/12 |
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Objeto: Realização de exames laboratoriais | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: PATOLOGIA CLÍNICA DR. GERALDO LUSTOSA CABRAL LTDA. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 27/07/2012 | Vigência Inicial: 27/07/12 a 26/07/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 023/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 47.448,50 preço global anual estimado | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0480/12 de 27/07/2012 - Dotação:3390-39-49 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 061/12 |
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Objeto: Aquisição de materiais de informática - lotes 1, 2, 3 e 11 | |
Empresa: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA. - EPP | |
Assinatura: 27/07/2012 | Vigência Inicial: 27/07/12 a 31/12/12 |
Fundamento: Pregão Presencial 017/12 | |
Valor Total Original: R$ 20.307,50 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0483/12 de 27/07/2012 - Dotação:3390-30-20 |
CONTRATO 062/12 |
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Objeto: Aquisição de material de informática, lotes 04, 05, 06 e 08 | |
Empresa: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA. | |
Assinatura: 27/07/2012 | Vigência Inicial: 27/07/12 a 31/12/12 |
Fundamento: Pregão Presencial 017/12 | |
Valor Total Original: R$ 14.365,53 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0484/12 de 27/07/2012 - Dotação:3390-30-20 |
CONTRATO 063/12 |
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Objeto: Aquisição de material de informática - lotes 7 e 10 | |
Empresa: JOÃO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI - ME | |
Assinatura: 27/07/2012 | Vigência Inicial: 27/07/12 a 31/12/12 |
Fundamento: Pregão Presencial 017/12 | |
Valor Total Original: R$ 7.260,00 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0485/12 de 27/07/2012 - Dotação:3390-30-20 |
CONTRATO 064/12 |
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Objeto: Aquisição de materiais de informática - lote 9 | |
Empresa: DISTRIVISA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE SERVIÇOS S/A. | |
Assinatura: 27/07/2012 | Vigência Inicial: 27/07/12 a 31/12/12 |
Fundamento: Pregão Presencial 017/12 | |
Valor Total Original: R$ 5.000,00 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0486/12 de 27/07/2012 - Dotação:3390-30-20 |
CONVÊNIO 01.098627.10.28 |
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Objeto: Colaboração dos participes no Grupo de Gestão de Informação Urbanistíca - GGIU | |
Empresa: PBH - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | |
Assinatura: 09/07/2012 | Vigência Inicial: 09/07/12 a 08/07/17 |
Fundamento: | |
Valor Total Original: R$ 0,00 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente |
CONTRATO 055/12 |
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Objeto: Serviço técnico de coleta e armazenamento de informações | |
Empresa: PRIUS GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | |
Assinatura: 29/06/2012 | Vigência Inicial: 29/06/12 a 28/06/13 |
Fundamento: Adesão Reg. Preços | |
Valor Total Original: R$ 3.011.574,94 valor total máximo para 12 meses | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0443/12 de 29/06/2012 - Dotação:3390-39-99 |
CONTRATO 053/12 |
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Objeto: Aquisição de material de informática | |
Empresa: DISTRIVISA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE SERVIÇOS S/A. | |
Assinatura: 20/06/2012 | Vigência Inicial: 20/06/12 a 31/12/12 |
Fundamento: Pregão Presencial 013/12 | |
Valor Total Original: R$ 23.522,76 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0432/12 de 20/06/2012 - Dotação:3390-30-20 |
CONTRATO 069/12 |
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Objeto: Locação do Minascentro para a realização da cerimônia de entrega do Grande Colar do Mérito Legislativo | ||||||||||||||||
Empresa: COMPANHIA MINEIRA DE PROMOÇÕES - PROMINAS | ||||||||||||||||
Assinatura: 06/06/2012 | Vigência Inicial: 29/10/12 a 31/10/12 | |||||||||||||||
Fundamento: Dispensa de Licitação | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 22.320,00 valor total da locação, incluídas as despesas operacionais estimadas | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0400/12 de 05/06/2012 - Dotação:3390-39-15 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 046/12 |
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Objeto: Elaboração de projetos relativos à ampliação da CMBH | |
Empresa: MAISQUATRO EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP | |
Assinatura: 01/06/2012 | Vigência Inicial: 01/06/12 até a execução do objeto |
Fundamento: Tomada de Preços 005/11 | |
Valor Total Original: R$ 131.260,00 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0398/12 de 01/06/2012 - Dotação:4490-51-01 |
CONTRATO 048/12 |
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Objeto: Aquisição de licenças de uso de solução corporativa de Antivírus e Anti-Spam | |
Empresa: ALLEN RIO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | |
Assinatura: 01/06/2012 | Vigência Inicial: 12/06/12 a 11/06/13 |
Fundamento: Adesão Reg. Preços | |
Valor Total Original: R$ 16.161,35 preço global do contrato | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0417/12 de 12/06/2012 - Dotação:4490-39-35 |
CONTRATO 049/12 |
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Objeto: Cessão de direitos autorais de canções interpretadas por Lia Salgado, p/ Grande Colar do Mérito Legislativo e projeto histórico-cultural | |
Empresa: MARÍLIA DE ALBUQUERQUE SALGADO CPF 071965396-72 | |
Assinatura: 01/06/2012 | Vigência Inicial: 01/06/12 a 31/12/12 |
Fundamento: Cessão Gratuita de Direitos Autorais | |
Valor Total Original: R$ 0,00 sem ônus financeiro | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: |
CONVÊNIO 006/12 |
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Objeto: Compartilhamento de acervo acreditado junto à Hemeroteca Histórica do Estado de MG | |||||||||||||||||||||
Empresa: SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | |||||||||||||||||||||
Assinatura: 30/05/2012 | Vigência Inicial: 30/05/12 a 29/05/13 | ||||||||||||||||||||
Fundamento: Dispensa de Licitação | |||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente | |||||||||||||||||||||
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CONTRATO 045/12 |
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Objeto: Prestação de serviços de gráfica expressa | |
Empresa: IMPRESSOS SANTA TEREZINHA LTDA. - ME | |
Assinatura: 28/05/2012 | Vigência Inicial: 28/05/12 a 31/12/12 |
Fundamento: Pregão Presencial 011/12 | |
Valor Total Original: R$ 29.997,00 valor global estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0379/12 de 28/05/2012 - Dotação:3390-39-13 0380/12 de 28/05/2012 - Dotação:3390-30-99 |
CONTRATO 041/12 |
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Objeto: Serviço de gestão completa de ônibus urbano de transporte coletivo adaptado | |||||||||||||||||||||
Empresa: TRANSPORTES RAIAL LTDA. - EPP | |||||||||||||||||||||
Assinatura: 15/05/2012 | Vigência Inicial: 15/05/12 a 14/05/13 | ||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 007/12 | |||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 13.620,00 preço global mensal estimado máximo | |||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0342/12 de 15/05/2012 - Dotação:3390-39-21 | |||||||||||||||||||||
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CONVÊNIO 002/12 |
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Objeto: Prestação à CMBH, pelo TSE, de informações relativas ao cumprimento das obrigações eleitorais pelos servidores ativos e inativos | |
Empresa: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE | |
Assinatura: 14/05/2012 | Vigência Inicial: 14/05/12 a 13/05/17 |
Fundamento: | |
Valor Total Original: R$ 0,00 sem valor | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente |
CONTRATO 036/12 |
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Objeto: Fornecimento de mão de obra para área de informática da CMBH | |||||||||||||||||||||
Empresa: PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA. | |||||||||||||||||||||
Assinatura: 01/05/2012 | Vigência Inicial: 01/05/12 a 30/04/13 | ||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 005/12 | |||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 88.796,99 valor global mensal estimado | |||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0306/12 de 01/05/2012 - Dotação:3390-34-03 0307/12 de 01/05/2012 - Dotação:3390-37-03 | |||||||||||||||||||||
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CONTRATO 038/12 |
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Objeto: Elaboração de projetos relativos a sistemas de ar condicionado | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA. - EPP | |||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 01/05/2012 | Vigência Inicial: 01/05/12 a 30/04/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Tomada de Preços 004/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 164.000,00 preço global | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0305/12 de 01/05/2012 - Dotação:4490-51-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 037/12 |
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Objeto: Execução de obra para construção de duas salas em parte do espaço ocupado pela oficina da CMBH. | |
Empresa: ALPA CONSTRUTORA LTDA. - ME | |
Assinatura: 26/04/2012 | Vigência Inicial: 26/04/12 a 25/10/12 |
Fundamento: Tomada de Preços 001/12 | |
Valor Total Original: R$ 21.063,24 preço global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0304/12 de 26/04/2012 - Dotação:4490-51-04 |
CONVÊNIO 013/12 |
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Objeto: Funcionamento da Unidade de Atendimento ao Trabalhador - Posto do SINE - na CMBH. | |
Empresa: SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO | |
Assinatura: 12/04/2012 | Vigência Inicial: 12/04/12 a 11/04/17 |
Fundamento: Dispensa de Licitação | |
Valor Total Original: R$ 0,00 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente |
CONTRATO 029/12 |
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Objeto: Manutenção preventiva e corretiva em veículos | |
Empresa: CAPITAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. -EPP | |
Assinatura: 12/03/2012 | Vigência Inicial: 12/03/12 a 31/12/12 |
Fundamento: Tomada de Preços 002/12 | |
Valor Total Original: R$ 77.000,00 valor máximo durante toda a vigência | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0249/12 de 12/03/2012 - Dotação:3390-39-30 0250/12 de 12/03/2012 - Dotação:3390-30-38 |
CONTRATO 010/12 |
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Objeto: Prestação de serviços reprográficos | |
Empresa: REPROCÓPIA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. | |
Assinatura: 23/02/2012 | Vigência Inicial: 23/02/12 a 22/02/14 |
Fundamento: Concorrência 008/11 | |
Valor Total Original: R$ 0,14 valor unitário por cópia - máximo de 60.000 cópias p/mês | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0203/12 de 23/02/2012 - Dotação:3390-39-14 |
CONTRATO 022/12 |
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Objeto: Prestação de serviços de buffet, dos tipos coffee break e lanche | ||||||||||||||||
Empresa: TERRA VIAGENS E TURISMO LTDA. | ||||||||||||||||
Assinatura: 17/02/2012 | Vigência Inicial: 23/02/12 a 22/02/13 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 004/12 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 93.499,00 valor global anual máximo estimado | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0201/12 de 17/02/2012 - Dotação:3390-39-12 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 023/12 |
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Objeto: Atualização tecnológica de sistema e capacitação técnica de equipe de TI | ||||||||||||||||
Empresa: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | ||||||||||||||||
Assinatura: 17/02/2012 | Vigência Inicial: 17/02/12 a 16/05/13 | |||||||||||||||
Fundamento: Dispensa de Licitação | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 179.333,00 valor global | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0199/12 de 17/02/2012 - Dotação:3390-39-32 | ||||||||||||||||
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CONVÊNIO 003/12 |
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Objeto: Adesão da CMBH ao contrato de prestação de serviços de assistência médica - plano de saúde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: PBH - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 14/02/2012 | Vigência Inicial: 14/02/12 a 09/01/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 0,00 sem valor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 018/12 |
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Objeto: Fornecimento de material de limpeza e higiene | ||||||||||||||||
Empresa: PAPELARIA OFFICE BOX LTDA. | ||||||||||||||||
Assinatura: 07/02/2012 | Vigência Inicial: 07/02/12 a 31/12/12 | |||||||||||||||
Fundamento: Tomada de Preços 007/11 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 7.570,30 valor global | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0185/12 de 07/02/2012 - Dotação:3390-30-40 0186/12 de 07/02/2012 - Dotação:3390-30-40 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 019/12 |
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Objeto: Fornecimento de material de limpeza e higiene | |
Empresa: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP | |
Assinatura: 07/02/2012 | Vigência Inicial: 07/02/12 a 31/12/12 |
Fundamento: Tomada de Preços 007/11 | |
Valor Total Original: R$ 4.500,00 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0187/12 de 07/02/2012 - Dotação:3390-30-31 |
CONTRATO 020/12 |
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Objeto: Fornecimento de material de limpeza e higiene | ||||||||||||||||
Empresa: COLIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | ||||||||||||||||
Assinatura: 07/02/2012 | Vigência Inicial: 07/02/12 a 31/12/12 | |||||||||||||||
Fundamento: Tomada de Preços 007/11 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 12.612,00 valor global | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0180/12 de 07/02/2012 - Dotação:3390-30-31 0183/12 de 07/02/2012 - Dotação:3390-30-31 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 021/12 |
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Objeto: Fornecimento de material de limpeza e higiene | ||||||||||||||||
Empresa: HIGILAF LTDA. - ME | ||||||||||||||||
Assinatura: 07/02/2012 | Vigência Inicial: 07/02/12 a 31/12/12 | |||||||||||||||
Fundamento: Tomada de Preços 007/11 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 52.020,00 valor global | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0181/12 de 07/02/2012 - Dotação:3390-30-31 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 011/12 |
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Objeto: Prestação de serviços gráficos | ||||||||||||||||
Empresa: IMPRESSOS SANTA TEREZINHA LTDA. - ME | ||||||||||||||||
Assinatura: 06/02/2012 | Vigência Inicial: 06/02/12 a 31/12/12 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 030/11 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 525.974,83 valor global | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0169/12 de 06/02/2012 - Dotação:3390-32-01 0175/12 de 06/02/2012 - Dotação:3390-30-12 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 013/12 |
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Objeto: Fornecimento de material de informática | |
Empresa: M & M SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. - EPP | |
Assinatura: 06/02/2012 | Vigência Inicial: 06/02/12 a 31/12/12 |
Fundamento: Pregão Presencial 029/11 | |
Valor Total Original: R$ 5.922,00 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0177/12 de 06/02/2012 - Dotação:3390-30-20 |
CONTRATO 014/12 |
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Objeto: Fornecimento de material de informática | |
Empresa: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA. - EPP | |
Assinatura: 06/02/2012 | Vigência Inicial: 06/02/12 a 31/12/12 |
Fundamento: Pregão Presencial 029/11 | |
Valor Total Original: R$ 18.838,71 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0172/12 de 06/02/2012 - Dotação:3390-30-20 |
CONTRATO 015/12 |
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Objeto: Fornecimento de material de informática | |
Empresa: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA. | |
Assinatura: 06/02/2012 | Vigência Inicial: 06/02/12 a 31/12/12 |
Fundamento: Pregão Presencial 029/11 | |
Valor Total Original: R$ 7.842,96 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0173/12 de 06/02/2012 - Dotação:3390-30-20 |
CONTRATO 016/12 |
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Objeto: Fornecimento de material de informática | |
Empresa: JOÃO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI - ME | |
Assinatura: 06/02/2012 | Vigência Inicial: 06/02/12 a 31/12/12 |
Fundamento: Pregão Presencial 029/11 | |
Valor Total Original: R$ 2.396,76 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0179/12 de 06/02/2012 - Dotação:3390-30-20 |
CONTRATO 017/12 |
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Objeto: Fornecimento de material de informática | |
Empresa: DHZ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. - EPP | |
Assinatura: 06/02/2012 | Vigência Inicial: 06/02/12 a 31/12/12 |
Fundamento: Pregão Presencial 029/11 | |
Valor Total Original: R$ 24.837,57 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0174/12 de 06/02/2012 - Dotação:3390-30-20 |
CONTRATO 006/12 |
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Objeto: Fornecimento de papéis | |
Empresa: PASSALACQUA & CIA. LTDA. | |
Assinatura: 31/01/2012 | Vigência Inicial: 31/01/12 a 31/12/12 |
Fundamento: Pregão Presencial 026/11 | |
Valor Total Original: R$ 2.083,40 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0161/12 de 31/01/2012 - Dotação:3390-30-12 |
CONTRATO 007/12 |
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Objeto: Fornecimento de papéis | |
Empresa: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA. | |
Assinatura: 31/01/2012 | Vigência Inicial: 31/01/12 a 31/12/12 |
Fundamento: Pregão Presencial 026/11 | |
Valor Total Original: R$ 3.332,00 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0163/12 de 31/01/2012 - Dotação:3390-30-12 |
CONTRATO 008/12 |
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Objeto: Fornecimento de papéis | |
Empresa: RV COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA. | |
Assinatura: 31/01/2012 | Vigência Inicial: 31/01/12 a 31/12/12 |
Fundamento: Pregão Presencial 026/11 | |
Valor Total Original: R$ 18.360,00 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0164/12 de 31/01/2012 - Dotação:3390-30-12 |
CONTRATO 009/12 |
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Objeto: Fornecimento de gêneros de alimentação - açúcar e café | ||||||||||||||||
Empresa: MULTICOM COMÉRCIO MÚLTIPLO DE ALIMENTOS LTDA. | ||||||||||||||||
Assinatura: 30/01/2012 | Vigência Inicial: 30/01/12 a 31/12/12 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 031/11 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 40.698,00 valor global | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0160/12 de 30/01/2012 - Dotação:3390-30-39 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 005/12 |
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Objeto: Serviço de manutenção em rede de dados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: NTCORP TECNOLOGIA LTDA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 24/01/2012 | Vigência Inicial: 25/01/12 a 24/01/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Tomada de Preços 004/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 147.740,00 preço global pelos 2 anos de vigência | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0151/12 de 25/01/2012 - Dotação:4490-51-05 0153/12 de 25/01/2012 - Dotação:4490-52-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 136/11 |
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Objeto: Prestação de serviço de lavanderia | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: SC LAVANDERIA LTDA. -EPP | |||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 30/12/2011 | Vigência Inicial: 01/01/12 a 31/12/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 027/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 50.463,84 valor global anual | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0087/12 de 02/01/2012 - Dotação:3390-39-99 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 135/11 |
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Objeto: Fornecimento de combustível | |
Empresa: POSTO SÃO PEDRO LTDA. | |
Assinatura: 28/12/2011 | Vigência Inicial: 01/01/12 a 31/12/12 |
Fundamento: Pregão Presencial 025/11 | |
Valor Total Original: R$ 39.190,00 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0041/12 de 02/01/2012 - Dotação:3390-30-04 0042/12 de 02/01/2012 - Dotação:3390-30-04 0043/12 de 02/01/2012 - Dotação:3390-30-04 |
CONVÊNIO 015/11 |
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Objeto: Programa Crédito Consciente para Jovens | ||||||||||||||||
Empresa: FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | ||||||||||||||||
Assinatura: 16/12/2011 | Vigência Inicial: 16/12/11 a 15/12/12 | |||||||||||||||
Fundamento: Inexigibilidade | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente | ||||||||||||||||
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CONTRATO 134/11 |
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Objeto: Prestação de serviço de rastreamento veicular | ||||||||||||||||||||||||||
Empresa: AUTO LOCALIZAR ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA. - ME | ||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 15/12/2011 | Vigência Inicial: 15/12/11 a 14/12/12 | |||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 023/11 | ||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 7.560,00 valor global anual | ||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0709/11 de 13/12/2011 - Dotação:3390-39-99 | ||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 133/11 |
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Objeto: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos da área odontológica | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: WF TECNOLOGIA CIENTÍFICA EIRELI - EPP | |||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 05/12/2011 | Vigência Inicial: 05/12/11 a 04/12/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 022/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 12.000,00 valor global anual | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0701/11 de 05/12/2011 - Dotação:3390-39-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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CONVÊNIO CNV/107/2011 |
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Objeto: Apoio da CMBH na oferta de Pós Graduação lato sensu ´´P. Legislativo e Polít. Púb.``, ministrada pela ALMG, c/reserva de vagas p/servidores da CMBH | |
Empresa: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Assinatura: 05/12/2011 | Vigência Inicial: 05/12/11 a 05/12/16 |
Fundamento: | |
Valor Total Original: R$ 0,00 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente |
CONVÊNIO 013/11 |
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Objeto: Promover a integração de adolescente em situação de carência | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE - ASSPROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 01/12/2011 | Vigência Inicial: 01/12/11 a 30/11/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Inexigibilidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 407.000,00 valor anual estimado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 119/11 |
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Objeto: Aquisição de Appliance de Segurança UTM médio porte | |
Empresa: ALTAS NETWORKS E TELECOM LTDA. | |
Assinatura: 01/12/2011 | Vigência Inicial: 01/12/11 a 30/11/14 |
Fundamento: Adesão Reg. Preços | |
Valor Total Original: R$ 42.300,00 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0695/11 de 01/12/2011 - Dotação:4490-52-16 |
CONTRATO 126/11 |
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Objeto: Prestação de serviços de publicidade | ||||||||||||||||
Empresa: PERFIL PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA. | ||||||||||||||||
Assinatura: 21/11/2011 | Vigência Inicial: 21/11/11 a 28/02/12 | |||||||||||||||
Fundamento: Concorrência 006/11 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 4.000.000,00 valor global | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0680/11 de 21/11/2011 - Dotação:3390-39-23 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 115/11 |
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Objeto: Prestação de serviço de organização, coordenação e execução de eventos. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: R&A LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA. - ME | |||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 01/11/2011 | Vigência Inicial: 01/11/11 a 31/10/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 014/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 1.200.000,00 valor global anual máximo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0662/11 de 01/11/2011 - Dotação:3390-39-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 112/11 |
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Objeto: Concessão de uso de espaço destinado a restaurante e lanchonete | ||||||||||||||||||||||||||
Empresa: FAMILY RESTAURANT'S LTDA. - ME | ||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 21/10/2011 | Vigência Inicial: 06/11/11 a 05/11/12 | |||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Concorrência 007/11 | ||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 850,00 valor mensal pago à cmbh pela concessão do espaço | ||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: | ||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 098/11 |
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Objeto: Fornecimento de mão-de-obra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 01/10/2011 | Vigência Inicial: 01/10/11 a 30/09/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Concorrência 003/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 193.121,21 valor global mensal estimado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0615/11 de 30/09/2011 - Dotação:3390-34-03 0616/11 de 30/09/2011 - Dotação:3390-37-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 104/11 |
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Objeto: Fornecimento de material de informática | |
Empresa: ELETRA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP | |
Assinatura: 01/10/2011 | Vigência Inicial: 01/10/11 a 24/11/12 |
Fundamento: Pregão Presencial 020/11 | |
Valor Total Original: R$ 4.200,00 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0618/11 de 30/09/2011 - Dotação:4490-52-16 0619/11 de 30/09/2011 - Dotação:3390-30-20 |
CONTRATO 105/11 |
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Objeto: Fornecimento de material de informática | |
Empresa: VALSPE SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. - ME | |
Assinatura: 01/10/2011 | Vigência Inicial: 01/10/11 até término garantia |
Fundamento: Pregão Presencial 020/11 | |
Valor Total Original: R$ 142.000,00 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0617/11 de 30/09/2011 - Dotação:4490-52-16 |
CONTRATO 102/11 |
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Objeto: Serviços de criação, produção, edição e finalização de telejornais, vinhetas e programas de televisão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: ESTUDIOPRÓ ÁUDIO E VÍDEO LTDA. - ME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 23/09/2011 | Vigência Inicial: 23/09/11 a 22/09/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Concorrência 005/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 219.360,04 valor total mensal estimado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0607/11 de 23/09/2011 - Dotação:3390-37-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 093/11 |
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Objeto: Prestação de serviço fretado de transporte rodoviário | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: MILHAS TURISMO LTDA. - EPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 15/09/2011 | Vigência Inicial: 15/09/11 a 14/09/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 018/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 32.223,00 valor global anual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0596/11 de 14/09/2011 - Dotação:3390-39-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 094/11 |
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Objeto: Apresentação do Coral Lírico de Minas Gerais e execução artística do Hino Nacional no evento "Grande Colar do Mérito Legislativo Municipal"-19/09/11 | |
Empresa: FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO | |
Assinatura: 15/09/2011 | Vigência Inicial: 15/09/11 a 30/09/11 |
Fundamento: Dispensa de Licitação | |
Valor Total Original: R$ 60.000,00 parcela única através da quitação de documento de arrecadação estadual (dae) | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0599/11 de 15/09/2011 - Dotação:3390-39-99 |
CONTRATO 088/11 |
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Objeto: Organização, coordenação e execução de serviços necessários à entrega do Grande Colar do Mérito Legislativo Municipal de 2011 | ||||||||||||||||
Empresa: FAÇA PRODUÇÕES EIRELI | ||||||||||||||||
Assinatura: 05/09/2011 | Vigência Inicial: 05/09/11 a 19/09/11 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 017/11 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 55.346,40 preço global | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0574/11 de 05/09/2011 - Dotação:3390-39-22 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 087/11 |
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Objeto: Prestação de serviço de vigilância | |||||||||||||||||||||
Empresa: VIC SEGURANÇA LTDA. | |||||||||||||||||||||
Assinatura: 02/09/2011 | Vigência Inicial: 18/09/11 a 17/09/12 | ||||||||||||||||||||
Fundamento: Concorrência 004/11 | |||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 131.438,91 valor total mensal estimado | |||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0600/11 de 16/09/2011 - Dotação:3390-37-02 | |||||||||||||||||||||
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CONTRATO 076/11 |
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Objeto: Prestação de serviços de telefonia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: OI S.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 01/08/2011 | Vigência Inicial: 01/08/11 a 31/07/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 010/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 78.225,12 valor global anual estimado: lote 1 + lote 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0538/11 de 01/08/2011 - Dotação:3390-39-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONVÊNIO 004/11 |
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Objeto: Instalação de um Posto Avançado do PROCON | ||||||||||||||||
Empresa: PBH - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | ||||||||||||||||
Assinatura: 01/07/2011 | Vigência Inicial: 19/07/11 a 18/07/12 | |||||||||||||||
Fundamento: Dispensa de Licitação | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente | ||||||||||||||||
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CONTRATO 067/11 |
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Objeto: Manutenção preventiva e corretiva em veículos, com fornecimento de peças e acessórios | |
Empresa: INOVA VEÍCULOS LTDA. | |
Assinatura: 01/07/2011 | Vigência Inicial: 01/07/11 a 31/12/11 |
Fundamento: Convite 004/11 | |
Valor Total Original: R$ 75,00 valor da hora trabalhada e máximo de 20.000,00 p/ peças e acessórios | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0485/11 de 01/07/2011 - Dotação:3390-39-30 0486/11 de 01/07/2011 - Dotação:3390-30-38 |
CONTRATO 068/11 |
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Objeto: Prestação de serviço de emissão de laudos de especialidades médicas para atender ao PCMSO | |||||||||||||||||||||
Empresa: CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CARIJÓS LTDA. | |||||||||||||||||||||
Assinatura: 01/07/2011 | Vigência Inicial: 01/07/11 a 30/06/12 | ||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 012/11 | |||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 87.500,00 valor global anual máximo | |||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0481/11 de 01/07/2011 - Dotação:3390-39-49 | |||||||||||||||||||||
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CONVÊNIO 009/11 |
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Objeto: Realização do Projeto Parlamento Jovem | ||||||||||||||||||||||||||
Empresa: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ | ||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 14/06/2011 | Vigência Inicial: 14/06/11 a 31/12/11 | |||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Inexigibilidade | ||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente | ||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 059/11 |
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Objeto: Fornecimento de mão-de-obra da área da saúde | |||||||||||||||||||||
Empresa: MÉTODO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | |||||||||||||||||||||
Assinatura: 09/06/2011 | Vigência Inicial: 09/06/11 a 08/06/12 | ||||||||||||||||||||
Fundamento: Concorrência 001/11 | |||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 14.596,83 valor global mensal estimado | |||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0520/11 de 22/07/2011 - Dotação:3390-34-03 0521/11 de 22/07/2011 - Dotação:3390-37-04 | |||||||||||||||||||||
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CONTRATO 060/11 |
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Objeto: Fornecimento de mão-de-obra especializada na área de preservação de documentos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: MÉTODO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 09/06/2011 | Vigência Inicial: 09/06/11 a 08/06/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Concorrência 002/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 115.993,32 valor global anual estimado | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0417/11 de 25/05/2011 - Dotação:3390-37-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 163/11 |
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Objeto: Aluguel do Palácio das Artes para entrega do Grande Colar do Mérito Legislativo de 2011 | ||||||||||||||||
Empresa: FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO | ||||||||||||||||
Assinatura: 09/06/2011 | Vigência Inicial: | |||||||||||||||
Fundamento: Dispensa de Licitação | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 26.000,00 valor total | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0433/11 de 01/06/2011 - Dotação:3390-39-15 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 056/11 |
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Objeto: Conectividade sem fio para acesso à internet, correio eletrônico, mensagem de texto, por meio de aparelhos móveis | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: CLARO S/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 27/05/2011 | Vigência Inicial: 27/05/11 a 26/05/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Adesão Reg. Preços | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 70.000,00 valor total global | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0427/11 de 27/05/2011 - Dotação:3390-39-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 055/11 |
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Objeto: Fornecimento de material de informática | |
Empresa: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA. - EPP | |
Assinatura: 25/05/2011 | Vigência Inicial: 25/05/11 a 31/12/11 |
Fundamento: Pregão Presencial 005/11 | |
Valor Total Original: R$ 5.445,00 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0414/11 de 25/05/2011 - Dotação:3390-30-20 |
CONTRATO 056/11 |
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Objeto: Fornecimento de material de informática | |
Empresa: MGTEC INFORMÁTICA LTDA - ME | |
Assinatura: 25/05/2011 | Vigência Inicial: 25/05/11 a 31/12/11 |
Fundamento: Pregão Presencial 005/11 | |
Valor Total Original: R$ 23.895,00 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0412/11 de 25/05/2011 - Dotação:3390-30-20 |
CONTRATO 049/11 |
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Objeto: Locação e manutenção de um sistema eletrônico de votação | ||||||||||||||||||||||||||
Empresa: VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA | ||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 07/05/2011 | Vigência Inicial: 07/05/11 a 06/05/13 | |||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Tomada de Preços 001/11 | ||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 23.400,00 preço total mensal | ||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0363/11 de 28/04/2011 - Dotação:3390-39-17 | ||||||||||||||||||||||||||
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CONVÊNIO S/Nº |
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Objeto: Concessão de empréstimo, com averbação das prestações decorrentes em folha de pagamento | |
Empresa: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |
Assinatura: 11/04/2011 | Vigência Inicial: 11/04/11 a 10/04/16 |
Fundamento: Dispensa de Licitação | |
Valor Total Original: R$ 0,00 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente |
CONTRATO 178/11 |
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Objeto: Prestação de serviço de capacitação profissional do pessoal da CMBH, mediante cursos de infomática e gestão | ||||||||||||||||||||||||||
Empresa: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL EM MINAS GERAIS - SENAC MINAS | ||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 01/04/2011 | Vigência Inicial: 01/04/11 a 31/03/12 | |||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Dispensa de Licitação | ||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 45.000,00 valor global anual máximo | ||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0320/11 de 29/03/2011 - Dotação:3390-39-54 | ||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 034/11 |
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Objeto: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em veículos | |
Empresa: CAPITAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. -EPP | |
Assinatura: 22/03/2011 | Vigência Inicial: 22/03/11 a 31/12/11 |
Fundamento: Convite 002/11 | |
Valor Total Original: R$ 0,00 item 3: até r$26.000,00; item 4: até r$22.000,00; hora trabalhada: r$10,00; percentual de desconto sobre tabela de peças e acessórios: 45%. | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0284/11 de 18/03/2011 - Dotação:3390-39-30 0285/11 de 18/03/2011 - Dotação:3390-30-38 |
CONTRATO 036/11 |
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Objeto: Prestação de serviço de vigilância | ||||||||||||||||||||||||||
Empresa: CONFEDERAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. | ||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 18/03/2011 | Vigência Inicial: 18/03/11 a 17/07/11 | |||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Dispensa de Licitação | ||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 81.769,73 valor mensal estimado | ||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0289/11 de 18/03/2011 - Dotação:3390-37-02 | ||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 033/11 |
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Objeto: Manutenção e suporte de sistema integrado de gestão de recursos humanos. | ||||||||||||||||||||||||||
Empresa: ARTE INFORMÁTICA LTDA. | ||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 14/03/2011 | Vigência Inicial: 14/03/11 a 13/03/12 | |||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Inexigibilidade | ||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 61.708,44 valor anual | ||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0273/11 de 14/03/2011 - Dotação:3390-39-32 | ||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 029/11 |
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Objeto: Prestação de serviço em solução hospedada de segurança de e-mail, com anti-spam e antivírus integrados | |||||||||||||||||||||
Empresa: LATIN EVENTURES COMÉRCIO ELETRÔNICO DO BRASIL S/A | |||||||||||||||||||||
Assinatura: 18/02/2011 | Vigência Inicial: 18/02/11 a 17/02/12 | ||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 001/11 | |||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 37.755,00 preço total anual | |||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0224/11 de 18/02/2011 - Dotação:3390-39-99 | |||||||||||||||||||||
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CONTRATO 025/11 |
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Objeto: Serviço de implantação de rede sem fio | |
Empresa: ALTAS NETWORKS E TELECOM LTDA. | |
Assinatura: 15/02/2011 | Vigência Inicial: 15/02/11 ao fim da garantia |
Fundamento: Concorrência 003/10 | |
Valor Total Original: R$ 149.381,47 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0216/11 de 15/02/2011 - Dotação:4490-52-16 0217/11 de 15/02/2011 - Dotação:3390-39-33 0218/11 de 15/02/2011 - Dotação:3390-39-99 |
CONTRATO 023/11 |
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Objeto: Preparo e fornecimento de lanches. | |
Empresa: COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTAÇÃO COLETIVA LTDA. | |
Assinatura: 04/02/2011 | Vigência Inicial: 04/02/11 a 31/12/11 |
Fundamento: Tomada de Preços 007/10 | |
Valor Total Original: R$ 117.999,20 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0203/11 de 04/02/2011 - Dotação:3390-39-12 |
CONTRATO 110338 |
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Objeto: Fornecimento de água e coleta de esgotos sanitários | |
Empresa: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |
Assinatura: 01/02/2011 | Vigência Inicial: 01/02/11 a 31/01/16 |
Fundamento: Inexigibilidade | |
Valor Total Original: R$ 480.000,00 valor anual estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0198/11 de 01/02/2011 - Dotação:3390-39-05 |
CONTRATO 019/11 |
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Objeto: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos da área de saúde | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: WF TECNOLOGIA CIENTÍFICA EIRELI - EPP | |||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 20/01/2011 | Vigência Inicial: 01/02/11 a 31/01/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Convite 005/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 19.542,00 valor global anual | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0155/11 de 20/01/2011 - Dotação:3390-39-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 011/11 |
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Objeto: Fornecimento de material de limpeza e higiene | |
Empresa: UNICLEAR PRODUTOS E SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA. | |
Assinatura: 11/01/2011 | Vigência Inicial: 11/01/11 a 31/12/11 |
Fundamento: Tomada de Preços 006/10 | |
Valor Total Original: R$ 3.780,64 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0139/11 de 13/01/2011 - Dotação:3390-30-31 |
CONTRATO 012/11 |
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Objeto: Fornecimento de material de limpeza e higiene | |
Empresa: COLIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | |
Assinatura: 11/01/2011 | Vigência Inicial: 11/01/11 a 31/12/11 |
Fundamento: Tomada de Preços 006/10 | |
Valor Total Original: R$ 11.611,60 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0142/11 de 13/01/2011 - Dotação:3390-30-31 |
CONTRATO 013/11 |
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Objeto: Fornecimento de material de limpeza e higiene | |
Empresa: ARTE ORIGINAL LTDA. | |
Assinatura: 11/01/2011 | Vigência Inicial: 11/01/11 a 31/12/11 |
Fundamento: Tomada de Preços 006/10 | |
Valor Total Original: R$ 52.140,00 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0141/11 de 13/01/2011 - Dotação:3390-30-31 |
CONTRATO 014/11 |
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Objeto: Fornecimento de material de limpeza e higiene | |
Empresa: PAPELARIA PAPER BOXX LTDA. | |
Assinatura: 11/01/2011 | Vigência Inicial: 11/01/11 a 31/12/11 |
Fundamento: Tomada de Preços 006/10 | |
Valor Total Original: R$ 9.125,20 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0140/11 de 13/01/2011 - Dotação:3390-30-31 |
CONTRATO 001/11 |
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Objeto: Fornecimento de gêneros de alimentação - café e açúcar | ||||||||||||||||
Empresa: MULTICOM COMÉRCIO MÚLTIPLO DE ALIMENTOS LTDA. | ||||||||||||||||
Assinatura: 01/01/2011 | Vigência Inicial: 01/01/11 a 31/12/11 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 021/10 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 37.984,00 valor global | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0078/11 de 01/01/2011 - Dotação:3390-30-39 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 002/11 |
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Objeto: Fornecimento de material de informática | |
Empresa: REPNET COMÉRCIO E NETWORKING LTDA. - EPP | |
Assinatura: 01/01/2011 | Vigência Inicial: 01/01/11 a 31/12/11 |
Fundamento: Pregão Presencial 025/10 | |
Valor Total Original: R$ 5.649,00 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0096/11 de 01/01/2011 - Dotação:3390-30-20 |
CONTRATO 003/11 |
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Objeto: Fornecimento de material de informática | |
Empresa: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA. - EPP | |
Assinatura: 01/01/2011 | Vigência Inicial: 01/01/11 a 31/12/11 |
Fundamento: Pregão Presencial 025/10 | |
Valor Total Original: R$ 8.336,89 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0113/10 de 01/01/2011 - Dotação:3390-30-20 |
CONTRATO 004/11 |
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Objeto: Fornecimento de material de informática | |
Empresa: ESTER RIBEIRO CARDOSO DE ALMEIDA LTDA. | |
Assinatura: 01/01/2011 | Vigência Inicial: 01/01/11 a 31/12/11 |
Fundamento: Pregão Presencial 025/10 | |
Valor Total Original: R$ 4.326,96 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0097/11 de 01/01/2011 - Dotação:3390-30-20 |
CONTRATO 005/11 |
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Objeto: Fornecimento de material de informática | |
Empresa: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA. | |
Assinatura: 01/01/2011 | Vigência Inicial: 01/01/11 a 31/12/11 |
Fundamento: Pregão Presencial 025/10 | |
Valor Total Original: R$ 25.940,25 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0098/11 de 01/01/2011 - Dotação:3390-30-20 |
CONTRATO 006/11 |
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Objeto: Prestação de serviço de realização de exames laboratoriais | ||||||||||||||||
Empresa: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS HUMBERTO ABRÃO LTDA. | ||||||||||||||||
Assinatura: 01/01/2011 | Vigência Inicial: 01/01/11 a 31/12/11 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 026/10 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 80.875,00 valor global anual máximo | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0079/11 de 01/01/2011 - Dotação:3390-39-49 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 007/11 |
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Objeto: Fornecimento de combustível | ||||||||||||||||
Empresa: POSTO SÃO PEDRO LTDA. | ||||||||||||||||
Assinatura: 01/01/2011 | Vigência Inicial: 01/01/11 a 31/12/11 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 027/10 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 24.916,00 valor global | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0099/11 de 01/01/2011 - Dotação:3390-30-04 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 008/11 |
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Objeto: Fornecimento de papéis | ||||||||||||||||
Empresa: CLEAR INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA. | ||||||||||||||||
Assinatura: 01/01/2011 | Vigência Inicial: 01/01/11 a 31/12/11 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 020/10 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 22.468,00 valor global | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0094/11 de 01/01/2011 - Dotação:3390-30-12 | ||||||||||||||||
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CONVÊNIO Livro127-Fl.101 |
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Objeto: Estabelecimento de refeitório popular no edifício-sede da CMBH | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: PBH - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 19/11/2010 | Vigência Inicial: 19/11/10 a 18/11/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Inexigibilidade | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 0,00 sem valor | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente | |||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 098/10 |
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Objeto: Fornecimento de produtos de informática | ||||||||||||||||
Empresa: IT ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ||||||||||||||||
Assinatura: 01/10/2010 | Vigência Inicial: 01/10/10 a 12/12/11 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 017/10 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 55.105,00 valor global | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0518/10 de 01/10/2010 - Dotação:3390-39-33 0519/10 de 01/10/2010 - Dotação:4490-52-16 0520/10 de 01/10/2010 - Dotação:3390-30-20 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 096/10 |
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Objeto: Prestação de serviços gráficos | ||||||||||||||||||||||||||
Empresa: IMPRESSOS SANTA TEREZINHA LTDA. - ME | ||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 29/09/2010 | Vigência Inicial: 16/10/10 a 15/10/11 | |||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Tomada de Preços 005/10 | ||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 230.569,90 | ||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0507/10 de 28/09/2010 - Dotação:3390-39-13 | ||||||||||||||||||||||||||
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CONVÊNIO 008/10 |
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Objeto: Recolhimento,organização,acondicionamento,digitalização,tratamento arquivístico e preservação permanente do acervo pertinente ao processo legistativo | |
Empresa: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | |
Assinatura: 23/09/2010 | Vigência Inicial: 23/09/10 a 22/09/14 |
Fundamento: Dispensa de Licitação | |
Valor Total Original: R$ 500.000,00 valor total para 4 anos de vigência | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente |
CONTRATO 093/10 |
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Objeto: Fornecimento e montagem de mobiliário | ||||||||||||||||
Empresa: MOBRAN INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA. | ||||||||||||||||
Assinatura: 22/09/2010 | Vigência Inicial: 22/09/10 a 31/12/10 | |||||||||||||||
Fundamento: Concorrência 002/10 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 512.387,21 | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0501/10 de 22/09/2010 - Dotação:4490-52-21 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 094/10 |
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Objeto: Fornecimento e montagem de mobiliário | |
Empresa: TECNO 2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | |
Assinatura: 22/09/2010 | Vigência Inicial: 22/09/10 a 31/12/10 |
Fundamento: Concorrência 002/10 | |
Valor Total Original: R$ 164.082,80 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0502/10 de 22/09/2010 - Dotação:4490-52-21 |
CONTRATO 089/10 |
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Objeto: Execução de obra para a construção de uma barreira acústica em sistemas de ar condicionado | |
Empresa: ATERMO ACÚSTICA ISOLAMENTO TÉRMICO E ENGENHARIA LTDA. | |
Assinatura: 15/09/2010 | Vigência Inicial: 15/09/10 ao fim da obra |
Fundamento: Convite 002/10 | |
Valor Total Original: R$ 69.153,17 preço global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0495/10 de 15/09/2010 - Dotação:4490-51-04 |
CONTRATO 082/10 |
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Objeto: Prestação de serviço de telecomunicação de acesso dedicado à internet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: WKVE - ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 14/09/2010 | Vigência Inicial: 14/09/10 a 13/09/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 015/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 52.500,00 preço total - instalação e disponibilização anual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0491/10 de 13/09/2010 - Dotação:3390-39-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 083/10 |
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Objeto: Prestação de Serviço Móvel Pessoal - SMP, na forma de Plano Corporativo, na modalidade LOCAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: TELEFÔNICA BRASIL S.A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 10/09/2010 | Vigência Inicial: 20/09/10 a 19/09/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 016/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 465.330,72 valor global anual estimado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0497/10 de 20/09/2010 - Dotação:3390-39-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 5000090211/2010 |
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Objeto: Fornecimento de energia elétrica | ||||||||||||||||
Empresa: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A. | ||||||||||||||||
Assinatura: 09/09/2010 | Vigência Inicial: 09/09/10 a 08/09/15 | |||||||||||||||
Fundamento: Inexigibilidade | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 820.000,00 valor anual estimado | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0486/10 de 09/09/2010 - Dotação:3390-39-04 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 068/10 |
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Objeto: Fornecimento de produtos de informática | |
Empresa: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA. - EPP | |
Assinatura: 03/08/2010 | Vigência Inicial: 03/08/10 a 12/08/11 |
Fundamento: Pregão Presencial 014/10 | |
Valor Total Original: R$ 475,00 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0445/10 de 02/08/2010 - Dotação:3390-30-20 |
CONTRATO 069/10 |
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Objeto: Fornecimento de produtos de informática | |
Empresa: ELETRA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP | |
Assinatura: 03/08/2010 | Vigência Inicial: 03/08/10 ao fim da garantia |
Fundamento: Pregão Presencial 014/10 | |
Valor Total Original: R$ 9.673,40 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0446/10 de 02/08/2010 - Dotação:3390-30-20 |
CONTRATO 070/10 |
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Objeto: Fornecimento de produtos de informática | ||||||||||||||||
Empresa: MICROAGIL INFORMÁTICA LTDA. - ME | ||||||||||||||||
Assinatura: 03/08/2010 | Vigência Inicial: 03/08/10 ao fim da garantia | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 014/10 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 7.570,50 valor global | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0441/10 de 02/08/2010 - Dotação:3390-39-33 0442/10 de 02/08/2010 - Dotação:3390-30-20 0443/10 de 02/08/2010 - Dotação:4490-52-16 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 071/10 |
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Objeto: Fornecimento de produtos de informática | |
Empresa: MERCOTAPE MULTIMÍDIA LTDA. | |
Assinatura: 03/08/2010 | Vigência Inicial: 03/08/10 ao fim da garantia |
Fundamento: Pregão Presencial 014/10 | |
Valor Total Original: R$ 5.400,00 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0444/10 de 02/08/2010 - Dotação:3390-30-20 |
CONTRATO 065/10 |
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Objeto: Prestação de serviço de conservação, limpeza e apoio administrativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: ADMINISTRADORA IPIRANGA LTDA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 29/07/2010 | Vigência Inicial: 01/08/10 a 31/07/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Concorrência 001/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 74.111,95 valor global mensal estimado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0438/10 de 01/08/2010 - Dotação:3390-37-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO S/N |
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Objeto: Prestação de serviços financeiros - vide 1º TA - inclusão de cessão onerosa ao objeto | ||||||||||||||||||||||||||
Empresa: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 27/07/2010 | Vigência Inicial: 27/07/10 a 26/07/15 | |||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Dispensa de Licitação | ||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 850.000,00 valor total recebido pela câmara municipal de belo horizonte | ||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: | ||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 053/10 |
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Objeto: Prestação de serviço de transmissão de sinais de áudio e vídeo pela internet | ||||||||||||||||||||||||||
Empresa: OVERSEE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. - EPP | ||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 23/06/2010 | Vigência Inicial: 23/06/10 a 22/06/11 | |||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Tomada de Preços 002/10 | ||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 19.500,00 preço mensal | ||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0390/10 de 23/06/2010 - Dotação:3390-39-99 | ||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 051/10 |
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Objeto: Fornecimento de material de informática | |
Empresa: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA. - EPP | |
Assinatura: 17/06/2010 | Vigência Inicial: 17/06/10 a 31/12/10 |
Fundamento: Pregão Presencial 011/10 | |
Valor Total Original: R$ 9.675,76 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0375/10 de 17/06/2010 - Dotação:3390-30-33 |
CONTRATO 041/10 |
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Objeto: Prestação de serviço de manutenção, operação e assistência técnica em sistema de ar condicionado e equipamentos congêneres | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: ENGIE BRASIL SERVIÇOS DE ENERGIA LTDA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 16/06/2010 | Vigência Inicial: 17/06/10 a 16/06/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Tomada de Preços 003/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 17.000,00 valor global mensal máximo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0365/10 de 11/06/2010 - Dotação:3390-37-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 048/10 |
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Objeto: Fornecimento de produtos de informática | ||||||||||||||||
Empresa: PORTAL DA INFORMÁTICA LTDA. - EPP | ||||||||||||||||
Assinatura: 16/06/2010 | Vigência Inicial: 16/06/10 ao fim da garantia | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 010/10 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 11.251,20 | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0366/10 de 11/06/2010 - Dotação:4490-52-16 0367/10 de 11/06/2010 - Dotação:3390-30-20 | ||||||||||||||||
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CONVÊNIO 098/10 |
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Objeto: Cooperação Técnica visando implantar e manter posto do SINE nas dependências da CMBH | |
Empresa: SEDESE - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |
Assinatura: 30/04/2010 | Vigência Inicial: 30/04/10 a 29/04/12 |
Fundamento: Inexigibilidade | |
Valor Total Original: R$ 0,00 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente |
CONTRATO 024/10 |
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Objeto: Prestação de serviços de publicidade | ||||||||||||||||||||||||||
Empresa: PERFIL PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA. | ||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 15/04/2010 | Vigência Inicial: 15/04/10 a 14/04/11 | |||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Concorrência 001/09 | ||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 3.000.000,00 valor global anual estimado | ||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0292/10 de 09/04/2010 - Dotação:3390-39-23 | ||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 025/10 |
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Objeto: Fornecimento de produtos de rede de informática | |
Empresa: ELETRA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP | |
Assinatura: 15/04/2010 | Vigência Inicial: 15/04/10 ao fim da garantia |
Fundamento: Pregão Presencial 005/10 | |
Valor Total Original: R$ 7.360,00 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0290/10 de 08/04/2010 - Dotação:4490-52-16 |
CONTRATO 026/10 |
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Objeto: Fornecimento de produtos de rede de informática | ||||||||||||||||
Empresa: ALTAS NETWORKS E TELECOM LTDA. | ||||||||||||||||
Assinatura: 15/04/2010 | Vigência Inicial: 15/04/10 ao fim da garantia | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 005/10 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 103.100,00 | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0291/10 de 08/04/2010 - Dotação:4490-52-16 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 023/10 |
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Objeto: Fornecimento de material de informática | |
Empresa: MAIS IMAGEM LOCAÇÕES LTDA. - EPP | |
Assinatura: 06/04/2010 | Vigência Inicial: 06/04/10 a 31/12/10 |
Fundamento: Pregão Presencial 004/10 | |
Valor Total Original: R$ 2.600,00 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0287/10 de 06/04/2010 - Dotação:3390-30-20 |
CONTRATO 022/10 |
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Objeto: Prestação de serviços de conservação, limpeza e apoio administrativo | |||||||||||||||||||||
Empresa: MÉTODO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | |||||||||||||||||||||
Assinatura: 16/03/2010 | Vigência Inicial: 16/03/10 a 15/07/10 | ||||||||||||||||||||
Fundamento: Dispensa de Licitação | |||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 290.000,00 | |||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0250/10 de 16/03/2010 - Dotação:3390-37-01 | |||||||||||||||||||||
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CONTRATO 020/10 |
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Objeto: Fornecimento de produtos de informática | |
Empresa: MAIS IMAGEM LOCAÇÕES LTDA. - EPP | |
Assinatura: 10/03/2010 | Vigência Inicial: 10/03/10 ao fim da garantia |
Fundamento: Pregão Presencial 002/10 | |
Valor Total Original: R$ 5.000,00 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0226/10 de 04/03/2010 - Dotação:4490-52-16 0227/10 de 04/03/2010 - Dotação:3390-30-20 |
CONTRATO 021/10 |
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Objeto: Disponibilização de links ópticos e equipamentos para o transporte de sinais de áudio e vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - INCORPOROU A CEMIG TELECOM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 08/03/2010 | Vigência Inicial: 08/03/10 a 07/03/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Tomada de Preços 001/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 108.428,95 valor total anual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0234/10 de 08/03/2010 - Dotação:3390-39-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONVÊNIO 001/10 |
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Objeto: Cooperação técnica entre a CMBH, Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude e a Puc MG/Sociedade Mineira de Cultura (Parlamento Jovem) | |
Empresa: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ | |
Assinatura: 01/03/2010 | Vigência Inicial: 06/03/10 a 05/03/11 |
Fundamento: Inexigibilidade | |
Valor Total Original: R$ 0,00 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente |
CONTRATO 018/10 |
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Objeto: Prestação de Serviço Móvel Especializado (SME) em rádio com tecnologia digital | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 01/03/2010 | Vigência Inicial: 08/03/10 a 07/03/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Inexigibilidade | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 7.270,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0230/10 de 08/03/2010 - Dotação:3390-39-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 030/10 |
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Objeto: Prestação de serviço de capacitação profissional nas áreas de informática e gestão | |||||||||||||||||||||
Empresa: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL EM MINAS GERAIS - SENAC MINAS | |||||||||||||||||||||
Assinatura: 01/03/2010 | Vigência Inicial: 01/03/10 a 28/02/11 | ||||||||||||||||||||
Fundamento: Inexigibilidade | |||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 40.000,00 valor anual estimado | |||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0220/10 de 01/03/2010 - Dotação:3390-39-54 | |||||||||||||||||||||
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CONTRATO 9912251773 |
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Objeto: Prestação de serviços e venda de produtos postais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 01/03/2010 | Vigência Inicial: 01/03/2010 a 28/02/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Inexigibilidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 200.000,00 total estimado anual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0221/10 de 01/03/2010 - Dotação:3390-39-53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 012/10 |
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Objeto: Prestação de serviço de estacionamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: EASY PARKING CENTO AUTOMOTIVO LTDA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 05/02/2010 | Vigência Inicial: 18/02/10 a 17/4/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 001/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 9.000,00 valor mensal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0194/10 de 08/02/2010 - Dotação:3390-39-99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 006/10 |
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Objeto: Fornecimento de produtos de escritório | |
Empresa: PAPELARIA ÁUREA LTDA. - EPP | |
Assinatura: 20/01/2010 | Vigência Inicial: 20/01/10 a 31/12/10 |
Fundamento: Tomada de Preços 010/09 | |
Valor Total Original: R$ 1.570,00 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0171/10 de 20/01/2010 - Dotação:3390-30-12 |
CONTRATO 003/10 |
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Objeto: Fornecimento de material de informática | |
Empresa: MARIA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | |
Assinatura: 19/01/2010 | Vigência Inicial: 19/01/10 a 31/12/10 |
Fundamento: Pregão Presencial 014/09 | |
Valor Total Original: R$ 656,00 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0150/10 de 14/01/2010 - Dotação:3390-30-20 |
CONTRATO 004/10 |
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Objeto: Fornecimento de material de informática | |||||||||||||||||||||
Empresa: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA. - EPP | |||||||||||||||||||||
Assinatura: 19/01/2010 | Vigência Inicial: 19/01/10 a 31/12/10 | ||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 014/09 | |||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 31.515,44 | |||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0152/10 de 14/01/2010 - Dotação:3390-30-20 | |||||||||||||||||||||
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CONTRATO 005/10 |
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Objeto: Fornecimento de material de informática | |
Empresa: MÔNICA SIMÕES GROSSI - ME | |
Assinatura: 19/01/2010 | Vigência Inicial: 19/01/10 a 31/12/10 |
Fundamento: Pregão Presencial 014/09 | |
Valor Total Original: R$ 10.000,50 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0151/10 de 14/01/2010 - Dotação:3390-30-20 |
CONTRATO 007/10 |
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Objeto: Fornecimento de material de limpeza e higiene | |
Empresa: ARTE ORIGINAL LTDA. | |
Assinatura: 18/01/2010 | Vigência Inicial: 18/01/10 a 31/12/10 |
Fundamento: Tomada de Preços 009/09 | |
Valor Total Original: R$ 9.479,80 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0156/10 de 18/01/2010 - Dotação:3390-30-31 |
CONTRATO 008/10 |
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Objeto: Fornecimento de material de limpeza e higiene durante o exercício de 2010 | ||||||||||||||||
Empresa: COLIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | ||||||||||||||||
Assinatura: 18/01/2010 | Vigência Inicial: 18/01/10 a 31/12/10 | |||||||||||||||
Fundamento: Tomada de Preços 009/09 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 62.072,00 | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0158/10 de 18/01/2010 - Dotação:3390-30-31 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 009/10 |
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Objeto: Fornecimento de material de limpeza e higiente durante o exercício de 2010 | |
Empresa: DEMARA COMERCIAL LTDA. | |
Assinatura: 18/01/2010 | Vigência Inicial: 18/01/10 a 31/12/10 |
Fundamento: Tomada de Preços 009/09 | |
Valor Total Original: R$ 10.772,50 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0157/10 de 18/01/2010 - Dotação:3390-30-31 |
CONTRATO 124/09 |
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Objeto: Fornecimento de combustível para o exercício de 2010 | ||||||||||||||||
Empresa: POSTO SÃO PEDRO LTDA. | ||||||||||||||||
Assinatura: 21/12/2009 | Vigência Inicial: 01/01/10 a 31/12/10 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 013/09 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 25.920,00 | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0111/10 de 01/01/2010 - Dotação:3390-30-04 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 118/09 |
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Objeto: Fornecimento de produtos de informática | |
Empresa: CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. - ME | |
Assinatura: 18/12/2009 | Vigência Inicial: 18/12/09 ao fim da garantia |
Fundamento: Pregão Presencial 011/09 | |
Valor Total Original: R$ 6.243,20 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0605/09 de 18/12/2009 - Dotação:3390-30-20 0606/09 de 18/12/2009 - Dotação:4490-52-16 |
CONTRATO 119/09 |
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Objeto: Fornecimento de produtos de informática | ||||||||||||||||
Empresa: DRIVE A INFORMÁTICA LTDA. | ||||||||||||||||
Assinatura: 18/12/2009 | Vigência Inicial: 18/12/09 ao fim da garantia | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 011/09 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 278.400,00 valor global | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0611/09 de 18/12/2009 - Dotação:4490-52-16 0612/09 de 18/12/2009 - Dotação:3390-30-20 0613/09 de 18/12/2009 - Dotação:3390-30-21 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 120/09 |
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Objeto: Fornecimento de produtos de informática | |
Empresa: MW SOLUÇÕES DIGITAIS E SUPRIMENTOS LTDA. - ME | |
Assinatura: 18/12/2009 | Vigência Inicial: 18/12/09 ao fim da garantia |
Fundamento: Pregão Presencial 011/09 | |
Valor Total Original: R$ 33.880,00 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0607/09 de 18/12/2009 - Dotação:4490-52-16 0608/09 de 18/12/2009 - Dotação:3390-30-20 |
CONTRATO 121/09 |
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Objeto: Fornecimento de produtos de informática | |
Empresa: IT ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | |
Assinatura: 18/12/2009 | Vigência Inicial: 18/12/09 ao fim da garantia |
Fundamento: Pregão Presencial 011/09 | |
Valor Total Original: R$ 29.495,00 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0609/09 de 18/12/2009 - Dotação:4490-52-16 0610/09 de 18/12/2009 - Dotação:3390-30-20 |
CONTRATO 122/09 |
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Objeto: Fornecimento de papéis durante o exercício de 2010 | ||||||||||||||||
Empresa: RESMA COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA. | ||||||||||||||||
Assinatura: 18/12/2009 | Vigência Inicial: 01/01/10 a 31/12/10 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 012/09 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 15.837,48 | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0109/10 de 01/01/2010 - Dotação:3390-30-12 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 123/09 |
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Objeto: Fornecimento de papéis | |
Empresa: RV COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA. | |
Assinatura: 18/12/2009 | Vigência Inicial: 01/01/10 a 31/12/10 |
Fundamento: Pregão Presencial 012/09 | |
Valor Total Original: R$ 7.233,00 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0108/10 de 01/01/2009 - Dotação:3390-30-12 |
CONTRATO 117/09 |
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Objeto: Preparo e fornecimento de lanches | |||||||||||||||||||||
Empresa: ROMA PLUS LTDA. - EPP | |||||||||||||||||||||
Assinatura: 17/12/2009 | Vigência Inicial: 01/01/10 a 31/12/10 | ||||||||||||||||||||
Fundamento: Tomada de Preços 008/09 | |||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 82.472,80 | |||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0107/10 de 01/01/2010 - Dotação:3390-39-12 | |||||||||||||||||||||
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CONTRATO 115/09 |
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Objeto: Prestação de serviço de buffet do tipo coquetel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: FAMILY RESTAURANT'S LTDA. - ME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 07/12/2009 | Vigência Inicial: 07/12/09 a 06/12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 010/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 60.000,00 valor global anual estimado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0582/09 de 07/12/2009 - Dotação:3390-39-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 113/09 |
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Objeto: Fornecimento de gêneros de alimentação no exercício de 2010 (açúcar) | |
Empresa: MULTICOM COMÉRCIO MÚLTIPLO DE ALIMENTOS LTDA. | |
Assinatura: 03/12/2009 | Vigência Inicial: 01/01/10 a 31/12/10 |
Fundamento: Pregão Presencial 009/09 | |
Valor Total Original: R$ 7.250,00 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0105/10 de 01/01/2010 - Dotação:3390-30-39 |
CONTRATO 114/09 |
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Objeto: Fornecimento de gêneros de alimentação - café torrado e moído | |
Empresa: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP | |
Assinatura: 03/12/2009 | Vigência Inicial: 01/01/10 a 31/12/10 |
Fundamento: Pregão Presencial 009/09 | |
Valor Total Original: R$ 32.682,00 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0104/10 de 01/01/2010 - Dotação:3390-30-39 |
CONTRATO 103/09 |
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Objeto: Prestação de serviço de lavanderia | |||||||||||||||||||||
Empresa: LAVA & SEQUE LTDA. | |||||||||||||||||||||
Assinatura: 02/12/2009 | Vigência Inicial: 02/12/09 a 01/12/10 | ||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 007/09 | |||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 45.919,20 valor global anual estimado | |||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0536/09 de 05/11/2009 - Dotação:3390-39-99 | |||||||||||||||||||||
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CONTRATO 111/09 |
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Objeto: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em veículo com fornecimento de peças e acessórios | |
Empresa: CAPITAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. -EPP | |
Assinatura: 01/12/2009 | Vigência Inicial: 01/01/10 a 31/12/10 |
Fundamento: Convite 004/09 | |
Valor Total Original: R$ 77.000,00 valor estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0106/10 de 01/01/2010 - Dotação:3390-39-30 0074/10 de 01/01/2010 - Dotação:3390-30-38 |
CONTRATO 108/09 |
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Objeto: Elaboração de projetos relativos a sistema de ar condicionado | |
Empresa: VIABILE PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA. | |
Assinatura: 20/11/2009 | Vigência Inicial: 20/11/09 ao fim das obras |
Fundamento: Convite 003/09 | |
Valor Total Original: R$ 45.820,00 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0565/09 de 20/11/2009 - Dotação:4490-51-01 |
CONTRATO 109/09 |
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Objeto: Execução de obra de reforma de estacionamentos | |||||||||||||||||||||
Empresa: SANTÊ ALUAP ENGENHARIA LTDA. | |||||||||||||||||||||
Assinatura: 20/11/2009 | Vigência Inicial: 20/11/09 a 14/10/15 | ||||||||||||||||||||
Fundamento: Tomada de Preços 007/09 | |||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 112.189,28 | |||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0564/09 de 20/11/2009 - Dotação:4490-51-04 | |||||||||||||||||||||
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CONTRATO 106/09 |
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Objeto: Fornecimento de produtos de rede de informática | |
Empresa: ELETRA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP | |
Assinatura: 11/11/2009 | Vigência Inicial: 11/11/09 a 16/12/10 |
Fundamento: Pregão Presencial 006/09 | |
Valor Total Original: R$ 9.266,00 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0545/09 de 11/11/2009 - Dotação:4490-52-16 |
CONTRATO 107/09 |
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Objeto: Fornecimento de produtos de informática | ||||||||||||||||
Empresa: DRIVE A INFORMÁTICA LTDA. | ||||||||||||||||
Assinatura: 11/11/2009 | Vigência Inicial: 11/11/09 ao fim da garantia | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 006/09 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 1.092.540,00 | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0546/09 de 11/11/2009 - Dotação:4490-52-16 0548/09 de 11/11/2009 - Dotação:4490-52-16 0549/09 de 11/11/2009 - Dotação:3390-30-21 0550/09 de 11/11/2009 - Dotação:3390-30-20 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 104/09 |
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Objeto: Fornecimento de produtos de rede de rede de informática | |
Empresa: ELETRA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP | |
Assinatura: 05/11/2009 | Vigência Inicial: 05/11/09 ao fim da garantia |
Fundamento: Tomada de Preços 006/09 | |
Valor Total Original: R$ 5.080,00 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0535/09 de 05/11/2009 - Dotação:3390-30-20 |
CONTRATO 098/09 |
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Objeto: Prestação de serviço de manutenção em rede de dados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: SISTEMA TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA. - ME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 01/10/2009 | Vigência Inicial: 01/10/09 a 30/09/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Tomada de Preços 003/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 139.540,00 valor global | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0495/09 de 01/10/2009 - Dotação:4490-51-05 0496/09 de 01/10/2009 - Dotação:3390-39-99 0497/09 de 01/10/2009 - Dotação:4490-52-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 092/09 |
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Objeto: Execução de obra de reforma de instalações sanitárias | ||||||||||||||||
Empresa: RSR ENGENHARIA LTDA. | ||||||||||||||||
Assinatura: 17/09/2009 | Vigência Inicial: 17/09/09 a 09/12/14 | |||||||||||||||
Fundamento: Tomada de Preços 005/09 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 162.234,19 valor global | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0484/09 de 17/09/2009 - Dotação:4490-51-04 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 090/09 |
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Objeto: Locação de uma máquina envelopadora | ||||||||||||||||||||||||||
Empresa: PEDRO AMÉRICO DA SILVA FILHO COMÉRCIO E SERVIÇOS EPP. | ||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 10/09/2009 | Vigência Inicial: 10/09/09 a 09/09/10 | |||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 004/09 | ||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 1.300,00 preço mensal | ||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0480/09 de 10/09/2009 - Dotação:3390-30-17 | ||||||||||||||||||||||||||
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CONVÊNIO 012/09 |
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Objeto: Cessão de servidor da Câmara com ônus para o órgão de origem | |||||||||||||||||||||
Empresa: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO-PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO-MG | |||||||||||||||||||||
Assinatura: 08/09/2009 | Vigência Inicial: 08/09/09 a 31/12/09 | ||||||||||||||||||||
Fundamento: Inexigibilidade | |||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente | |||||||||||||||||||||
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CONTRATO 088/09 |
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Objeto: Serviço de manutenção em equipamentos de informática | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: TECNOSYS INFORMÁTICA LTDA. - EPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 20/08/2009 | Vigência Inicial: 01/09/09 a 31/08/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Tomada de Preços 002/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 9.839,00 valor global mensal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0447/09 de 21/08/2009 - Dotação:3390-39-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 081/09 |
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Objeto: Execução parcial do Projeto de Sinalização e Comunicação Visual | ||||||||||||||||
Empresa: VÉRTICE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO LTDA. | ||||||||||||||||
Assinatura: 04/08/2009 | Vigência Inicial: 04/08/09 ao fim da garantia | |||||||||||||||
Fundamento: Tomada de Preços 004/09 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 79.635,00 | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0427/09 de 05/08/2009 - Dotação:3390-39-99 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 054/09 |
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Objeto: Cessão do uso do cartão vale-transporte e serviço de recarga de créditos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 19/05/2009 | Vigência Inicial: 19/05/09 a 18/05/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Inexigibilidade | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 144.000,00 valor anual máximo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0319/09 de 19/05/2009 - Dotação:3390-39-37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 056/09 |
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Objeto: Prestação de serviços de conservação, limpeza e apoio administrativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: ALBINA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 15/05/2009 | Vigência Inicial: 23/05/09 a 31/07/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Concorrência 001/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 68.064,66 valor mensal estimado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0327/09 de 23/05/2009 - Dotação:3390-37-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 052/09 |
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Objeto: Prestação de serviço de vigilância | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: EQUIPE - EMPRESA DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 01/05/2009 | Vigência Inicial: 01/05/09 a 09/11/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Concorrência 002/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 56.316,46 valor mensal estimado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0297/09 de 01/05/2009 - Dotação:3390-37-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 049/09 |
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Objeto: Fornecimento de produto de rede de informática | ||||||||||||||||
Empresa: TEXAS INFORMÁTICA E PRODUTOS LTDA. - EPP | ||||||||||||||||
Assinatura: 16/04/2009 | Vigência Inicial: 16/04/09 ao fim da garantia | |||||||||||||||
Fundamento: Tomada de Preços 001/09 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 600,00 | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0290/09 de 20/04/2009 - Dotação:4490-52-16 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 050/09 |
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Objeto: Fornecimento de produtos de rede de informática | |
Empresa: M.C.O. INFORMÁTICA LTDA. | |
Assinatura: 16/04/2009 | Vigência Inicial: 16/04/09 ao fim da garantia |
Fundamento: Tomada de Preços 001/09 | |
Valor Total Original: R$ 67.781,80 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0291/09 de 20/04/2009 - Dotação:4490-52-16 0292/09 de 20/04/2009 - Dotação:3390-30-20 |
CONTRATO 051/09 |
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Objeto: Fornecimento de produto de rede de informática | |
Empresa: AVE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | |
Assinatura: 16/04/2009 | Vigência Inicial: 16/04/09 a 02/12/09 |
Fundamento: Tomada de Preços 001/09 | |
Valor Total Original: R$ 5.273,32 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0289/09 de 20/04/2009 - Dotação:3390-30-20 |
CONTRATO 048/09 |
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Objeto: Prestação de serviço de tratamento da água do sistema de ar condicionado | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: HB SOLUÇÕES LTDA. - EPP | |||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 15/04/2009 | Vigência Inicial: 15/04/09 a 14/04/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Dispensa de Licitação | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 418,84 valor mensal | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0268/09 de 03/04/2009 - Dotação:3390-39-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 039/09 |
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Objeto: Fornecimento de mão de obra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: MÉTODO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 10/03/2009 | Vigência Inicial: 16/03/09 a 15/03/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Concorrência 003/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 126.057,05 valor global mensal estimado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0236/09 de 10/03/2009 - Dotação:3190-34-03 0237/09 de 10/03/2009 - Dotação:3390-37-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 038/09 |
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Objeto: Prestação de Serviços Gráficos | |||||||||||||||||||||
Empresa: IMPRESSOS SANTA TEREZINHA LTDA. - ME | |||||||||||||||||||||
Assinatura: 09/03/2009 | Vigência Inicial: 09/03/09 a 15/04/10 | ||||||||||||||||||||
Fundamento: Dispensa de Licitação | |||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 531.723,87 | |||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0423/09 de 04/08/2009 - Dotação:3390-39-13 | |||||||||||||||||||||
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CONTRATO 040/09 |
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Objeto: Fornecimento de produtos de informática | ||||||||||||||||
Empresa: M.C.O. INFORMÁTICA LTDA. | ||||||||||||||||
Assinatura: 09/03/2009 | Vigência Inicial: 09/03/09 ao fim da garantia | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 001/09 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 28.269,50 | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0225/09 de 10/03/2009 - Dotação:3390-30-20 0226/09 de 10/03/2009 - Dotação:4490-52-16 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 041/09 |
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Objeto: Fornecimento de produtos de informática | ||||||||||||||||
Empresa: TEM SOLUÇÕES & TECNOLOGIA LTDA. | ||||||||||||||||
Assinatura: 09/03/2009 | Vigência Inicial: 09/03/09 ao fim da garantia | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 001/09 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 19.960,00 | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0227/09 de 10/03/2009 - Dotação:4490-52-16 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 042/09 |
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Objeto: Fornecimento de produtos de informática | |
Empresa: VENCER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME | |
Assinatura: 09/03/2009 | Vigência Inicial: 09/03/09 a 16/09/09 |
Fundamento: Pregão Presencial 001/09 | |
Valor Total Original: R$ 880,00 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: |
CONTRATO 027/09 |
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Objeto: Fornecimento de material de escritório | ||||||||||||||||
Empresa: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI | ||||||||||||||||
Assinatura: 02/02/2009 | Vigência Inicial: 02/02/09 a 31/12/09 | |||||||||||||||
Fundamento: Tomada de Preços 007/08 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 2.830,00 | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0170/09 de 02/02/2009 - Dotação:3390-30-12 | ||||||||||||||||
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CONVÊNIO 002/09 |
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Objeto: Concessão de estágio na CMBH. (NOVO CONVÊNIO ASSINADO A PARTIR DE 01/08/2013 - CONV Nº:08/2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 30/01/2009 | Vigência Inicial: 01/02/09 a 31/01/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Dispensa de licitação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 65.050,00 valor mensal estimado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 020/09 |
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Objeto: Fornecimento de suprimentos de informática | |
Empresa: MÔNICA SIMÕES GROSSI - ME | |
Assinatura: 13/01/2009 | Vigência Inicial: 13/01/09 a 31/12/09 |
Fundamento: Pregão Presencial 015/08 | |
Valor Total Original: R$ 1.241,00 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0134/09 de 13/01/2009 - Dotação:3390-30-20 |
CONTRATO 021/09 |
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Objeto: Fornecimento de suprimentos de informática | |
Empresa: VIBHUTI COMÉRCIO LTDA. - ME | |
Assinatura: 13/01/2009 | Vigência Inicial: 13/01/09 a 31/12/09 |
Fundamento: Pregão Presencial 015/08 | |
Valor Total Original: R$ 87.279,20 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0133/09 de 13/01/2009 - Dotação:3390-30-20 |
CONTRATO 022/09 |
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Objeto: Fornecimento de suprimentos de informática | |
Empresa: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA. | |
Assinatura: 13/01/2009 | Vigência Inicial: 13/01/09 a 31/12/09 |
Fundamento: Pregão Presencial 015/08 | |
Valor Total Original: R$ 2.400,00 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0135/09 de 13/01/2009 - Dotação:3390-30-20 |
CONVÊNIO 001/09 |
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Objeto: Convênio de mútua cooperação técnica "pessoal à disposição" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: PBH - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 01/01/2009 | Vigência Inicial: 01/01/09 a 31/12/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Inexigibilidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 0,00 sem valor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 001/09 |
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Objeto: Fornecimento de papel | |
Empresa: RV COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA. | |
Assinatura: 01/01/2009 | Vigência Inicial: 01/01/09 a 31/12/09 |
Fundamento: Convite 004/08 | |
Valor Total Original: R$ 4.475,00 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0108/09 de 01/01/2009 - Dotação:3390-30-12 |
CONTRATO 002/09 |
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Objeto: Fornecimento de papel | ||||||||||||||||
Empresa: RESMA COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA. | ||||||||||||||||
Assinatura: 01/01/2009 | Vigência Inicial: 01/01/09 a 31/12/09 | |||||||||||||||
Fundamento: Convite 004/08 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 11.746,00 | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0102/09 de 01/01/2009 - Dotação:3390-30-12 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 003/09 |
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Objeto: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em veículo, com o fornecimento de peças e acessórios | |
Empresa: ANDRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME | |
Assinatura: 01/01/2009 | Vigência Inicial: 01/01/09 a 31/12/09 |
Fundamento: Convite 008/08 | |
Valor Total Original: R$ 60.000,00 valor global estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0121/09 - Dotação:3390-39-30 0122/09 - Dotação:3390-30-38 |
CONTRATO 004/09 |
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Objeto: Prestação de serviço de manutenção em veículo | ||||||||||||||||
Empresa: A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. | ||||||||||||||||
Assinatura: 01/01/2009 | Vigência Inicial: 01/01/09 a 31/12/09 | |||||||||||||||
Fundamento: Convite 008/08 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 10.000,00 valor glabal estimado | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0118/09 de 01/01/2009 - Dotação:3390-39-30 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 005/09 |
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Objeto: Fornecimento de gêneros de alimentação | |
Empresa: COMERCIAL BOA OPÇÃO LTDA. | |
Assinatura: 01/01/2009 | Vigência Inicial: 01/01/09 a 31/12/09 |
Fundamento: Pregão Presencial 012/08 | |
Valor Total Original: R$ 29.088,00 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0113/09 de 01/01/2009 - Dotação:3390-30-39 |
CONTRATO 006/09 |
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Objeto: Fornecimento de gêneros de alimentação | |
Empresa: MULTICOM COMÉRCIO MÚLTIPLO DE ALIMENTOS LTDA. | |
Assinatura: 01/01/2009 | Vigência Inicial: 01/01/09 a 31/12/09 |
Fundamento: Pregão Presencial 012/08 | |
Valor Total Original: R$ 4.692,00 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0114/09 de 01/01/2009 - Dotação:3390-30-39 |
CONTRATO 007/09 |
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Objeto: Fornecimento de combustível | ||||||||||||||||
Empresa: POSTO SÃO PEDRO LTDA. | ||||||||||||||||
Assinatura: 01/01/2009 | Vigência Inicial: 01/01/09 a 31/12/09 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 013/08 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 21.214,00 valor total estimado | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0415/09 de 29/07/2009 - Dotação:3390-30-04 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 008/09 |
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Objeto: Fornecimento de kits de informática | |
Empresa: MÔNICA SIMÕES GROSSI - ME | |
Assinatura: 01/01/2009 | Vigência Inicial: 01/01/09 a 31/12/09 |
Fundamento: Pregão Presencial 014/08 | |
Valor Total Original: R$ 9.430,00 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0120/09 de 01/01/2009 - Dotação:3390-30-20 |
CONTRATO 009/09 |
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Objeto: Fornecimento de kits de informática | |
Empresa: COMPONENTE ELETRÔNICA LTDA. | |
Assinatura: 01/01/2009 | Vigência Inicial: 01/01/09 a 31/12/09 |
Fundamento: Pregão Presencial 014/08 | |
Valor Total Original: R$ 8.950,00 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0109/09 de 01/01/2009 - Dotação:3390-30-20 |
CONTRATO 011/09 |
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Objeto: Preparo e fornecimento de lanches | |
Empresa: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA SAÚDE LTDA. - ME | |
Assinatura: 01/01/2009 | Vigência Inicial: 01/01/09 a 31/12/09 |
Fundamento: Convite 007/08 | |
Valor Total Original: R$ 60.529,00 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0117/09 de 01/01/2009 - Dotação:3390-39-12 |
CONTRATO 012/09 |
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Objeto: Fornecimento de material de limpeza e higiene | |
Empresa: HIGILAF LTDA. - ME | |
Assinatura: 01/01/2009 | Vigência Inicial: 01/01/09 a 31/12/09 |
Fundamento: Tomada de Preços 006/08 | |
Valor Total Original: R$ 51.802,60 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0110/09 de 01/01/2009 - Dotação:3390-30-31 |
CONTRATO 013/09 |
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Objeto: Fornecimento de material de limpeza e higiene | |
Empresa: DISTRIBUIDORA PRONTA ENTREGA LTDA. | |
Assinatura: 01/01/2009 | Vigência Inicial: 01/01/09 a 31/12/09 |
Fundamento: Tomada de Preços 006/08 | |
Valor Total Original: R$ 24.011,05 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0115/09 de 01/01/2009 - Dotação:3390-30-31 |
CONTRATO 014/09 |
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Objeto: Fornecimento de material de limpeza e higiene | |
Empresa: ARTE ORIGINAL LTDA. | |
Assinatura: 01/01/2009 | Vigência Inicial: 01/01/09 a 31/12/09 |
Fundamento: Tomada de Preços 006/08 | |
Valor Total Original: R$ 9.840,00 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0112/09 de 01/01/2009 - Dotação:3390-30-31 |
CONTRATO 015/09 |
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Objeto: Fornecimento de material de limpeza e higiene | |
Empresa: COLIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | |
Assinatura: 01/01/2009 | Vigência Inicial: 01/01/09 a 31/12/09 |
Fundamento: Tomada de Preços 006/08 | |
Valor Total Original: R$ 1.720,00 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0116/09 de 01/01/2009 - Dotação:3390-30-31 |
CONVÊNIO 016/08 |
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Objeto: Alocação de Trabalhadores Mirins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE - ASSPROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 08/12/2008 | Vigência Inicial: 01/01/09 a 31/12/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Inexigibilidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 180.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONVÊNIO 021/08 |
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Objeto: Cooperação na utilização do Canal Legislativo | ||||||||||||||||
Empresa: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | ||||||||||||||||
Assinatura: 02/12/2008 | Vigência Inicial: 02/12/08 a 01/12/18 | |||||||||||||||
Fundamento: Inexigibilidade | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente | ||||||||||||||||
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CONTRATO 089/08 |
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Objeto: Defesa em causa judicial | |
Empresa: OLIVEIRA FILHO ADVOGADOS | |
Assinatura: 28/11/2008 | Vigência Inicial: 28/11/08 até última instância |
Fundamento: Inexigibilidade | |
Valor Total Original: R$ 15.000,00 valor total fixo | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0618/08 de 28/11/2008 - Dotação:3390-39-99 |
CONTRATO 087/08 |
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Objeto: Fornecimento de impressoras | |
Empresa: REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA. | |
Assinatura: 26/11/2008 | Vigência Inicial: Variável conforme Item |
Fundamento: Pregão Presencial 011/08 | |
Valor Total Original: R$ 82.800,00 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: |
CONTRATO 088/08 |
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Objeto: Fornecimento de impressoras | ||||||||||||||||
Empresa: COPIADORA TOP CENTER COMÉRCIO LTDA. | ||||||||||||||||
Assinatura: 26/11/2008 | Vigência Inicial: 26/11/08 a 11/08/09 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 011/08 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 50.940,00 | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0615/08 de 26/11/2008 - Dotação:4490-52-16 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 084/08 |
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Objeto: Prestação de serviço de locação de transporte rodoviário em van | ||||||||||||||||||||||||||
Empresa: MEGATOUR TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA. - ME | ||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 12/11/2008 | Vigência Inicial: 12/11/08 a 11/11/09 | |||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 010/08 | ||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 329,00 valor da diária, sendo um total estimado de 60 diárias por ano | ||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0603/08 de 12/11/2008 - Dotação:3390-39-18 | ||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 081/08 |
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Objeto: Prestação de serviço de vigilância | |||||||||||||||||||||
Empresa: INOVA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA. | |||||||||||||||||||||
Assinatura: 05/11/2008 | Vigência Inicial: 10/11/08 a 09/11/09 | ||||||||||||||||||||
Fundamento: Concorrência 002/08 | |||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 56.316,46 valor mensal estimado | |||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: - Dotação:3390-37-02 | |||||||||||||||||||||
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CONTRATO 079/08 |
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Objeto: Prestação de serviço de manutenção em elevador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: THOPP ELEVADORES LTDA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 21/10/2008 | Vigência Inicial: 21/10/08 a 20/10/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 009/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 290,00 valor total mensal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0585/08 de 21/10/2008 - Dotação:3390-39-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 080/08 |
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Objeto: Prestação de serviços de manutenção em elevador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: MONTELE- INDÚSTRIA DE ELEVADORES LTDA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 21/10/2008 | Vigência Inicial: 21/10/08 a 20/10/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 009/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 230,00 preço total mensal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0584/08 de 21/10/2008 - Dotação:3390-39-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 077/08 |
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Objeto: Fornecimento de link dedicado para acesso à Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: ALGAR MULTIMÍDIA S/A (antiga CTBC MULTIMÍDIA DATA NET S/A.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 20/10/2008 | Vigência Inicial: 20/10/08 a 19/10/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 007/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 5.380,00 valor mensal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0581/08 de 20/10/2008 - Dotação:3390-39-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 074/08 |
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Objeto: Manutenção do elevador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: ELEVADORES OTIS LTDA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 01/10/2008 | Vigência Inicial: 01/10/08 a 30/09/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 006/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 390,00 valor total mensal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0553/09 de 03/09/2009 - Dotação:3390-39-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 064/08 |
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Objeto: Fornecimento de equipamentos de informática. | ||||||||||||||||
Empresa: COMERCIAL LOGÍSTICA DE INFORMÁTICA LTDA. - ME | ||||||||||||||||
Assinatura: 19/09/2008 | Vigência Inicial: 19/9/08 ao fim da garantia | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 005/08 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 12.415,00 valor global | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: - Dotação:4490-52-16 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 065/08 |
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Objeto: Fornecimento de equipamentos de informática | |
Empresa: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA. | |
Assinatura: 19/09/2008 | Vigência Inicial: 19/09/08 a 21/04/09 |
Fundamento: Pregão Presencial 005/08 | |
Valor Total Original: R$ 7.340,00 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0533/08 de 19/09/2008 - Dotação:4490-52-16 |
CONTRATO 066/08 |
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---|---|
Objeto: Fornecimento de equipamentos de informática | |
Empresa: M.C.O. INFORMÁTICA LTDA. | |
Assinatura: 19/09/2008 | Vigência Inicial: 19/09/08 a 15/06/09 |
Fundamento: Pregão Presencial 005/08 | |
Valor Total Original: R$ 1.380,00 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: |
CONTRATO 067/08 |
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Objeto: Fornecimento de equipamentos de informática | ||||||||||||||||
Empresa: BY TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | ||||||||||||||||
Assinatura: 19/09/2008 | Vigência Inicial: 19/09/08 a 02/04/09 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 005/08 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 1.563,55 | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0000/00 - Dotação:4490-52-16 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 068/08 |
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Objeto: Fornecimento de equipamentos de informática. | ||||||||||||||||
Empresa: REF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. | ||||||||||||||||
Assinatura: 19/09/2008 | Vigência Inicial: 19/9/08 ao fim da garantia | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 005/08 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 1.840,00 valor global | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: | ||||||||||||||||
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CONTRATO 069/08 |
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Objeto: Fornecimento de equipamentos de informática | |
Empresa: ARQUIMEDES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA. | |
Assinatura: 19/09/2008 | Vigência Inicial: 19/09/08 a 15/04/09 |
Fundamento: Pregão Presencial 005/08 | |
Valor Total Original: R$ 620,00 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0000/00 - Dotação:4490-52-16 |
CONVÊNIO 013/08 |
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Objeto: Concurso Público | |
Empresa: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | |
Assinatura: 01/09/2008 | Vigência Inicial: 01/09/08 a 30/04/09 |
Fundamento: Dispensa de licitação | |
Valor Total Original: R$ 0,00 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente |
CONTRATO 057/08 |
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Objeto: Fornecimento de suprimentos de informática | |
Empresa: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA. - EPP | |
Assinatura: 13/08/2008 | Vigência Inicial: 21/8/08 a 31/12/08 |
Fundamento: Pregão Presencial 004/08 | |
Valor Total Original: R$ 1.670,00 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: - Dotação:3390-30-20 |
CONTRATO 058/08 |
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Objeto: Fornecimento de suprimentos de informática. | |
Empresa: DHZ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. - EPP | |
Assinatura: 13/08/2008 | Vigência Inicial: 13/8/08 a 31/12/08 |
Fundamento: Pregão Presencial 004/08 | |
Valor Total Original: R$ 5.877,60 valor global | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: - Dotação:3390-30-20 |
CONTRATO 9912217879 |
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Objeto: Licenciamento da Base de Dados Comercial do Diretório Nacional de Endereços (DNE) | |
Empresa: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | |
Assinatura: 04/08/2008 | Vigência Inicial: 04/08/08 a 03/08/09 |
Fundamento: Dispensa de licitação | |
Valor Total Original: R$ 15.125,00 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: |
CONTRATO 054/08 |
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Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em PABX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: DAMOVO DO BRASIL S/A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 01/08/2008 | Vigência Inicial: 01/08/08 a 31/07/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 003/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 3.100,00 valor mensal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0447/08 de 24/07/2008 - Dotação:3390-39-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONVÊNIO 012/08 |
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Objeto: Convênio de cooperação técnica - Posto de Identificação | ||||||||||||||||||||||||||
Empresa: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | ||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 25/06/2008 | Vigência Inicial: 15/09/08 a 14/09/09 | |||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Dispensa de licitação | ||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente | ||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 033/08 |
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Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos, com o fornecimento de peças e acessórios. | |||||||||||||||||||||
Empresa: ANDRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME | |||||||||||||||||||||
Assinatura: 23/04/2008 | Vigência Inicial: 23/4/08 a 31/12/08 | ||||||||||||||||||||
Fundamento: Convite 003/08 | |||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 20.000,00 valor global | |||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: - Dotação:3390-39-30 | |||||||||||||||||||||
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CONTRATO 029/08 |
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Objeto: Prestação de serviços gráficos. | ||||||||||||||||
Empresa: GRÁFICA E EDITORA GERAES LTDA. | ||||||||||||||||
Assinatura: 16/04/2008 | Vigência Inicial: 16/04/08 a 15/04/09 | |||||||||||||||
Fundamento: Tomada de Preços 002/08 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 328.790,00 preço global | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: - Dotação:3390-39-13 | ||||||||||||||||
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CONVÊNIO 053/08 |
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Objeto: Programa de acolhimento dos benefíciários de penas e medidas alternativas do TRIBUNAL | |
Empresa: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - APENADOS | |
Assinatura: 09/04/2008 | Vigência Inicial: 09/04/08 a 08/04/13 |
Fundamento: Dispensa de licitação | |
Valor Total Original: R$ 0,00 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente |
CONTRATO 015/08 |
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Objeto: Cessão de uso do cartão BH BUS, licença de uso de software e prestação de serviços de carga a bordo de vale-transporte | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFÁCIL | |||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 01/04/2008 | Vigência Inicial: 01/04/08 a 31/03/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Inexigibilidade | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 30.000,00 valor mensal estimado | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0074/08 de 02/01/2008 - Dotação:3390-39-37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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CONVÊNIO 006/08 |
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Objeto: Convênio de cooperação técnica para Juizado de Conciliação | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - JUIZADO DE CONCILIAÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 13/03/2008 | Vigência Inicial: 02/06/08 a 01/06/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Dispensa de licitação | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente | |||||||||||||||||||||||||||||||
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CONVÊNIO 004/08 |
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Objeto: Cessão de servidora da CMBH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 11/03/2008 | Vigência Inicial: 11/03/08 a 31/12/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Inexigibilidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 024/08 |
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Objeto: Prestação de serviços de acesso banda larga à Internet,via cabo | ||||||||||||||||
Empresa: WAY TV BELO HORIZONTE S/A. | ||||||||||||||||
Assinatura: 06/03/2008 | Vigência Inicial: 06/03/08 a 05/03/09 | |||||||||||||||
Fundamento: Convite 002/08 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 119,00 valor mensal | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0126/08 de 04/01/2008 - Dotação:3390-39-99 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 023/08 |
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Objeto: Prestação de serviços de suporte, consultoria, assessoria e administração do SGBD | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: CASA DE SOFTWARE S/A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 03/03/2008 | Vigência Inicial: 03/03/08 a 02/03/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Tomada de Preços 005/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 197.640,00 valor global estimado | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0118/08 de 04/01/2008 - Dotação:3390-39-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 013/08 |
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Objeto: Execução de obra de construção de uma praça e de um armazém | ||||||||||||||||
Empresa: CONSTRUTORA MINEIRA LTDA. | ||||||||||||||||
Assinatura: 01/02/2008 | Vigência Inicial: 01/02/08 a 19/10/13 | |||||||||||||||
Fundamento: Convite 009/07 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 63.000,00 | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0171/08 de 01/02/2008 - Dotação:4490-51-04 | ||||||||||||||||
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CONVÊNIO 014/07 |
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Objeto: Cessão de servidora da Câmara com ônus para o órgão de origem | |
Empresa: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | |
Assinatura: 01/01/2008 | Vigência Inicial: 01/01/09 a 30/06/09 |
Fundamento: Inexigibilidade | |
Valor Total Original: R$ 0,00 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente |
CONVÊNIO 016/07 |
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Objeto: Recolhimento, digitalização, organização, preservação do acervo documental do processo legislativo | |
Empresa: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | |
Assinatura: 17/12/2007 | Vigência Inicial: 17/12/07 a 16/12/09 |
Fundamento: Dispensa de licitação | |
Valor Total Original: R$ 89.491,50 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente |
CONTRATO 071/07 |
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Objeto: Aquisição de equipamentos de informática | ||||||||||||||||||||||||||
Empresa: LOPES & RUBINGER INFORMÁTICA LTDA. | ||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 07/12/2007 | Vigência Inicial: Variável conforme Item | |||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Concorrência 003/07 | ||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 1.097.952,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0674/07 de 11/12/2007 - Dotação:4490-52-16 | ||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 064/07 |
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Objeto: Construção de muro de arrimo | |
Empresa: BELING ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA. | |
Assinatura: 01/11/2007 | Vigência Inicial: 01/11/07 a 27/05/13 |
Fundamento: Convite 004/07 | |
Valor Total Original: R$ 76.904,54 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0253/07 de 27/03/2007 - Dotação:4490-51-04 |
CONTRATO 059/07 |
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Objeto: Reforma de instalações sanitárias | |
Empresa: CONSTRUTORA MINEIRA LTDA. | |
Assinatura: 17/10/2007 | Vigência Inicial: 17/10/07 a 25/05/13 |
Fundamento: Tomada de Preços 003/07 | |
Valor Total Original: R$ 54.000,00 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0575/07 de 17/10/2007 - Dotação:4490-51-04 |
CONTRATO 055/07 |
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Objeto: Prestação de serviços de receptivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: MÉTODO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 04/10/2007 | Vigência Inicial: 15/10/07 a 14/10/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Concorrência 002/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 20.305,42 valor mensal estimado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0563/07 de 02/01/2012 - Dotação:3390-37-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 043/07 |
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Objeto: Agenciamento de viagens, com fornecimento de passagens, reservas de hotéis e serviços complementares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: UNITOUR TURISMO UNIVERSAL LTDA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 05/09/2007 | Vigência Inicial: 05/09/08 a 04/09/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Convite 002/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 40.000,00 valor máximo anual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0461/07 de 08/08/2007 - Dotação:3390-33-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 048/07 |
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Objeto: Locação de 02 motocicletas com baú e condutores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 03/09/2007 | Vigência Inicial: 01/10/07 a 30/09/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Convite 003/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 3.328,88 importância mensal estimada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0499/07 de 28/08/2007 - Dotação:3390-37-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 049/07 |
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Objeto: Assistência técnica para manutenção de gabinetes odontológicos | ||||||||||||||||||||||||||
Empresa: ROGERTEC LTDA. | ||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 31/08/2007 | Vigência Inicial: 01/09/07 a 31/08/08 | |||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Dispensa de licitação | ||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 465,00 valor mensal | ||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0069/06 de 02/01/2006 - Dotação:3390-39-29 | ||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO INF-676.00 |
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Objeto: Prestação de serviços de certificação digital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 13/08/2007 | Vigência Inicial: 13/08/07 a 12/08/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Dispensa de licitação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 17.500,00 conforme demanda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0473/07 de 01/01/2009 - Dotação:3390-39-99 0475/07 de 01/01/2009 - Dotação:3390-39-32 0474/07 de 01/01/2009 - Dotação:4490-52-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 038/07 |
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Objeto: Prestação de serviços de conservação, limpeza e apoio administrativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: ARIZONA ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 13/07/2007 | Vigência Inicial: 01/08/07 a 31/07/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Concorrência 001/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 57.883,20 valor mensal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: - Dotação:3390-37-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 035/07 |
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Objeto: Prestação de serviços especializados de manutenção de sistemas | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: RPS - RIO'S PROJETOS E SISTEMAS LTDA. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 20/06/2007 | Vigência Inicial: 20/06/07 a 19/06/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Inexigibilidade | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 3.621,80 valor mensal | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0075/07 de 02/01/2007 - Dotação:3390-39-35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 032/07 |
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Objeto: Locação com assist. técnica de uma máquina auto-envelopadora | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: MECANOGRÁFICA & LASER LTDA. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 04/06/2007 | Vigência Inicial: 01/06/09 a 31/12/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Dispensa de licitação | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 650,00 valor mensal | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: - Dotação:3390-39-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO PBH-Nº27/2007 |
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Objeto: Prestação de serviço de capacitação profissional | ||||||||||||||||
Empresa: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL EM MINAS GERAIS - SENAC MINAS | ||||||||||||||||
Assinatura: 01/06/2007 | Vigência Inicial: 01/06/07 a 01/06/08 | |||||||||||||||
Fundamento: Inexigibilidade | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 100.000,00 preço global anual máximo | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: | ||||||||||||||||
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CONVÊNIO SEC/AJU/1902/0/07 |
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Objeto: Cooperação técnica - cessão de servidora da CMBH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 23/05/2007 | Vigência Inicial: 23/05/07 a 31/12/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Inexigibilidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 028/07 |
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Objeto: Prestação de serviços de manutenção em equipamentos de informática | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: DIGITUS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELETRÔNICA LTDA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 02/05/2007 | Vigência Inicial: 02/05/07 a 01/11/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Tomada de Preços 001/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 685,00 preço mensal global | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0314/07 de 18/06/2009 - Dotação:3390-39-34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONVÊNIO 005/07 |
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Objeto: Armazém da Roça | ||||||||||||||||
Empresa: PBH - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA | ||||||||||||||||
Assinatura: 25/04/2007 | Vigência Inicial: 25/04/08 a 24/04/09 | |||||||||||||||
Fundamento: Dispensa de licitação | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente | ||||||||||||||||
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CONTRATO 004/07 |
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Objeto: Prestação de Serviços Reprográficos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: PIMENTA MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA. - EPP | |||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 14/02/2007 | Vigência Inicial: 21/02/07 a 20/02/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Concorrência 004/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 0,17 valor por cópia, sendo o cunsumo mínimo mensal de 35.000 cópias | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0064/07 de 02/01/2007 - Dotação:3390-39-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 083/06 |
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Objeto: Prestação de serviços de recepção, garçom, web designer e programador web | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: ÁTIMA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 10/11/2006 | Vigência Inicial: 01/12/06 a 31/05/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Concorrência 002/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 37.548,32 valor mensal global | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0585/06 de 01/11/2006 - Dotação:3390-37-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 084/06 |
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Objeto: Construção do poço do elevador | ||||||||||||||||
Empresa: BELING ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA. | ||||||||||||||||
Assinatura: 27/10/2006 | Vigência Inicial: 27/10/06 ao fim da garantia | |||||||||||||||
Fundamento: Dispensa de licitação | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 93.571,38 valor acrescido de r$13,362,43 após primeiro termo aditivo | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0579/06 de 27/10/2006 - Dotação:4490-51-00 | ||||||||||||||||
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CONTRATO 076/06 |
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Objeto: Execução de obras de reforma do Plenário Amintas | |
Empresa: CONSTRUTORA VIGA LTDA. | |
Assinatura: 17/10/2006 | Vigência Inicial: 17/10/06 a 17/12/11 |
Fundamento: Tomada de Preços 003/06 | |
Valor Total Original: R$ 2.910,88 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0566/06 de 17/10/2006 - Dotação:4490-51-00 |
CONTRATO 078/06 |
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Objeto: Concessão de uso de espaço destinado a restaurante e lanchonete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: FAMILY RESTAURANT'S LTDA. - ME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 17/10/2006 | Vigência Inicial: 06/11/06 a 05/11/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Concorrência 003/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 650,00 valor mensal pago à câmara pelo uso do espaço. não cabe a emissão de empenho. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONVÊNIO SEM Nº |
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Objeto: Prestação de serviços médicos, fisioterápicos, enfermaria e odontológicos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: BENEFICÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 14/09/2006 | Vigência Inicial: 15/09/06 a 14/09/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Dispensa de licitação | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente | |||||||||||||||||||||||||||||||
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CONVÊNIO SEM Nº |
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Objeto: Suporte operacional, fornecimento de material, serviços de UTI, exames do PCMSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: BENEFICÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 14/09/2006 | Vigência Inicial: 15/09/06 A 14/09/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Dispensa de Licitação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 32.000,00 valor mensal máximo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 065/06 |
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Objeto: Criação, produção, edição e finalização de programa diário de TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: TALENTOS CINEVÍDEO LTDA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 07/08/2006 | Vigência Inicial: 08/08/06 a 07/01/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Concorrência 001/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 48.473,98 valor mensal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0059/06 de 02/01/2006 - Dotação:3390-37-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONVÊNIO 012/06 |
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Objeto: Instalação do PROCON | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: PBH - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 18/07/2006 | Vigência Inicial: 19/07/06 a 18/07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Dispensa de licitação | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente | |||||||||||||||||||||||||||||||
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CONVÊNIO 1036/2006 |
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Objeto: Cooperação Técnica visando implantar e manter posto do SINE nas dependências da CMBH | |
Empresa: SEDESE - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |
Assinatura: 28/06/2006 | Vigência Inicial: 28/06/06 a 27/06/09 |
Fundamento: Dispensa de Licitação | |
Valor Total Original: R$ 0,00 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente |
CONTRATO 054/06 |
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Objeto: Prestação de suporte técnico em sistemas operacionais Linux e Windows | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: CASA DE SOFTWARE S/A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 20/06/2006 | Vigência Inicial: 20/06/06 a 19/06/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Tomada de Preços 001/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 1.000,00 valor mensal de referência | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0415/06 de 21/06/2006 - Dotação:3390-39-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 049/06 |
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Objeto: Prestação de serviço telefônico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 09/06/2006 | Vigência Inicial: 09/06/08 a 08/06/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 001/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 231.454,62 valor global estimado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0042/06 de 02/01/2006 - Dotação:3390-39-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 050/06 |
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Objeto: Prestação de serviço de telefonia Móvel-Móvel | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: TELEMIG CELULAR S/A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 09/06/2006 | Vigência Inicial: 09/06/06 a 08/06/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Presencial 001/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 192.900,00 valor global estimado | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0396/06 de 08/06/2006 - Dotação:3390-39-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 50665592 |
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Objeto: Assinatura de TV a Cabo | |
Empresa: WAY TV BELO HORIZONTE S/A. | |
Assinatura: 05/06/2006 | Vigência Inicial: 08/06/06 a 09/06/11 |
Fundamento: Dispensa de Licitação | |
Valor Total Original: R$ 420,00 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0347/06 de 17/05/2006 - Dotação:3390-39-99 |
CONTRATO 7397091378 |
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Objeto: Prestação de serviços postais | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 10/04/2006 | Vigência Inicial: 10/04/06 a 09/04/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Inexigibilidade | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 100.000,00 valor anual estimado | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0067/06 de 02/01/2006 - Dotação:3390-39-53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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CONVÊNIO SEM Nº |
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Objeto: Fica designada a SMADRH/BH como a Secretaria Gestora do Regime Próprio de Previdência Social | ||||||||||||||||||||||||||
Empresa: PBH - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | ||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 04/04/2006 | Vigência Inicial: 04/04/06 a 03/04/08 | |||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Dispensa de Licitação | ||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente | ||||||||||||||||||||||||||
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CONVÊNIO 031/06 |
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Objeto: Adm.c/corrente, repasses, efetuação de pgtos, disp.financeira, aplicação financeira e pregão eletrônico | |
Empresa: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |
Assinatura: 10/03/2006 | Vigência Inicial: 10/03/06 a 09/03/11 |
Fundamento: Dispensa de licitação | |
Valor Total Original: R$ 2.600,00 valor relativo ao aluguel do espaço | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente |
CONVÊNIO SEM Nº |
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Objeto: Concessão de empréstimo, com averbação das prestações decorrentes em folha de pgto | |
Empresa: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |
Assinatura: 10/03/2006 | Vigência Inicial: 10/03/06 a 09/03/11 |
Fundamento: Dispensa de licitação | |
Valor Total Original: R$ 0,00 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente |
CONTRATO 015/06 |
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Objeto: Aquisição de equipamentos de informática - ITEM 09 | |
Empresa: PORTAL DA INFORMÁTICA LTDA. - EPP | |
Assinatura: 20/02/2006 | Vigência Inicial: 10/05/06 a 09/05/09 |
Fundamento: Concorrência 003/05 | |
Valor Total Original: R$ 2.459,40 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: |
CONTRATO 016/06 |
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Objeto: Aquisição de equipamentos de informática | |
Empresa: LOPES & RUBINGER INFORMÁTICA LTDA. | |
Assinatura: 20/02/2006 | Vigência Inicial: Variável conforme Item |
Fundamento: Concorrência 003/05 | |
Valor Total Original: R$ 764.506,34 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: |
CONTRATO 017/06 |
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Objeto: Aquisição de equipamentos de informática | |
Empresa: REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA. | |
Assinatura: 20/02/2006 | Vigência Inicial: Variável conforme Item |
Fundamento: Concorrência 003/05 | |
Valor Total Original: R$ 143.430,00 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: |
CONTRATO 019/06 |
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Objeto: Locação de sistema eletrônico de votação e controle de presença dos vereadores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 07/02/2006 | Vigência Inicial: 07/02/06 a 06/02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Tomada de Preços 007/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 7.650,00 valor total mensal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0182/06 de 07/02/2006 - Dotação:3390-39-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 012/06 |
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Objeto: Serviço de Manutenção e Suporte Integrado de Gestão de Recursos Humanos - ARTE RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: ARTE INFORMÁTICA LTDA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 13/01/2006 | Vigência Inicial: 13/01/06 a 12/01/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Dispensa de Licitação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 4.619,37 valor mensal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0140/06 de 01/01/2009 - Dotação:3390-39-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO PBH-CE-109/2005 |
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Objeto: Prestação de serviço de treinamento em informática | ||||||||||||||||
Empresa: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL EM MINAS GERAIS - SENAC MINAS | ||||||||||||||||
Assinatura: 02/01/2006 | Vigência Inicial: 02/01/06 a 01/01/07 | |||||||||||||||
Fundamento: Inexigibilidade | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 65.000,00 preço global anual máximo | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: | ||||||||||||||||
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CONVÊNIO SEM Nº |
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Objeto: Organização e manutenção permanente, pelo arquivo público de BH, de um Arquivo Legislativo | |
Empresa: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | |
Assinatura: 14/12/2005 | Vigência Inicial: 14/12/05 a 13/12/10 |
Fundamento: Inexigibilidade | |
Valor Total Original: R$ 0,00 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente |
CONTRATO 071/05 |
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Objeto: Prestação de serviços de lavanderia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: LAVA & SEQUE LTDA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 02/12/2005 | Vigência Inicial: 02/12/05 a 01/12/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Convite 017/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 17.126,82 valor total estimado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0045/05 de 03/01/2005 - Dotação:3390-39-93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 061/05 |
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Objeto: Prestação de serviços de manutenção em equipamentos de informática | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: DIGITUS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELETRÔNICA LTDA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 19/09/2005 | Vigência Inicial: 19/09/2005 a 18/09/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Tomada de Preços 002/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 6.585,65 valor global mensal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0539/05 de 16/09/2005 - Dotação:3390-39-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO DC/RC 1751/05 |
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Objeto: Fornecimento de energia elétrica | |
Empresa: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A. | |
Assinatura: 09/09/2005 | Vigência Inicial: 09/09/05 a 08/09/06 |
Fundamento: Dispensa de licitação | |
Valor Total Original: R$ 420.000,00 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0027/05 de 03/01/2005 - Dotação:3390-39-04 |
CONTRATO 053/05 |
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Objeto: Fornecimento e instalação de gradil e portões pré-fabricados em aço | |
Empresa: TELAS UNIÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | |
Assinatura: 16/08/2005 | Vigência Inicial: 16/08/05 ao fim da garantia |
Fundamento: Convite 007/05 | |
Valor Total Original: R$ 44.394,70 valor total | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0442/05 de 12/08/2005 - Dotação:4490-51-00 |
CONTRATO 041/05 |
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Objeto: Prestação de serviço de rede de transporte de telecomunicação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 05/05/2005 | Vigência Inicial: 05/05/05 a 04/05/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Convite 002/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 1.982,41 r$ 465,58 (pela instação de equipamentos) + r$1.516,83 mensais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0291/05 de 04/05/2005 - Dotação:3390-39-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 040/05 |
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Objeto: Serviços de manutenção, operação e assistência técnica do sistema de ar condicionado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: ENGIE BRASIL SERVIÇOS DE ENERGIA LTDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 02/05/2005 | Vigência Inicial: 17/05/05 a 16/05/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Convite 005/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 2.773,52 valor mensal de 2.773,52 + 14,59 p/hora trabalhada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0052/05 de 03/01/2005 - Dotação:3390-37-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 036/05 |
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Objeto: Construção, transição e manutenção de produtos de informática voltados para os serviços legislativos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 06/04/2005 | Vigência Inicial: 06/04/05 a 05/04/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Inexigibilidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 1.988.400,00 até r$ 1.988.400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0245/05 de 06/04/2005 - Dotação:3390-39-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONVÊNIO 012/04 |
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Objeto: Cessão de espaço para estabelecimento de refeitório popular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: PBH - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 14/07/2004 | Vigência Inicial: 24/07/04 a 23/07/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Inexigibilidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 015/04 |
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Objeto: Prestação de serviço de tratamento da água de condensanção e da água gelada dos sistemas de ar condicionado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: BELQUÍMICA PRODUTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 15/04/2004 | Vigência Inicial: 15/04/04 a 14/04/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Dispensa de Licitação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 330,00 valor mensal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 068/03 |
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Objeto: Prestação de serv. engª de rede local Serviço | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: AVE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 19/12/2003 | Vigência Inicial: Variável conforme item | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Tomada de Preços 003/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 398.748,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0902/03 de 17/12/2003 - Dotação:4490-51-00 0903/03 de 17/12/2003 - Dotação:4490-52-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 047/03 |
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Objeto: Prestação de serviços jurídicos | |
Empresa: JOSÉ DE CASTRO FERREIRA, DÉCIO FREIRE & ASSOCIADOS | |
Assinatura: 21/08/2003 | Vigência Inicial: 21/08/03 até última instância |
Fundamento: Inexigibilidade | |
Valor Total Original: R$ 58.000,00 a título de honorários pro labore | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0564/03 de 21/08/2003 - Dotação:3390-39-35 |
CONVÊNIO S/N |
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Objeto: Convênio de realização de perícias e homologações para concessão de benefícios previdenciários | |
Empresa: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |
Assinatura: 18/12/2002 | Vigência Inicial: 17/12/07 |
Fundamento: Inexigibilidade | |
Valor Total Original: R$ 0,00 | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente |
CONTRATO 028/02 |
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Objeto: Serviços de criação, produção, edição e finalização de programa diário de televisão - TV CÂMARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: TALENTOS CINEVÍDEO LTDA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 15/05/2002 | Vigência Inicial: 15/05/2002 A 14/05/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Tomada de Preços 001/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 44.999,41 valor total mensal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 043/99 |
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Objeto: Serviços de criação, produção, edição e finalização de programa diário de televisão - TV CÂMARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: TALENTOS CINEVÍDEO LTDA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 29/12/1999 | Vigência Inicial: 03/01/2000 a 02/01/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Tomada de Preços 002/99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 28.870,00 valor total mensal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTRATO 047/19 |
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Objeto: Aquisição de material de escritório. | |
Empresa: ELAINE NEVES DE MEDEIROS 00515719609 | |
Assinatura: 30/12/1899 | Vigência Inicial: 04/06/2019 a 31/12/2019 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 008/19 | |
Valor Total Original: R$ 73,00 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0326/19 de 03/06/2019 - Dotação:3390-30-12 |